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楚雄市大过口乡人民政府2025年预算公开目录
第一部分 楚雄市大过口乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄市大过口乡人民政府2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)
十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、部门政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目支出中期规划预算表
楚雄市大过口乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
大过口乡人民政府的职能主要有以下十七项:
1.在上级政府和乡党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策,国家的法律、法规。
2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令,发布本级政府的决议和决定,保持政令畅通。
3.规定本级政府的行政措施,发布决定和命令。
4.执行国家经济和社会发展计划、预算,管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。
5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利、民主权利和其他权利,保障农村集体经济组织应有的自主权。
6.采取措施,贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。
7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯,帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。
8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9.指导村民委员会(社区)建设,提高群众自我管理水平。
10.建立健全各种突发事件应急机制,加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。
11.发展公益事业和社会公用事业,为社会提供各项公益服务,改善人民生活质量。
12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。
13.受理人民群众的来信来访,解决民间矛盾,搞好社会治安,净化社会环境,维护社会稳定。
14.指导村民委员会的建设,建立健全农村市场经济体系,鼓励兴办各类协会和中介组织,提高农民的自我组织、自我管理能力。
15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产,组织引导农村劳动力转移和就业。
16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。
17.办理上级国家行政机关交办的事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:楚雄市大过口乡党政综合办公室、楚雄市大过口乡基层党建办公室、楚雄市大过口乡经济发展办公室、楚雄市大过口乡平安法治办公室、楚雄市大过口乡社会事务办公室。
所属非独立核算、非独立批复单位3个,分别是:
1.楚雄市大过口乡农业农村发展服务中心
2.楚雄市大过口乡综合行政执法队
3.楚雄市大过口乡党群服务中心
我乡村民自治组织磨刀箐村委会,财政资金收入预算包括村委会、村民小组人员补助资金、运转资金。
(三)重点工作概述
2025年是全面深化改革的关键之年,也是“十四五”规划的收官之年和“十五五”规划的开局之年。经济全面复苏仍面临诸多压力、阻力,全乡政府工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,紧扣中央和省委、州委、市委经济工作会议、农村工作会议的安排部署,紧紧围绕市委具体要求,坚定“抓好魔芋、烤烟、核桃、畜牧四大产业,抓好人才队伍、基础设施、乡村振兴、集市贸易四大建设,绿化一个秀美山川”的发展思路,在打造“魔芋之乡、高原特色农业示范乡、民族团结进步示范乡、乡村出彩示范乡”上展现新作为,奋力谱写中国式现代化的大过口新篇章。坚持巩固衔接同步推进,奋力跑出乡村振兴“加速度”。用好政策帮扶,做好就业帮扶,抓好产业帮扶,抓实粮食生产安全,坚持转型升级同步推进,聚力提升发展质效“强引擎”。
二、预算单位基本情况
楚雄市大过口乡人民政府编制2025年部门预算单位共4个。其中:财政全额供给单位4个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位3个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制77人,其中:行政编制33人,工勤人员编制0人,事业编制44人。在职实有74人,其中:财政全额保障74人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
车辆编制3辆,实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入21798277.50元。其中:上级补助0.00元,一般公共财政预算收入21798277.50元,政府性基金0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,单位自筹资金0.00元,其他收入0.00元,结余结转资金0.00元。
与上年对比总收入较上年减少465587.91元,减少2.09%,其中:一般公共预算收入较上年19434515.41元增加2363762.09元,增加12.16%,主要原因是:一般公共预算拨款收入增加;政府性基金收入较上年0元不变;其他收入0元较上年2829350.00元减少2829350.00元,减少100%,主要原因是:2024年将财政专户资金纳入其他收入当中,2025年未将财政专户资金收入纳入其他收入之中。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入21798277.50元,其中:本年收入21798277.50元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21798277.50元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比:财政拨款收入较上年19434515.41元增加2363762.09元,增加12.16%,增加主要原因是:按照2025年部门预算的相关要求,民生类资金纳入特定目标类项目申报,故财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出21798277.50元,财政拨款安排支出21798277.50元,其中:基本支出17992851.90元;与上年12456657.81元对比增加5536194.09元,增加44.44%,主要原因:2025年大过口乡在职人员增加,故基本支出增加;项目支出3805425.60元;与上年6977857.60元对比减少3172432.00元,减少45.46%,按照2025年部门预算的相关要求,民生类资金纳入特定目标类项目申报,故项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2010301一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行8585974.60元,主要用于:村委会两委成员补助经费和在职人员工资支出,西部志愿者生活及保险补助经费支出,党政办公室办公费方面的支出;
2010302一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务1258000.00元,主要用于:项目工作的办公经费支出;
2010399一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出125100.00元,主要用于:办公设备购置;
2010301一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行596851.65元,主要用于:村委会两委成员补助经费和在职人员工资支出,西部志愿者生活及保险补助经费支出,党政办公室办公费方面的支出;
2013904一般公共服务支出-社会工作事务-专项业务21672.00元,主要用于:生活补助支出;
