楚雄市2025年3月份财政收支情况表
二○二五年四月一日
目 录
一、楚雄市2025年3月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2025年3月收支分级情况表
三、楚雄市2025年3月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2025年3月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2025年3月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2025年3月财政重点支出分级完成情况表
楚雄市2025年3月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 351,396 | 122,552 | 34.9% | 118,104 | 4,448 | 3.8% | 58,026 | 43,912 | 32.1% |
楚雄市 | 262,628 | 107,562 | 41.0% | 99,150 | 8,412 | 8.5% | 55,421 | 36,964 | 49.9% |
高新区 | 88,768 | 14,990 | 16.9% | 18,954 | -3,964 | -20.9% | 2,605 | 6,948 | -62.5% |
楚雄市2025年3月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 572,626 | 176,669 | 30.9% | 166,942 | 9,727 | 5.8% | 63,968 | 66,579 | -3.9% |
楚雄市 | 486,971 | 156,004 | 32.0% | 147,306 | 8,698 | 5.9% | 58,278 | 55,293 | 5.4% |
高新区 | 85,655 | 20,665 | 24.1% | 19,636 | 1,029 | 5.2% | 5,690 | 11,286 | -49.6% |
楚雄市2025年3月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 271,000 | 9,517 | 3.5% | 37,211 | -27,694 | -74.4% | 538 | 6,461 | -91.7% |
楚雄市 | 206,000 | 9,054 | 4.4% | 30,357 | -21,303 | -70.2% | 536 | 2,156 | -75.1% |
高新区 | 65,000 | 463 | 0.7% | 6,854 | -6,391 | -93.2% | 2 | 4,305 | -100.0% |
楚雄市2025年3月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 281,097 | 125,147 | 44.5% | 81,842 | 43,305 | 52.9% | 33,771 | 20,161 | 67.5% |
楚雄市 | 206,991 | 111,301 | 53.8% | 70,964 | 40,337 | 56.8% | 31,780 | 19,178 | 65.7% |
高新区 | 74,106 | 13,846 | 18.7% | 10,878 | 2,968 | 27.3% | 1,991 | 983 | 102.5% |
楚雄市2025年3月财政收入分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算收入 | 351,396 | 58,026 | 122,552 | 34.9% | 118,104 | 4,448 | 3.8% |
(一)税收收入 | 192,334 | 8,613 | 47,411 | 24.7% | 44,798 | 2,613 | 5.8% |
1.增值税 | 64,566 | 3,955 | 15,801 | 24.5% | 13,035 | 2,766 | 21.2% |
2.企业所得税 | 6,356 | 79 | 1,286 | 20.2% | 1,717 | -431 | -25.1% |
3.个人所得税 | 3,553 | -91 | 1,290 | 36.3% | 1,214 | 76 | 6.3% |
4.资源税 | 1,752 | 107 | 505 | 28.8% | 254 | 251 | 98.8% |
5.城市维护建设税 | 32,698 | 1,750 | 9,278 | 28.4% | 8,609 | 669 | 7.8% |
6.房产税 | 13,392 | 169 | 5,450 | 40.7% | 5,121 | 329 | 6.4% |
7.印花税 | 5,888 | 185 | 1,695 | 28.8% | 1,615 | 80 | 5.0% |
8.城镇土地使用税 | 8,778 | 62 | 3,630 | 41.4% | 3,339 | 291 | 8.7% |
9.土地增值税 | 9,878 | 847 | 2,366 | 24.0% | 3,485 | -1,119 | -32.1% |
10.车船税 | 7,009 | 570 | 2,062 | 29.4% | 1,853 | 209 | 11.3% |
11.耕地占用税 | 5,256 | -47 | -0.9% | 1,158 | -1,205 | -104.1% | |
12.契税 | 20,121 | 963 | 4,031 | 20.0% | 3,353 | 678 | 20.2% |
13.烟叶税 | 12,786 | 6 | 6 | 0.0% | 6 | #DIV/0! | |
14.环境保护税 | 301 | 11 | 58 | 19.3% | 43 | 15 | 34.9% |
15.其他税收收入 | #DIV/0! | 2 | -2 | -100.0% | |||
(二)非税收入 | 159,062 | 49,413 | 75,141 | 47.2% | 73,306 | 1,835 | 2.5% |
16.专项收入 | 9,284 | 476 | 2,518 | 27.1% | 2,573 | -55 | -2.1% |
其中:教育费附加收入 | 2,164 | 2,164 | #DIV/0! | 1,905 | 259 | 13.6% | |
