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号: cxs004-/2025-0702002 信息分类: 财政收支信息
发文日期: 2025-07-02
发布机构: 楚雄市财政局 生成日期:
称: 楚雄市2025年6月份财政收支情况表
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楚雄市2025年6月份财政收支情况表

发表时间:2025-07-02
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楚雄市2025年6月份财政收支情况表

二○二五年七月一日

目 录

一、楚雄市2025年6月财政预算执行情况分析

二、楚雄市2025年6月收支分级情况表

三、楚雄市2025年6月财政收入分项目情况表

四、楚雄市2025年6月财政支出分项目情况表

五、楚雄市2025年6月一般公共预算收入分级完成情况表

六、楚雄市2025年6月财政重点支出分级完成情况表

楚雄市2025年6月一般公共预算收入分级情况表
单位:万元
县(市) 预算数 累计执行情况 本月执行情况
本年          完成数 完成        预算% 上年        同期数 比上年同期+ - 本月        完成数 上年        当月数 比上年    当月±%
绝对数
全市合计 351,396  162,846  46.3% 164,906  -2,060  -1.2% 13,882  14,515  -4.4%
楚雄市 262,628  137,367  52.3% 133,913  3,454  2.6% 11,149  11,351  -1.8%
高新区 88,768  25,479  28.7% 30,993  -5,514  -17.8% 2,733  3,164  -13.6%
楚雄市2025年6月一般公共预算支出分级情况表
单位:万元
县(市) 预算数 累计执行情况 本月执行情况
本年          完成数 完成        预算% 上年        同期数 比上年同期+ - 本月        完成数 上年        当月数 比上年    当月±%
绝对数
全市合计 572,626  260,425  45.5% 268,300  -7,875  -2.9% 45,856  48,022  -4.5%
楚雄市 486,971  231,046  47.4% 231,128  -82  0.0% 40,154  43,639  -8.0%
高新区 85,655  29,379  34.3% 37,172  -7,793  -21.0% 5,702  4,383  30.1%
楚雄市2025年6月政府性基金预算收入分级情况表
单位:万元
县(市) 预算数 累计执行情况 本月执行情况
本年          完成数 完成        预算% 上年        同期数 比上年同期+ - 本月        完成数 上年        当月数 比上年    当月±%
绝对数
全市合计 271,000  9,010  3.3% 45,423  -36,413  -80.2% 8,350  4,082  104.6%
楚雄市 206,000  7,735  3.8% 35,436  -27,701  -78.2% 8,339  3,012  176.9%
高新区 65,000  1,275  2.0% 9,987  -8,712  -87.2% 11  1,070  -99.0%
楚雄市2025年6月政府性基金预算支出分级情况表
单位:万元
县(市) 预算数 累计执行情况 本月执行情况
本年          完成数 完成        预算% 上年        同期数 比上年同期+ - 本月        完成数 上年        当月数 比上年    当月±%
绝对数
全市合计 281,097  148,794  52.9% 97,014  51,780  53.4% 4,333  1,439  201.1%
楚雄市 206,991  122,816  59.3% 85,418  37,398  43.8% 478  1,237  -61.4%
高新区 74,106  25,978  35.1% 11,596  14,382  124.0% 3,855  202  1808.4%

