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楚雄市职工服务中心2025年预算公开目录
第一部分 楚雄市职工服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄市职工服务中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)
十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、部门政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目支出中期规划预算表
楚雄市职工服务中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
负责困难职工帮扶救助、城镇困难职工解困脱困工作、困难职工医疗、就学、就业及生活帮扶救助、职工医疗互助工作。负责职工就业服务、职工权益维护、劳动争议调解、职工信访。免费为困难职工提供法律援助。开展职工心理健康咨询、体育健身等公益服务活动。创建职工书屋和电子阅览室,免费提供阅读服务。负责职工普惠服务。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、财务室、职工帮扶中心。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
按照州、市总工会的工作部署,驰而不息抓好作风建设和效能建设,实现服务质量、服务水平“双提升”。一是树牢以职工为中心的工作导向,扎实做好维权、帮扶、服务工作;二是以转变作风为突破,切实提升服务质量。坚持把职工呼声作为第一信号,把职工需求当作第一选择,把职工满意作为第一标准,不断提高职工群众获得感、幸福感、安全感;三是以服务品牌建设为载体,做实做优普惠性服务项目,让广大职工群众得到更多实惠,探索向社会购买服务的方式上马新的服务项目,按照职工“点单”,机构“下单”,工会“买单”模式,提供更多服务产品的供给,满足多元服务需求;四是多方筹措资金,加大对突发意外职工和长期发生重大疾病职工进行常态化帮扶;五是做好产业工人队伍建设改革,为楚雄高质量发展提供人才支撑。六是做好就业服务和助学救助等相关工作。七是以队伍能力建设为关键,通过走出去,请进来的方式。积极选派人员参加各类业务培训,同时积极争取外出学习考察的机会,汲取其他地方好的经验做法,结合我们的实际大胆闯大胆干,使工作始终走在全州服务中心的前列。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制8人。在职实有7人,其中: 财政全额保障0人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,012,246.84元,其中:一般公共预算1,012,246.84元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比,部门财务总收入减少111,939.14元,主要原因是:2024年8月调离1人,导致人员经费减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入 1,012,246.84元,其中:本年收入1,012,246.84元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,012,246.84元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比,部门财政拨款收入减少111,939.14元,主要原因是:2024年8月调离1人,导致人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 1,012,246.84元。财政拨款安排支出 1,012,246.84元,其中:基本支出1,012,246.84元,与上年对比,部门预算总支出减少111,939.14元,主要原因是:2024年8月调离1人,导致人员经费减少;项目支出0元,与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2012901行政运行:757,550.96元,主要用于单位在职职工人员工资及维护机关的正常运转;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:116,823.20元,主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出;
2089999其他社会保障和就业支出:4,052.62元,主要用于单位缴纳失业保险支出;
2101102事业单位医疗:39,368.26元,主要用于单位医疗保险缴费的支出;
2101103公务员医疗补助:23,157.80元,主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出;
2101199其他行政事业单位医疗支出:1,820.00元,主要用于大病保险缴费支出;
2210201住房公积金:69,474.00元,主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。
五、对下专项转移支付情况
楚雄市职工服务中心2025年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额3,000.00元,其中:政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄市职工服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,327.00元,较上年减少123.00元,下降5.02%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
楚雄市职工服务中心2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年相比无变化。
(二)公务接待费
楚雄市职工服务中心2025年公务接待费预算为2,327.00元,较上年减少123.00元,下降5.02%,国内公务接待批次为5次,共计接待23人次。
公务接待费减少的主要原因是:严格控制公务接待费用支出预算,严格按照公务接待管理办法,切实规范接待范围和标准,简化接待程序,严格控制陪餐人数,切实控制接待费用支出。结合2024年实际支出,对2025年“三公”经费压缩预算。
(三)公务用车购置及运行维护费
楚雄市职工服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
楚雄市职工服务中心2025年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄市职工服务中心2025年机关运行经费安排0元,与上年对比增加0元,无变化。主要原因本单位为事业单位,无机关运行经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,楚雄市职工服务中心资产总额0元,其中,流动资产0元,固定资产0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加0元,其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
楚雄市职工服务中心属于楚雄市总工会的下属公益一类事业单位,资产属于工会资产,固定资产不在行政事业资产管理系统中填报,故固定资产不在2024年部门决算中列示。
监督索引号53230100772300111