楚雄市2025年5月份财政收支情况表
二○二五年六月三日
目 录
一、楚雄市2025年5月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2025年5月收支分级情况表
三、楚雄市2025年5月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2025年5月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2025年5月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2025年5月财政重点支出分级完成情况表
楚雄市2025年5月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 351,396 | 148,964 | 42.4% | 150,391 | -1,427 | -0.9% | 10,874 | 13,984 | -22.2% |
楚雄市 | 262,628 | 126,218 | 48.1% | 122,562 | 3,656 | 3.0% | 6,686 | 10,857 | -38.4% |
高新区 | 88,768 | 22,746 | 25.6% | 27,829 | -5,083 | -18.3% | 4,188 | 3,127 | 33.9% |
楚雄市2025年5月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 572,626 | 214,569 | 37.5% | 220,278 | -5,709 | -2.6% | 23,772 | 26,482 | -10.2% |
楚雄市 | 486,971 | 190,892 | 39.2% | 187,489 | 3,403 | 1.8% | 22,591 | 23,540 | -4.0% |
高新区 | 85,655 | 23,677 | 27.6% | 32,789 | -9,112 | -27.8% | 1,181 | 2,942 | -59.9% |
楚雄市2025年5月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 271,000 | 660 | 0.2% | 41,341 | -40,681 | -98.4% | 1,173 | 2,362 | -50.3% |
楚雄市 | 206,000 | -604 | -0.3% | 32,424 | -33,028 | -101.9% | 1,172 | 1,342 | -12.7% |
高新区 | 65,000 | 1,264 | 1.9% | 8,917 | -7,653 | -85.8% | 1 | 1,020 | -99.9% |
楚雄市2025年5月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 281,097 | 144,461 | 51.4% | 95,575 | 48,886 | 51.1% | 6,998 | 3,360 | 108.3% |
楚雄市 | 206,991 | 122,338 | 59.1% | 84,181 | 38,157 | 45.3% | 3,392 | 3,073 | 10.4% |
高新区 | 74,106 | 22,123 | 29.9% | 11,394 | 10,729 | 94.2% | 3,606 | 287 | 1156.4% |
楚雄市2025年5月财政收入分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算收入 | 351,396 | 10,874 | 148,964 | 42.4% | 150,391 | -1,427 | -0.9% |
(一)税收收入 | 192,334 | 8,992 | 67,427 | 35.1% | 64,240 | 3,187 | 5.0% |
1.增值税 | 64,566 | 3,750 | 23,716 | 36.7% | 21,369 | 2,347 | 11.0% |
2.企业所得税 | 6,356 | 584 | 2,532 | 39.8% | 3,634 | -1,102 | -30.3% |
3.个人所得税 | 3,553 | 120 | 1,483 | 41.7% | 1,501 | -18 | -1.2% |
4.资源税 | 1,752 | 234 | 1,030 | 58.8% | 563 | 467 | 82.9% |
5.城市维护建设税 | 32,698 | 1,898 | 13,320 | 40.7% | 12,626 | 694 | 5.5% |
6.房产税 | 13,392 | 73 | 5,605 | 41.9% | 5,467 | 138 | 2.5% |
7.印花税 | 5,888 | 24 | 2,631 | 44.7% | 2,721 | -90 | -3.3% |
8.城镇土地使用税 | 8,778 | 22 | 3,704 | 42.2% | 3,438 | 266 | 7.7% |
9.土地增值税 | 9,878 | 455 | 2,935 | 29.7% | 3,543 | -608 | -17.2% |
10.车船税 | 7,009 | 553 | 3,161 | 45.1% | 2,800 | 361 | 12.9% |
11.耕地占用税 | 5,256 | 351 | 536 | 10.2% | 1,504 | -968 | -64.4% |
12.契税 | 20,121 | 928 | 6,666 | 33.1% | 4,954 | 1,712 | 34.6% |
13.烟叶税 | 12,786 | 6 | 0.0% | 6 | #DIV/0! | ||
14.环境保护税 | 301 | 102 | 33.9% | 117 | -15 | -12.8% | |
15.其他税收收入 | #DIV/0! | 3 | -3 | -100.0% | |||
(二)非税收入 | 159,062 | 1,882 | 81,537 | 51.3% | 86,151 | -4,614 | -5.4% |
16.专项收入 | 9,284 | 464 | 3,359 | 36.2% | 3,642 | -283 | -7.8% |
其中:教育费附加收入 | 447 | 3,137 | #DIV/0! | 2,885 | 252 | 8.7% | |
