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楚雄市中医医院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
楚雄市中医医院成立于1988年6月,始终以贯彻落实党和国家卫生健康路线、方针、政策为己任,为人民群众提供中西医医疗、护理、预防、保健、康复等医疗卫生服务。作为二级甲等中医医院,组织实施中西医药、彝医科学研究,推进医学科技成果转化和推广应用,指导全市各医疗机构中彝医药业务建设和适宜技术推广,同时承担中医药、彝医人才培养,中医药继续医学教育工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置32个内设机构,包括:急诊科、老年病科、内分泌科、针灸科、皮肤科、康复科、疼痛科、治未病科、心血管病科、推拿科、口腔科、眼耳鼻喉科、感染性疾病科等13个临床科室,其中针灸科、皮肤科、老年病科创建成为州级重点专科,皮肤科、内分泌科、老年病科被遴选进入云南省中医特色专科建设项目;有医学影像科、医学检验科、药剂科3个医技科室;院办、党办、医务科、护理部、质控科、感控科、公共卫生科、李子园社区卫生服务中心、人事科、财务科、后勤科、设备科、信息科、项目办、综治办、医保办等16个行政职能科室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为楚雄市卫生健康局的二级预算单位,纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员76人,机关和事业工人6人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员136人。包括财政拨款开支经费的人员31人;经费自理人员105人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人(离休0人,退休44人)。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.党建工作。一是严格落实“三会一课”制度,召开支委会21次、党小组会28次、党员大会8次,开展主题党日活动12次、党课讲座5次、理论学习中心组会议5次、党纪学习教育4次。二是巩固党支部规范化建设,严格按照发展党员工作流程5阶段25步骤发展党员,3名预备党员转为正式党员,1名发展对象转为预备党员,3名入党申请人转为入党积极分子。三是规范推进“环楚党建示范圈”工作,注重实际成效,夯实支部规范化建设,积极创建“云岭先锋党建示范医院”,精心打造“威楚杏林·仁医先锋”党建特色品牌。四是加强精神文明建设,紧密联系服务群众,扎实开展义诊志愿服务活动5场次,服务群众2897余人次,走访慰问共驻共建单位栗子园社区困难党员4名,走访慰问我院退休职工36人,入户走访慰问49户定点帮扶户2次。五是积极开展评先推优,庆祝医师节活动之际,评选出“担当作为科主任”3名,“最美医生”9名。
2.医疗业务指标完成情况。2024年门诊总人次168568人次,同比增加9.43%;门急诊次均费用同比下降4.14%;出院病人6638人次,同比增加37.09%;平均住院费用同比上升3.06%;平均住院日7.42天,病床使用率73.7%。
3.医疗质量与医疗安全。一是从组织领导体系、质量控制体系和管理制度体系等多方面入手,狠抓医疗质量与医疗安全管理,顺利通过云南省卫生健康委二级甲等中医医院复评审。二是定期召开医院医疗质量与安全管理委员会会议。三是进一步规范医疗行为,制定中医优势病种诊疗方案36种,其中21个病种实施临床路径管理2271人次,入径率72.95%,完成率97.71%。四是定期对处方、病历规范书写点评进行审核指导,全面提升医疗服务能力,门诊中药处方数比例54.12%(60%未达标),饮片处方数比例30.71%,非药物治疗比例30.72%,处方合格率94.78%。五是加强应急管理,更新应急领导小组、队员名单,规范配置应急救援物资及管理,定期清点、更新,共开展不同形式的应急演练3场次、培训3场次、参加529人次。六是重视医疗纠纷防范,无重大医疗纠纷发生。
4.提升医疗服务能力。一是加强临床、医技科室建设,优化科室结构,整合现有人力资源,重组了2个临床科室,新开设口腔科,急诊科实行24小时接诊,实现了三级手术零的突破。二是新建立1个国医大师石学敏院士学术经验传承工作室,2个州级专家工作站,充分发挥7个专家工作站(室)帮扶带教作用,全年共有49名专家进行实地帮扶46场次,接诊门诊患者668人,带教查房66人次,病例讨论92人次,手术带教0场,业务培训18场。三是突出中医药特色优势,配备中医诊疗设备12类25种,开展中彝医诊疗技术54项。四是做好分级诊疗、院前急救体系工作,院内急会诊到位时间≤10分钟,上转350人次,下转247人次。五是开展医保政策相关培训6场次,办理门诊特慢病共623人次,办理转院患者 350人次,加强对医保费用的审核,统筹支付费用1332万元。
