楚雄市2025年6月份财政收支情况表
二○二五年七月一日
目 录
一、楚雄市2025年6月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2025年6月收支分级情况表
三、楚雄市2025年6月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2025年6月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2025年6月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2025年6月财政重点支出分级完成情况表
楚雄市2025年6月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 351,396 | 162,846 | 46.3% | 164,906 | -2,060 | -1.2% | 13,882 | 14,515 | -4.4% |
楚雄市 | 262,628 | 137,367 | 52.3% | 133,913 | 3,454 | 2.6% | 11,149 | 11,351 | -1.8% |
高新区 | 88,768 | 25,479 | 28.7% | 30,993 | -5,514 | -17.8% | 2,733 | 3,164 | -13.6% |
楚雄市2025年6月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 572,626 | 260,425 | 45.5% | 268,300 | -7,875 | -2.9% | 45,856 | 48,022 | -4.5% |
楚雄市 | 486,971 | 231,046 | 47.4% | 231,128 | -82 | 0.0% | 40,154 | 43,639 | -8.0% |
高新区 | 85,655 | 29,379 | 34.3% | 37,172 | -7,793 | -21.0% | 5,702 | 4,383 | 30.1% |
楚雄市2025年6月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 271,000 | 9,010 | 3.3% | 45,423 | -36,413 | -80.2% | 8,350 | 4,082 | 104.6% |
楚雄市 | 206,000 | 7,735 | 3.8% | 35,436 | -27,701 | -78.2% | 8,339 | 3,012 | 176.9% |
高新区 | 65,000 | 1,275 | 2.0% | 9,987 | -8,712 | -87.2% | 11 | 1,070 | -99.0% |
楚雄市2025年6月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 281,097 | 148,794 | 52.9% | 97,014 | 51,780 | 53.4% | 4,333 | 1,439 | 201.1% |
楚雄市 | 206,991 | 122,816 | 59.3% | 85,418 | 37,398 | 43.8% | 478 | 1,237 | -61.4% |
高新区 | 74,106 | 25,978 | 35.1% | 11,596 | 14,382 | 124.0% | 3,855 | 202 | 1808.4% |
楚雄市2025年6月财政收入分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算收入 | 351,396 | 13,882 | 162,846 | 46.3% | 164,906 | -2,060 | -1.2% |
(一)税收收入 | 192,334 | 8,969 | 76,396 | 39.7% | 75,469 | 927 | 1.2% |
1.增值税 | 64,566 | 3,713 | 27,429 | 42.5% | 26,365 | 1,064 | 4.0% |
2.企业所得税 | 6,356 | 171 | 2,703 | 42.5% | 3,972 | -1,269 | -31.9% |
3.个人所得税 | 3,553 | 198 | 1,681 | 47.3% | 1,688 | -7 | -0.4% |
4.资源税 | 1,752 | 198 | 1,228 | 70.1% | 744 | 484 | 65.1% |
5.城市维护建设税 | 32,698 | 2,042 | 15,362 | 47.0% | 14,732 | 630 | 4.3% |
6.房产税 | 13,392 | 112 | 5,717 | 42.7% | 5,774 | -57 | -1.0% |
7.印花税 | 5,888 | 48 | 2,679 | 45.5% | 2,739 | -60 | -2.2% |
8.城镇土地使用税 | 8,778 | 23 | 3,727 | 42.5% | 3,572 | 155 | 4.3% |
9.土地增值税 | 9,878 | 740 | 3,675 | 37.2% | 4,535 | -860 | -19.0% |
10.车船税 | 7,009 | 555 | 3,716 | 53.0% | 3,281 | 435 | 13.3% |
11.耕地占用税 | 5,256 | 160 | 696 | 13.2% | 1,715 | -1,019 | -59.4% |
12.契税 | 20,121 | 1,004 | 7,670 | 38.1% | 6,231 | 1,439 | 23.1% |
13.烟叶税 | 12,786 | 6 | 0.0% | 6 | #DIV/0! | ||
14.环境保护税 | 301 | 5 | 107 | 35.5% | 117 | -10 | -8.5% |
15.其他税收收入 | #DIV/0! | 4 | -4 | -100.0% | |||
(二)非税收入 | 159,062 | 4,913 | 86,450 | 54.3% | 89,437 | -2,987 | -3.3% |
16.专项收入 | 9,284 | 484 | 3,843 | 41.4% | 4,270 | -427 | -10.0% |
其中:教育费附加收入 | 474 | 3,611 | #DIV/0! | 3,398 | 213 | 6.3% | |