楚雄市2025年6月财政收入分项目情况表
单位:万元
预算科目 预算数 当月数 累计        完成数 完成          预算% 上年         同期数 比上年同期+ -
绝对数
一、一般公共预算收入 351,396  13,882  162,846  46.3% 164,906  -2,060  -1.2%
(一)税收收入 192,334  8,969  76,396  39.7% 75,469  927  1.2%
1.增值税 64,566  3,713  27,429  42.5% 26,365  1,064  4.0%
2.企业所得税 6,356  171  2,703  42.5% 3,972  -1,269  -31.9%
3.个人所得税 3,553  198  1,681  47.3% 1,688  -7  -0.4%
4.资源税 1,752  198  1,228  70.1% 744  484  65.1%
5.城市维护建设税 32,698  2,042  15,362  47.0% 14,732  630  4.3%
6.房产税 13,392  112  5,717  42.7% 5,774  -57  -1.0%
7.印花税 5,888  48  2,679  45.5% 2,739  -60  -2.2%
8.城镇土地使用税 8,778  23  3,727  42.5% 3,572  155  4.3%
9.土地增值税 9,878  740  3,675  37.2% 4,535  -860  -19.0%
10.车船税 7,009  555  3,716  53.0% 3,281  435  13.3%
11.耕地占用税 5,256  160  696  13.2% 1,715  -1,019  -59.4%
12.契税 20,121  1,004  7,670  38.1% 6,231  1,439  23.1%
13.烟叶税 12,786  6  0.0% 6  #DIV/0!
14.环境保护税 301  5  107  35.5% 117  -10  -8.5%
15.其他税收收入 #DIV/0! 4  -4  -100.0%
(二)非税收入 159,062  4,913  86,450  54.3% 89,437  -2,987  -3.3%
16.专项收入 9,284  484  3,843  41.4% 4,270  -427  -10.0%
  其中:教育费附加收入 474  3,611  #DIV/0! 3,398  213  6.3%
17.行政事业性收费收入 9,635  75  1,569  16.3% 5,576  -4,007  -71.9%
18.罚没收入 5,503  298  1,865  33.9% 2,982  -1,117  -37.5%
19.国有资本经营收入 #DIV/0! #DIV/0!
20.国有资源(资产)有偿使用收入 131,941  4,052  77,956  59.1% 74,528  3,428  4.6%
21.捐赠收入 #DIV/0! #DIV/0!
22.政府住房基金收入 1,129  250  22.1% 200  50  25.0%
23.其他收入 1,570  4  967  61.6% 1,881  -914  -48.6%
二、政府性基金预算收入 271,000  8,350  9,010  3.3% 45,423  -36,413  -80.2%
其中:国有土地使用权出让收入 255,000  8,221  8,159  3.2% 43,698  -35,539  -81.3%
    彩票公益金收入 455  #DIV/0! 455  #DIV/0!
    专项债务对应项目专项
    收入
12,800  13  0.1% 13  #DIV/0!
楚雄市2025年6月财政支出分项目情况表
单位:万元
预算科目 预算数 当月数 累计        完成数 完成        预算% 上年         同期数 比上年同期+ -
绝对数
一、一般公共预算支出 572,626  69,628  260,425  45.5% 268,300  -7,875  -2.9%
1.一般公共服务支出 48,004  2,976  18,805  39.2% 21,408  -2,603  -12.2%
其中:人大事务 1,191  106  497  41.7% 532  -35  -6.6%
      政协事务 901  67  440  48.8% 428  12  2.8%
       政府办公厅(室)及相关机构事务 24,937  1,440  9,656  38.7% 12,824  -3,168  -24.7%
      纪检监察事务 2,536  268  1,205  47.5% 1,023  182  17.8%
       党委办公厅(室)及相关机构事务 3,759  228  1,529  40.7% 956  573  59.9%
2.外交支出 #DIV/0! #DIV/0!
3.国防支出 375  134  215  57.3% 211  4  1.9%
4.公共安全支出 22,002  1,888  9,853  44.8% 11,207  -1,354  -12.1%
其中:公安 20,180  1,745  9,105  45.1% 10,536  -1,431  -13.6%
      司法 1,534  120  624  40.7% 606  18  3.0%
5.教育支出 85,463  6,687  44,398  51.9% 43,845  553  1.3%
其中:普通教育 78,309  6,283  41,568  53.1% 41,489  79  0.2%
    职业教育 2,517  161  1,041  41.4% 1,077  -36  -3.3%
     教育费附加安排的支出 1,537  1  410  26.7% 334  76  22.8%
6.科学技术支出 5,317  503  1,252  23.5% 702  550  78.3%
7.文化旅游体育与传媒支出 2,756  145  1,243  45.1% 1,377  -134  -9.7%
8.社会保障和就业支出 63,200  3,309  32,342  51.2% 29,735  2,607  8.8%
其中:行政事业单位养老支出 32,154  1,721  17,574  54.7% 15,724  1,850  11.8%
      最低生活保障 9,695  522  4,421  45.6% 5,612  -1,191  -21.2%
       财政对基本养老保险基金的补助 449  #DIV/0!
9.卫生健康支出 28,504  1,762  14,153  49.7% 16,865  -2,712  -16.1%
其中:行政事业单位医疗 11,077  908  5,789  52.3% 6,167  -378  -6.1%
       财政对基本医疗保险基金的补助 988  #DIV/0!
10.节能环保支出 4,465  1  2,152  48.2% 10,579  -8,427  -79.7%