2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化6164.00元,主要用于:群众公共文化服务方面的支出;
2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行1113161.98元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资发放,工会经费支出,水电费、邮电费、办公设备购置、办公费支出;
2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出15600.00元,主要用于:民政资金项目的支出;
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休259080.00元,主要用于:行政单位离退休人员工资发放;
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休258924.00元,主要用于:事业单位离退休人员工资发放;
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1226468.96元,主要用于:在职人员缴纳养老保险费用支出;
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出210000.00元,主要用于:在职人员缴纳职业年金费用支出;
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤28104.00元,主要用于:遗属补助的发放;
2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬375000.00元,主要用于:民政资金殡葬方面的支出;
2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助753.60元,主要用于:农村其他生活补助支出;
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出23468.62元,主要用于:在职人员缴纳失业保险费用支出;
2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育事务1000.00元,主要用于:民政资金项目的支出;
2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出6000.00元,主要用于:其他计划生育事务办公经费支出;
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出183296.04元,主要用于:医疗保险费用缴纳;
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出227980.95元,主要用于:事业人员医疗保险费用缴纳;
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助299909.83元,主要用于:在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳;
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26780.00元,主要用于:大病保险缴纳;
2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法支出1004816.15元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资发放和其他社会保障缴费,以及工会经费、水电费、邮电费、办公设备购置、办公经费支出;
2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出2560441.12元,主要用于:农业农村服务中心办公费方面的支出;
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助支出2541800.00元,主要用于:村民委员会和村党支部相关费用的支出;
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出841930.00元,主要用于:职工住房公积金缴纳。
五、对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
楚雄市大过口乡人民政府无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
楚雄市大过口乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
楚雄市大过口乡人民政府无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目10个,政府采购预算总额194540.00元,其中:政府采购货物预算149040.00元、政府采购服务预算45500.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄市大过口乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计272800.00元,较上年772800.00元相比减少500000.00元,减少64.70%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
楚雄市大过口乡人民政府2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年0元增加0元,增长0%。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0。
(二)公务接待费
楚雄市大过口乡人民政府2025年公务接待费预算为148900.00元,较上年148900.00元增加0元,增长0%,国内公务接待批次为498次,共计接待4572人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
楚雄市大过口乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为123900.00元,较上年623900.00元相比减少500000.00元,减少80.14%。其中:公务用车购置费0元,较上年500000.00元减少500000.00元,减少100%;公务用车运行维护费123900.00元,较上年123900.00元增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
楚雄市大过口乡人民政府2025年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用
财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄市大过口乡人民政府2025年机关运行经费安排4679543.82元,其中:30201办公费:2838800.00元,30202印刷费:3000.00元,30205水费68000.00元,30206电费:81580.00元,30207邮电费:50400.00元,30211差旅费:25000.00元,30213维修(护)费:138000.00元,30215会议费:125000.00元,30217公务接待费:148900.00元,30228工会经费:120963.82元,30231公务用车运行维护费:123900.00元,30239其他交通费用:300000.00元,30299其他商品和服务支出:656000.00元。与上年3209819.84元相比,增加1469723.98元,增加45.79%,增加主要原因是:2024年一般公共预算拨款收入增加,除印刷费、差旅费及其他商品和服务支出相对减少外其余几项均相应增加,从而机关运行经费也增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,楚雄市大过口乡人民政府资产总额98401800.83元,其中,流动资产1107096.05元,固定资产7599790.51元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产89694914.27元。与上年相比,本年资产总额增加10734642.31元,其中固定资产增加1071502.15元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53230100556400111