17.行政事业性收费收入 | 9,635 | 1,127 | 1,279 | 13.3% | 4,776 | -3,497 | -73.2% |
18.罚没收入 | 5,503 | 411 | 1,035 | 18.8% | 1,805 | -770 | -42.7% |
19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 131,941 | 47,398 | 70,118 | 53.1% | 62,686 | 7,432 | 11.9% |
21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
22.政府住房基金收入 | 1,129 | 140 | 12.4% | 200 | -60 | -30.0% | |
23.其他收入 | 1,570 | 1 | 51 | 3.2% | 1,266 | -1,215 | -96.0% |
二、政府性基金预算收入 | 271,000 | 538 | 9,517 | 3.5% | 37,211 | -27,694 | -74.4% |
其中:国有土地使用权出让收入 | 255,000 | 80 | 9,058 | 3.6% | 36,516 | -27,458 | -75.2% |
彩票公益金收入 | 455 | 455 | #DIV/0! | 455 | #DIV/0! | ||
专项债务对应项目专项 收入 |
12,800 | 3 | 4 | 0.0% | 4 | #DIV/0! |
楚雄市2025年3月财政支出分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算支出 | 572,626 | 63,968 | 176,669 | 30.9% | 166,942 | 9,727 | 5.8% |
1.一般公共服务支出 | 48,004 | 5,077 | 11,108 | 23.1% | 13,881 | -2,773 | -20.0% |
其中:人大事务 | 1,191 | 151 | 281 | 23.6% | 314 | -33 | -10.5% |
政协事务 | 901 | 145 | 264 | 29.3% | 243 | 21 | 8.6% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 24,937 | 2,413 | 5,855 | 23.5% | 8,947 | -3,092 | -34.6% |
纪检监察事务 | 2,536 | 354 | 673 | 26.5% | 762 | -89 | -11.7% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,759 | 463 | 947 | 25.2% | 548 | 399 | 72.8% |
2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
3.国防支出 | 375 | 37 | 9.9% | 37 | #DIV/0! | ||
4.公共安全支出 | 22,002 | 2,573 | 5,631 | 25.6% | 7,215 | -1,584 | -22.0% |
其中:公安 | 20,180 | 2,372 | 5,208 | 25.8% | 6,801 | -1,593 | -23.4% |
司法 | 1,534 | 186 | 349 | 22.8% | 359 | -10 | -2.8% |
5.教育支出 | 85,463 | 13,562 | 26,071 | 30.5% | 27,670 | -1,599 | -5.8% |
其中:普通教育 | 78,309 | 12,885 | 24,130 | 30.8% | 26,144 | -2,014 | -7.7% |
职业教育 | 2,517 | 345 | 650 | 25.8% | 718 | -68 | -9.5% |
教育费附加安排的支出 | 1,537 | 19 | 370 | 24.1% | 325 | 45 | 13.8% |
6.科学技术支出 | 5,317 | 82 | 473 | 8.9% | 629 | -156 | -24.8% |
7.文化旅游体育与传媒支出 | 2,756 | 365 | 750 | 27.2% | 894 | -144 | -16.1% |
8.社会保障和就业支出 | 63,200 | 7,367 | 17,682 | 28.0% | 16,546 | 1,136 | 6.9% |
其中:行政事业单位养老支出 | 32,154 | 4,094 | 8,952 | 27.8% | 8,107 | 845 | 10.4% |
最低生活保障 | 9,695 | 961 | 2,413 | 24.9% | 3,209 | -796 | -24.8% |
财政对基本养老保险基金的补助 | 449 | #DIV/0! | |||||
9.卫生健康支出 | 28,504 | 3,343 | 8,155 | 28.6% | 9,598 | -1,443 | -15.0% |
其中:行政事业单位医疗 | 11,077 | 919 | 3,034 | 27.4% | 3,044 | -10 | -0.3% |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 988 | #DIV/0! | |||||
10.节能环保支出 | 4,465 | 1,005 | 1,468 | 32.9% | 5,514 | -4,046 | -73.4% |
11.城乡社区支出 | 151,662 | 20,102 | 78,456 | 51.7% | 58,358 | 20,098 | 34.4% |
12.农林水支出 | 66,343 | 6,405 | 15,782 | 23.8% | 11,288 | 4,494 | 39.8% |
其中:农业农村 | 28,729 | 2,173 | 7,776 | 27.1% | 5,206 | 2,570 | 49.4% |
林业和草原 | 7,165 | 504 | 927 | 12.9% | 2,400 | -1,473 | -61.4% |
水利 | 14,576 | 713 | 2,337 | 16.0% | 1,172 | 1,165 | 99.4% |