11.城乡社区支出 151,662  17,055  86,595  57.1% 77,621  8,974  11.6%
12.农林水支出 66,343  7,880  29,970  45.2% 28,548  1,422  5.0%
其中:农业农村 28,729  5,335  17,160  59.7% 13,526  3,634  26.9%
    林业和草原 7,165  204  1,423  19.9% 4,234  -2,811  -66.4%
    水利 14,576  550  3,602  24.7% 2,770  832  30.0%
    巩固脱贫衔接乡村振兴 10,381  1,446  4,349  41.9% 5,352  -1,003  -18.7%
    农村综合改革 4,249  335  3,311  77.9% 1,842  1,469  79.8%
13.交通运输支出 5,307  135  2,515  47.4% 1,012  1,503  148.5%
其中:公路水路运输 4,859  85  805  16.6% 782  23  2.9%
      车辆购置税支出 #DIV/0! #DIV/0!
14. 资源勘探工业信息等支出 30,967  1,941  4,013  13.0% 9,983  -5,970  -59.8%
15.商业服务业等支出 2,203  52  568  25.8% 907  -339  -37.4%
16.金融支出 101  #DIV/0!
17.援助其他地区支出 #DIV/0! #DIV/0!
18.自然资源海洋气象等支出 4,424  345  1,526  34.5% 1,296  230  17.7%
19.住房保障支出 22,720  884  6,929  30.5% 9,250  -2,321  -25.1%
其中:保障性安居工程支出 9,468  1,030  10.9% 3,714  -2,684  -72.3%
      住房改革支出 13,252  884  5,899  44.5% 5,536  363  6.6%
20.粮油物资储备支出 441  30  6.8% 177  -147  -83.1%
21.灾害防治及应急管理支出 3,059  64  1,255  41.0% 1,029  226  22.0%
22.债务付息支出 18,898  95  2,611  13.8% 2,535  76  3.0%
23.债务发行费用支出 305  13  -13  -100.0%
24.其他支出 #DIV/0! #DIV/0!
二、政府性基金预算支出 281,097  4,333  148,794  52.9% 97,014  51,780  53.4%
其中:大中型水库移民后期扶持基金
      支出
1,463  369  1,082  74.0% 1,822  -740  -40.6%
      国有土地使用权出让收入安排
      的支出
139,558  415  122,823  88.0% 85,014  37,809  44.5%
      彩票公益金安排的支出 351  12  791  225.4% 252  539  213.9%
      债务付息支出 41,484  6,113  14.7% 8,614  -2,501  -29.0%
楚雄市2025年6月一般公共预算收入分级完成情况表
单位:万元
县(市) 一般公共预算收入   其中:       税收收入 非税收入
本年          完成数 上年        同期数 比上年同期+ - 本年          完成数 上年        同期数 比上年同期+ - 税收占比% 本年          完成数 上年        同期数 比上年同期+ - 非税占比%
绝对数 绝对数 绝对数
全市合计 162,846  164,906  -2060.00  -1.2% 76,396  75,469  927.00  1.2% 46.9% 86,450  89,437  -2987.00  -3.3% 53.1%
楚雄市 137,367  133,913  3454.00  2.6% 52,797  50,843  1954.00  3.8% 38.4% 84,570  83,070  1500.00  1.8% 61.6%
高新区 25,479  30,993  -5514.00  -17.8% 23,599  24,626  -1027.00  -4.2% 92.6% 1,880  6,367  -4487.00  -70.5% 7.4%
楚雄市2025年6月财政重点支出分级完成情况表
单位:万元
县(市) 一般公共服务支出 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 交通运输支出
本年累计 上年
同期数
比上年同期±% 本年累计 上年
同期数
比上年同期±% 本年累计 上年
同期数
比上年同期±% 本年累计 上年
同期数
比上年同期±% 本年累计 上年
同期数
比上年同期±% 本年累计 上年
同期数
比上年同期±%
全市合计 18,805  21,408  -12.2% 44,398  43,845  1.3% 32,342  29,735  8.8% 14,153  16,865  -16.1% 29,970  28,548  5.0% 2,515  1,012  148.5%
楚雄市 17,299  19,540  -11.5% 42,939  42,494  1.0% 31,954  29,428  8.6% 14,056  16,762  -16.1% 29,970  28,548  5.0% 2,465  782  215.2%
高新区 1,506  1,868  -19.4% 1,459  1,351  8.0% 388  307  26.4% 97  103  -5.8% #DIV/0! 50  230  -78.3%
楚雄市2010-2024年地方财政
一般公共预算收入支出情况
单位:万元
年份 地方财政一般公共预算收入 增幅 地方财政一般公共预算支出 增幅
2010年 97,289 17.1% 187,104 27.8%
2011年 115,952 19.1% 215,971 15.4%
2012年 139,306 20.1% 286,300 32.6%
2013年 163,000 17.0% 301,758 5.4%
2014年 184,260 13.0% 353,028 17.0%
2015年 200,026 8.6% 362,197 2.6%
2016年 216,068 8.0% 398,417 10.0%
2017年 231,877 7.3% 439,299 10.3%
2018年 250,425 8.0% 515,600 17.4%
2019年 254,087 1.5% 541,380 5.0%
2020年 261,688 3.0% 577,666 6.7%
2021年 277,448 6.0% 588,599 1.9%
2022年 334,594 20.6% 553,298 -6.0%
2023年 334,145 -0.1% 561,397 1.5%
2024年 344,506 3.1% 555,947 -1.0%