17.行政事业性收费收入 | 9,635 | 75 | 1,569 | 16.3% | 5,576 | -4,007 | -71.9% |
18.罚没收入 | 5,503 | 298 | 1,865 | 33.9% | 2,982 | -1,117 | -37.5% |
19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 131,941 | 4,052 | 77,956 | 59.1% | 74,528 | 3,428 | 4.6% |
21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
22.政府住房基金收入 | 1,129 | 250 | 22.1% | 200 | 50 | 25.0% | |
23.其他收入 | 1,570 | 4 | 967 | 61.6% | 1,881 | -914 | -48.6% |
二、政府性基金预算收入 | 271,000 | 8,350 | 9,010 | 3.3% | 45,423 | -36,413 | -80.2% |
其中:国有土地使用权出让收入 | 255,000 | 8,221 | 8,159 | 3.2% | 43,698 | -35,539 | -81.3% |
彩票公益金收入 | 455 | #DIV/0! | 455 | #DIV/0! | |||
专项债务对应项目专项 收入 |
12,800 | 13 | 0.1% | 13 | #DIV/0! |
楚雄市2025年6月财政支出分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算支出 | 572,626 | 69,628 | 260,425 | 45.5% | 268,300 | -7,875 | -2.9% |
1.一般公共服务支出 | 48,004 | 2,976 | 18,805 | 39.2% | 21,408 | -2,603 | -12.2% |
其中:人大事务 | 1,191 | 106 | 497 | 41.7% | 532 | -35 | -6.6% |
政协事务 | 901 | 67 | 440 | 48.8% | 428 | 12 | 2.8% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 24,937 | 1,440 | 9,656 | 38.7% | 12,824 | -3,168 | -24.7% |
纪检监察事务 | 2,536 | 268 | 1,205 | 47.5% | 1,023 | 182 | 17.8% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,759 | 228 | 1,529 | 40.7% | 956 | 573 | 59.9% |
2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
3.国防支出 | 375 | 134 | 215 | 57.3% | 211 | 4 | 1.9% |
4.公共安全支出 | 22,002 | 1,888 | 9,853 | 44.8% | 11,207 | -1,354 | -12.1% |
其中:公安 | 20,180 | 1,745 | 9,105 | 45.1% | 10,536 | -1,431 | -13.6% |
司法 | 1,534 | 120 | 624 | 40.7% | 606 | 18 | 3.0% |
5.教育支出 | 85,463 | 6,687 | 44,398 | 51.9% | 43,845 | 553 | 1.3% |
其中:普通教育 | 78,309 | 6,283 | 41,568 | 53.1% | 41,489 | 79 | 0.2% |
职业教育 | 2,517 | 161 | 1,041 | 41.4% | 1,077 | -36 | -3.3% |
教育费附加安排的支出 | 1,537 | 1 | 410 | 26.7% | 334 | 76 | 22.8% |
6.科学技术支出 | 5,317 | 503 | 1,252 | 23.5% | 702 | 550 | 78.3% |
7.文化旅游体育与传媒支出 | 2,756 | 145 | 1,243 | 45.1% | 1,377 | -134 | -9.7% |
8.社会保障和就业支出 | 63,200 | 3,309 | 32,342 | 51.2% | 29,735 | 2,607 | 8.8% |
其中:行政事业单位养老支出 | 32,154 | 1,721 | 17,574 | 54.7% | 15,724 | 1,850 | 11.8% |
最低生活保障 | 9,695 | 522 | 4,421 | 45.6% | 5,612 | -1,191 | -21.2% |
财政对基本养老保险基金的补助 | 449 | #DIV/0! | |||||
9.卫生健康支出 | 28,504 | 1,762 | 14,153 | 49.7% | 16,865 | -2,712 | -16.1% |
其中:行政事业单位医疗 | 11,077 | 908 | 5,789 | 52.3% | 6,167 | -378 | -6.1% |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 988 | #DIV/0! | |||||
10.节能环保支出 | 4,465 | 1 | 2,152 | 48.2% | 10,579 | -8,427 | -79.7% |
11.城乡社区支出 | 151,662 | 17,055 | 86,595 | 57.1% | 77,621 | 8,974 | 11.6% |
12.农林水支出 | 66,343 | 7,880 | 29,970 | 45.2% | 28,548 | 1,422 | 5.0% |
其中:农业农村 | 28,729 | 5,335 | 17,160 | 59.7% | 13,526 | 3,634 | 26.9% |
林业和草原 | 7,165 | 204 | 1,423 | 19.9% | 4,234 | -2,811 | -66.4% |
水利 | 14,576 | 550 | 3,602 | 24.7% | 2,770 | 832 | 30.0% |
