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中国共产主义青年团楚雄市委员会2025年预算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团楚雄市委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产主义青年团楚雄市委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)
十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、部门政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目支出中期规划预算表
中国共产主义青年团楚雄市委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、市党委要求,领导全市团员青年和少先队工作,指导基层团组织的业务工作和全市青年社团组织工作。
2.参与制定楚雄市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对网上共青团、志愿者指导服务中心、教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3.密切联系服务青年,发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用;代表和维护青少年的权益,畅通青少年利益诉求表达渠道,以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工作等品牌项目为抓手,服务青少年成长成才需求。
4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究楚雄市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,积极开展青少年思想政治引领工作,切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。
5.协助市政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。
6.积极围绕中心、服务大局,组织广大团员和青年在楚雄市经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。
7.组织实施青年志愿者行动,指导做好青年志愿者网上注册工作,协调、指导青少年参与生态环境保护工作;负责楚雄市大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。
8.参与楚雄市有关青少年事务的法律法规的制定和实施,协调与青少年利益相关的事务。
9.履行楚雄市重点青少年群体服务管理和预防犯罪全国试点工作领导小组办公室、楚雄市未成年人保护委员会办公室和预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责,发挥沟通协调作用,积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持,共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。
10.坚持党建带团建,推进从严治团,加强自身建设,不断提升团的基层建设水平,夯实团的基层基础,推动团的组织力持续提升,保持和增加团组织的政治性、先进性、群众性。确保共青团牢牢扎根在青年之中,更加坚强有力、充满活力,更好地发挥党的助手和后备军作用,为做好新时代党的青年群众工作提供坚强的组织保证。
11.参与制定有关楚雄市青年统战、民族工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
12.完成市委、市人民政府及上级团委交办的有关工作。(根据“三定”方案及部门实际情况撰写)
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、青发科、学少科。
所属单位0个
(三)重点工作概述
1.是加强青年思想政治引领。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团、教育青少年,持续发挥青年宣讲团、红领巾讲解员队伍作用,走进基层开展党的创新理论宣讲,增强理论教育成效。规范开展“青马工程”,高质量举办楚雄市“青年马克思主义者培养工程”培训班,培养一批马克思主义坚定信仰者、实践者、传播者。管好用好“楚雄市共青团”微信公众号,用导向正确、深入浅出的内容打动青年,用贴近生活、贴近时代的文化产品化育青年,用身边人、身边事感染青年。
2.是创新弘扬“青”品牌。抓好共青团品牌建设,开展好“楚雄少年警校”“红领巾讲解员大赛”“青年夜校”“理想青年音乐节”等受青少年欢迎的品牌活动,凝聚青少年群体,提升青少年获得感、归属感。强化青年志愿服务体系建设,发挥初心志愿者协会作用,建立专业化志愿者服务队伍,推动青年志愿服务常态长效。持续实施大学生志愿服务西部计划项目、“返家乡”社会实践等项目,发挥实践育人功能,引导青年为经济社会发展贡献力量。
3.是关心关爱青少年成长。抓好“希望工程”,聚集优势资源,拓展筹资渠道,抓实“爱心圆梦大学”“爱心励志基金”“亮创希望班”等项目的实施推进,惠及更多困难青少年群体。落实落细关爱服务留守儿童三年行动,持续开展“圆梦微心愿”“情暖童心·相伴成长”等项目,提高留守儿童关心关爱工作力度。发挥12355平台作用,强化青少年心理健康服务阵地建设,“线上+线下”持续提供心理咨询、亲情陪伴、专业疏导等青少年群体心理健康服务,护航青少年健康成长。
4.是巩固深化共青团改革成果。常态化巩固县域共青团基层组织改革成果,夯实团建基层基础,提升“两企三新”领域团的组织覆盖和工作覆盖。继续抓好“全团带队”工作,推进团队有效衔接,推进少先队社会化工作,强化辅导员队伍建设,加大少先队工作保障。全面从严管团治团,从严加强团组织建设,严格团干部教育管理,加强团员先进性建设。发挥青联组织作用,加强对青联委员和会员团体的政治引领,服务联系广大青年。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至员编制8人,其中:行政编制8人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有4人,其中:财政全额保障4人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1586478.22元,其中:一般公共预算1586478.22元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比2025年财务总收入1586478.22元比2024年财务总收入1845350.20元减少258871.98元,下降14.03%,主要原因是2024年末团市委在职实有人员较2023年末减少,2025年财务总收入预算减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1586478.22元,其中:本年收入1586478.22元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1586478.22元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比2025年财政拨款收入1586478.22元比2023年财政拨款收入1845350.20元减少258871.98元,下降14.03%,主要原因是2024年末团市委在职实有人员较2023年末减少,2025年财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1586478.22元。财政拨款安排支出1586478.22元,其中:基本支出1350178.22元,与上年对比增加393052.02元,主要原因是2024年西部计划志愿者养老保险单位部分预算在项目支出,2025年西部计划志愿者养老保险单位部分预算在基本支出,2025年基本支出预算增加,且2024年末团市委在职实有人员较2023年末减少,基本支出预算减少;项目支出236300.00元,与上年对比减少415624.00元,主要原因是2024年西部计划志愿者养老保险单位部分预算在项目支出,2025年西部计划志愿者养老保险单位部分预算在基本支出,2025年项目支出预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行674089.50元,主要用于发放机关人员工资及机构运行经费;
2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务236300.00元,主要用于机关日常事务支出;
2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出492601.12元,主要用于缴纳西部计划志愿者养老保险单位承担部分;
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出77136.00元,主要用于缴纳干部职工养老保险金;
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗25887.60元,主要用于缴纳行政人员医疗保险;
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15228.00元,主要用于缴纳公务员医疗补助;
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1300.00元,主要用于缴纳职工大病保险;
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63936.00元,主要用于缴纳职工住房公积金。
五、对下专项转移支付情况
中国共产主义青年团楚雄市委员会2025年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团楚雄市委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元,较上年增加3000.00元,增长100%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
中国共产主义青年团楚雄市委员会2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
中国共产主义青年团楚雄市委员会2025年公务接待费预算为3000.00元,较上年增加3000.00元,增长100%,国内公务接待批次为5次,共计接待30人次。
增加原因是2025年共青团领域加强工作交流学习,公务接待费预算增加。
(三)公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团楚雄市委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产主义青年团楚雄市委员会2025年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团楚雄市委员会2025年机关运行经费安排85386.00元,与上年对比减少3451.48元,减少的主要原因为单位在职人员减少,支出减少,主要用于维持机关日常运转。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产主义青年团楚雄市委员会资产总额159238.46元,其中,流动资产145137.90元,固定资产13475.56元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产625.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少22217.83元,其中固定资产减少10994.92元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产15项,账面原值60855.00元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53230100771200111