17.行政事业性收费收入 | 9,635 | 102 | 1,494 | 15.5% | 5,499 | -4,005 | -72.8% |
18.罚没收入 | 5,503 | 286 | 1,567 | 28.5% | 2,458 | -891 | -36.2% |
19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 131,941 | 16 | 73,904 | 56.0% | 72,484 | 1,420 | 2.0% |
21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
22.政府住房基金收入 | 1,129 | 110 | 250 | 22.1% | 200 | 50 | 25.0% |
23.其他收入 | 1,570 | 904 | 963 | 61.3% | 1,868 | -905 | -48.4% |
二、政府性基金预算收入 | 271,000 | 1,173 | 660 | 0.2% | 41,341 | -40,681 | -98.4% |
其中:国有土地使用权出让收入 | 255,000 | 1,105 | -62 | 0.0% | 39,616 | -39,678 | -100.2% |
彩票公益金收入 | 455 | #DIV/0! | 455 | #DIV/0! | |||
专项债务对应项目专项 收入 |
12,800 | 9 | 13 | 0.1% | 13 | #DIV/0! |
楚雄市2025年5月财政支出分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算支出 | 572,626 | 23,772 | 214,569 | 37.5% | 220,278 | -5,709 | -2.6% |
1.一般公共服务支出 | 48,004 | 2,164 | 15,829 | 33.0% | 17,298 | -1,469 | -8.5% |
其中:人大事务 | 1,191 | 53 | 391 | 32.8% | 388 | 3 | 0.8% |
政协事务 | 901 | 53 | 373 | 41.4% | 306 | 67 | 21.9% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 24,937 | 1,131 | 8,216 | 32.9% | 10,750 | -2,534 | -23.6% |
纪检监察事务 | 2,536 | 144 | 937 | 36.9% | 882 | 55 | 6.2% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,759 | 180 | 1,301 | 34.6% | 706 | 595 | 84.3% |
2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
3.国防支出 | 375 | 44 | 81 | 21.6% | 91 | -10 | -11.0% |
4.公共安全支出 | 22,002 | 1,054 | 7,965 | 36.2% | 8,699 | -734 | -8.4% |
其中:公安 | 20,180 | 971 | 7,360 | 36.5% | 8,191 | -831 | -10.1% |
司法 | 1,534 | 70 | 504 | 32.9% | 453 | 51 | 11.3% |
5.教育支出 | 85,463 | 7,036 | 37,711 | 44.1% | 34,025 | 3,686 | 10.8% |
其中:普通教育 | 78,309 | 6,802 | 35,285 | 45.1% | 32,121 | 3,164 | 9.9% |
职业教育 | 2,517 | 116 | 880 | 35.0% | 867 | 13 | 1.5% |
教育费附加安排的支出 | 1,537 | 2 | 409 | 26.6% | 327 | 82 | 25.1% |
6.科学技术支出 | 5,317 | 40 | 749 | 14.1% | 653 | 96 | 14.7% |
7.文化旅游体育与传媒支出 | 2,756 | 182 | 1,098 | 39.8% | 1,055 | 43 | 4.1% |
8.社会保障和就业支出 | 63,200 | 6,262 | 29,033 | 45.9% | 24,817 | 4,216 | 17.0% |
其中:行政事业单位养老支出 | 32,154 | 4,348 | 15,853 | 49.3% | 13,390 | 2,463 | 18.4% |
最低生活保障 | 9,695 | 525 | 3,899 | 40.2% | 4,252 | -353 | -8.3% |
财政对基本养老保险基金的补助 | 449 | #DIV/0! | |||||
9.卫生健康支出 | 28,504 | 1,924 | 12,391 | 43.5% | 13,913 | -1,522 | -10.9% |
其中:行政事业单位医疗 | 11,077 | 917 | 4,881 | 44.1% | 5,254 | -373 | -7.1% |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 988 | #DIV/0! | |||||
10.节能环保支出 | 4,465 | 49 | 2,151 | 48.2% | 10,309 | -8,158 | -79.1% |
11.城乡社区支出 | 151,662 | -1,126 | 69,540 | 45.9% | 65,468 | 4,072 | 6.2% |
12.农林水支出 | 66,343 | 3,748 | 22,090 | 33.3% | 19,678 | 2,412 | 12.3% |
其中:农业农村 | 28,729 | 3,167 | 11,825 | 41.2% | 7,984 | 3,841 | 48.1% |
林业和草原 | 7,165 | 92 | 1,219 | 17.0% | 3,775 | -2,556 | -67.7% |
水利 | 14,576 | 143 | 3,052 | 20.9% | 2,388 | 664 | 27.8% |