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,381 | 1,446 | 4,349 | 41.9% | 5,352 | -1,003 | -18.7% |
农村综合改革 | 4,249 | 335 | 3,311 | 77.9% | 1,842 | 1,469 | 79.8% |
13.交通运输支出 | 5,307 | 135 | 2,515 | 47.4% | 1,012 | 1,503 | 148.5% |
其中:公路水路运输 | 4,859 | 85 | 805 | 16.6% | 782 | 23 | 2.9% |
车辆购置税支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
14. 资源勘探工业信息等支出 | 30,967 | 1,941 | 4,013 | 13.0% | 9,983 | -5,970 | -59.8% |
15.商业服务业等支出 | 2,203 | 52 | 568 | 25.8% | 907 | -339 | -37.4% |
16.金融支出 | 101 | #DIV/0! | |||||
17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
18.自然资源海洋气象等支出 | 4,424 | 345 | 1,526 | 34.5% | 1,296 | 230 | 17.7% |
19.住房保障支出 | 22,720 | 884 | 6,929 | 30.5% | 9,250 | -2,321 | -25.1% |
其中:保障性安居工程支出 | 9,468 | 1,030 | 10.9% | 3,714 | -2,684 | -72.3% | |
住房改革支出 | 13,252 | 884 | 5,899 | 44.5% | 5,536 | 363 | 6.6% |
20.粮油物资储备支出 | 441 | 30 | 6.8% | 177 | -147 | -83.1% | |
21.灾害防治及应急管理支出 | 3,059 | 64 | 1,255 | 41.0% | 1,029 | 226 | 22.0% |
22.债务付息支出 | 18,898 | 95 | 2,611 | 13.8% | 2,535 | 76 | 3.0% |
23.债务发行费用支出 | 305 | 13 | -13 | -100.0% | |||
24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
二、政府性基金预算支出 | 281,097 | 4,333 | 148,794 | 52.9% | 97,014 | 51,780 | 53.4% |
其中:大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
1,463 | 369 | 1,082 | 74.0% | 1,822 | -740 | -40.6% |
国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
139,558 | 415 | 122,823 | 88.0% | 85,014 | 37,809 | 44.5% |
彩票公益金安排的支出 | 351 | 12 | 791 | 225.4% | 252 | 539 | 213.9% |
债务付息支出 | 41,484 | 6,113 | 14.7% | 8,614 | -2,501 | -29.0% |
楚雄市2025年6月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 其中: 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
全市合计 | 162,846 | 164,906 | -2060.00 | -1.2% | 76,396 | 75,469 | 927.00 | 1.2% | 46.9% | 86,450 | 89,437 | -2987.00 | -3.3% | 53.1% |
楚雄市 | 137,367 | 133,913 | 3454.00 | 2.6% | 52,797 | 50,843 | 1954.00 | 3.8% | 38.4% | 84,570 | 83,070 | 1500.00 | 1.8% | 61.6% |
高新区 | 25,479 | 30,993 | -5514.00 | -17.8% | 23,599 | 24,626 | -1027.00 | -4.2% | 92.6% | 1,880 | 6,367 | -4487.00 | -70.5% | 7.4% |
楚雄市2025年6月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
全市合计 | 18,805 | 21,408 | -12.2% | 44,398 | 43,845 | 1.3% | 32,342 | 29,735 | 8.8% | 14,153 | 16,865 | -16.1% | 29,970 | 28,548 | 5.0% | 2,515 | 1,012 | 148.5% |
楚雄市 | 17,299 | 19,540 | -11.5% | 42,939 | 42,494 | 1.0% | 31,954 | 29,428 | 8.6% | 14,056 | 16,762 | -16.1% | 29,970 | 28,548 | 5.0% | 2,465 | 782 | 215.2% |
高新区 | 1,506 | 1,868 | -19.4% | 1,459 | 1,351 | 8.0% | 388 | 307 | 26.4% | 97 | 103 | -5.8% | #DIV/0! | 50 | 230 | -78.3% |
楚雄市2010-2024年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
单位:万元 | ||||
年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
2022年 | 334,594 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
2023年 | 334,145 | -0.1% | 561,397 | 1.5% |
2024年 | 344,506 | 3.1% | 555,947 | -1.0% |