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,381 | 2,443 | 2,647 | 25.5% | 747 | 1,900 | 254.4% |
农村综合改革 | 4,249 | 459 | 1,982 | 46.6% | 1,408 | 574 | 40.8% |
13.交通运输支出 | 5,307 | 591 | 2,021 | 38.1% | 708 | 1,313 | 185.5% |
其中:公路水路运输 | 4,859 | 261 | 611 | 12.6% | 578 | 33 | 5.7% |
车辆购置税支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
14. 资源勘探工业信息等支出 | 30,967 | 452 | 1,241 | 4.0% | 6,986 | -5,745 | -82.2% |
15.商业服务业等支出 | 2,203 | 106 | 249 | 11.3% | 799 | -550 | -68.8% |
16.金融支出 | 101 | #DIV/0! | |||||
17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
18.自然资源海洋气象等支出 | 4,424 | 301 | 907 | 20.5% | 694 | 213 | 30.7% |
19.住房保障支出 | 22,720 | 1,011 | 3,957 | 17.4% | 3,420 | 537 | 15.7% |
其中:保障性安居工程支出 | 9,468 | 18 | 1,020 | 10.8% | 643 | 377 | 58.6% |
住房改革支出 | 13,252 | 993 | 2,937 | 22.2% | 2,777 | 160 | 5.8% |
20.粮油物资储备支出 | 441 | #DIV/0! | |||||
21.灾害防治及应急管理支出 | 3,059 | 393 | 908 | 29.7% | 712 | 196 | 27.5% |
22.债务付息支出 | 18,898 | 1,233 | 1,773 | 9.4% | 1,981 | -208 | -10.5% |
23.债务发行费用支出 | 305 | 3 | -3 | -100.0% | |||
24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
二、政府性基金预算支出 | 281,097 | 33,771 | 125,147 | 44.5% | 81,842 | 43,305 | 52.9% |
其中:大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
1,463 | 1,052 | 71.9% | 1,052 | #DIV/0! | ||
国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
139,558 | 30,753 | 113,238 | 81.1% | 71,871 | 41,367 | 57.6% |
彩票公益金安排的支出 | 351 | 504 | 736 | 209.7% | 155 | 581 | 374.8% |
债务付息支出 | 41,484 | 2,408 | 4,979 | 12.0% | 7,982 | -3,003 | -37.6% |
楚雄市2025年3月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 其中: 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
全市合计 | 122,552 | 118,104 | 4448.00 | 3.8% | 47,411 | 44,798 | 2613.00 | 5.8% | 38.7% | 75,141 | 73,306 | 1835.00 | 2.5% | 61.3% |
楚雄市 | 107,562 | 99,150 | 8412.00 | 8.5% | 32,976 | 29,713 | 3263.00 | 11.0% | 30.7% | 74,586 | 69,437 | 5149.00 | 7.4% | 69.3% |
高新区 | 14,990 | 18,954 | -3964.00 | -20.9% | 14,435 | 15,085 | -650.00 | -4.3% | 96.3% | 555 | 3,869 | -3314.00 | -85.7% | 3.7% |
楚雄市2025年3月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
全市合计 | 11,108 | 13,881 | -20.0% | 26,071 | 27,670 | -5.8% | 17,682 | 16,546 | 6.9% | 8,155 | 9,598 | -15.0% | 15,782 | 11,288 | 39.8% | 2,021 | 708 | 185.5% |
楚雄市 | 10,518 | 13,107 | -19.8% | 25,400 | 27,297 | -6.9% | 17,453 | 16,383 | 6.5% | 8,103 | 9,540 | -15.1% | 15,782 | 11,288 | 39.8% | 2,021 | 578 | 249.7% |
高新区 | 590 | 774 | -23.8% | 671 | 373 | 79.9% | 229 | 163 | 40.5% | 52 | 58 | -10.3% | #DIV/0! | 130 | -100.0% |
楚雄市2010-2024年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
单位:万元 | ||||
年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
2022年 | 334,594 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
2023年 | 334,145 | -0.1% | 561,397 | 1.5% |
2024年 | 344,506 | 3.1% | 555,947 | -1.0% |