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,381 | 25 | 2,903 | 28.0% | 2,878 | 25 | 0.9% |
农村综合改革 | 4,249 | 321 | 2,976 | 70.0% | 1,829 | 1,147 | 62.7% |
13.交通运输支出 | 5,307 | 306 | 2,380 | 44.8% | 820 | 1,560 | 190.2% |
其中:公路水路运输 | 4,859 | 56 | 720 | 14.8% | 640 | 80 | 12.5% |
车辆购置税支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
14. 资源勘探工业信息等支出 | 30,967 | 591 | 2,072 | 6.7% | 9,692 | -7,620 | -78.6% |
15.商业服务业等支出 | 2,203 | 87 | 516 | 23.4% | 870 | -354 | -40.7% |
16.金融支出 | 101 | #DIV/0! | |||||
17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
18.自然资源海洋气象等支出 | 4,424 | 134 | 1,181 | 26.7% | 954 | 227 | 23.8% |
19.住房保障支出 | 22,720 | 935 | 6,045 | 26.6% | 8,327 | -2,282 | -27.4% |
其中:保障性安居工程支出 | 9,468 | 1,030 | 10.9% | 3,714 | -2,684 | -72.3% | |
住房改革支出 | 13,252 | 935 | 5,015 | 37.8% | 4,613 | 402 | 8.7% |
20.粮油物资储备支出 | 441 | 30 | 30 | 6.8% | 177 | -147 | -83.1% |
21.灾害防治及应急管理支出 | 3,059 | 87 | 1,191 | 38.9% | 889 | 302 | 34.0% |
22.债务付息支出 | 18,898 | 225 | 2,516 | 13.3% | 2,530 | -14 | -0.6% |
23.债务发行费用支出 | 305 | 13 | -13 | -100.0% | |||
24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
二、政府性基金预算支出 | 281,097 | 6,998 | 144,461 | 51.4% | 95,575 | 48,886 | 51.1% |
其中:大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
1,463 | 713 | 48.7% | 1,605 | -892 | -55.6% | |
国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
139,558 | 1,586 | 122,408 | 87.7% | 83,995 | 38,413 | 45.7% |
彩票公益金安排的支出 | 351 | 11 | 779 | 221.9% | 238 | 541 | 227.3% |
债务付息支出 | 41,484 | 781 | 6,113 | 14.7% | 8,614 | -2,501 | -29.0% |
楚雄市2025年5月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 其中: 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
全市合计 | 148,964 | 150,391 | -1427.00 | -0.9% | 67,427 | 64,240 | 3187.00 | 5.0% | 45.3% | 81,537 | 86,151 | -4614.00 | -5.4% | 54.7% |
楚雄市 | 126,218 | 122,562 | 3656.00 | 3.0% | 46,449 | 42,371 | 4078.00 | 9.6% | 36.8% | 79,769 | 80,191 | -422.00 | -0.5% | 63.2% |
高新区 | 22,746 | 27,829 | -5083.00 | -18.3% | 20,978 | 21,869 | -891.00 | -4.1% | 92.2% | 1,768 | 5,960 | -4192.00 | -70.3% | 7.8% |
楚雄市2025年5月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
全市合计 | 15,829 | 17,298 | -8.5% | 37,711 | 34,025 | 10.8% | 29,033 | 24,817 | 17.0% | 12,391 | 13,913 | -10.9% | 22,090 | 19,678 | 12.3% | 2,380 | 820 | 190.2% |
楚雄市 | 14,717 | 15,891 | -7.4% | 36,648 | 33,402 | 9.7% | 28,712 | 24,563 | 16.9% | 12,309 | 13,825 | -11.0% | 22,090 | 19,678 | 12.3% | 2,380 | 640 | 271.9% |
高新区 | 1,112 | 1,407 | -21.0% | 1,063 | 623 | 70.6% | 321 | 254 | 26.4% | 82 | 88 | -6.8% | #DIV/0! | 180 | -100.0% |
楚雄市2010-2024年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
单位:万元 | ||||
年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
2022年 | 334,594 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
2023年 | 334,145 | -0.1% | 561,397 | 1.5% |
2024年 | 344,506 | 3.1% | 555,947 | -1.0% |