5.护理工作。一是积极开展专科(专病)中医特色护理,优化了31个病种的中医护理方案,开展中医护理技术18项11.08万例。二是注重培训考核,培养专科护士4人,统一组织理论培训22场次552余人次、技术操作培训9场次214人次。三是加强护理质量管理,落实护理质量控制小组会议制度,召开护理质量管理委员会会议4次、护士长会议12次。每月开展护理质量考核,住院科室病房管理质量、基础及分级护理、护理文书书写、责任制整体护理、中医特色护理、护理管理质量、急救药品物品质量平均分达96分以上;门诊科室院感、消毒隔离平均分91.55分,其余指标98.5分以上。五是加强患者安全管理,落实风险评估。六是完成了国家护理质量数据平台、楚雄州护理质控中心1-4季度的数据填报,参照质量分析报告,结合实际完善护理管理工作。
6.感染管理工作。一是加强院感质控,定期检查、督导、反馈和整改。二是加强感染监测。三是报告传染病。四是规范处置医疗物。五是开展微生物送检。六是开展院感知识集中培训。七是加强院感信息化技术的应用。
7.公共卫生服务工作。一是加强基本公共卫生中医药健康管理服务工作,对全市中医药健康管理项目进行督导评价4场次。二是组织开展计划免疫工作,完成常住儿童建档51人,流动儿童建档24人,接种儿童免疫规划疫苗2030剂,非免疫规划疫苗1192剂,出血热疫苗47剂。
8.深化医改和绩效改革。一是深化中彝医药振兴发展合作,州中医医院管理团队成员参与学科建设、人才培养、医疗、护理和医院管理,把先进管理理念带到医院,合作一年来,双方紧紧围绕《楚雄市人民政府与楚雄州中医医院深化中彝医药振兴发展合作协议》逐条逐项抓好落实,对医院业务能力提升和运营管理起到了较好的作用。二是与紧密型医共体实现有效联动机制,严格落实医共体管理中心印发的管理规章制度,实行财务统一及绩效核算管理,规范财务收支行为,重大事项积极向医共体总医院请示报批,规范医院管理和议事决策行为,积极参加医共体组织的医保政策和专业技术知识培训,提高专业技术水平。三是以公立中医医院绩效考核指标为导向,促进医院内部高效运营和高质量发展,积极推动落实“两个允许”政策,修订和完善医院绩效管理方案,制定有效、客观的绩效考核指标和内部考核评价办法,坚持绩效与公益性相结合的分配制度,向医技人员和一线人员倾斜,对员工进行工作质量和效果评价,进一步激发员工的积极性和创造性,促进沟通与协作,提升医院核心竞争力。
9.采购管理工作。一是独立设置采购办,规范药品、耗材、检验试剂、办公用品、后勤物资的采购管理。二是公开方式遴选增加医用耗材(器械)和检验试剂配送供应商各2家,形成价格竞争机制,进行中药饮片询价1次、耗材(器械)询价31次、检验试剂询价9次,共开展各类物资采购443次。三是完成西药、中成药集中带量采购,集采占比为47.19%。四是严格执行非挂网产品备案采购制度,备案采购药品32次、医用耗材8次。五是严格执行药品、医用耗材和检验试剂带量采购制度,完成新集采报量18批次,第二、三季度市医保局考核连续2次全市第一。
10.人事人才管理工作。一是修订规范人事制度,印发人事管理相关规定制度5项,完成调入24人编制划转、调动手续办理,薪级工资调整91人,办理退休8人,招聘编外聘用职工5人,依法续签劳动合同45人次,办理辞职停保10人。二是加强中医药队伍建设,年内选送到上级医院进修培训40人次,选派参加各级各类学术会议92人次,选送医教协同定向培养医学类研究生2人(中医关),取得本科学历6人,在读研究生1人。三是强化高层次人才招引工作,年内招募“银龄医师”7名,有效缓解高层次人才紧缺问题。四是持续推进本土人才培养,年内推荐各级各类人才专项、专家和先进工作者46人次、高级职称实践能力申报5人。
11.教学科研工作。一是建立完善的教学管理制度、制定人才培养和临床教学计划,明确了工作职责,共接收各医学院校专业实习见习生140人,制定实习生轮转表,严格考勤管理、结业鉴定考评,规范开展带教工作。二是完成全院专业技术人员173人的学分验证审核,申报州级继教项目4项,承办省级继教项目1次,定期开展“三基”培训举办院内业务讲座16场次,参加培训3689人次。我院共有10名医务人员在《兰茂论坛》上发表学术论文8篇,2名医务人员在国家级期刊发表论文1篇。
12.对口支援工作。一是与5家乡镇卫生院签订对口支援合作协议,到基层卫生院开展讲座1场次。二是组建两个专家团队,深入15家乡镇卫生院和6个社区卫生服务中心,开展了为期11天的中医药健康管理服务培训及基层中医药巡回诊疗活动,服务群众2067人次,进行义诊和中医药适宜技术推广,共培训15场次、540人次。三是以实际行动助力乡村振兴。选派一名骨干医师到中山镇洒巴苴村委会担任为期2年的乡村振兴驻村第一书记。由党支部牵头组织职工自筹资金7350元购买慰问品,支部书记带队到中山镇洒巴苴、大自雄村委会对49户困难群众走访慰问,并详细了解存在困难和需求,为结对帮扶户检查身体,开展健康知识科普宣传。
13.信息化智能化建设。一是完成一期信息化建设项目信息系统升级并投入使用,完成竣工验收,审计提出问题按整改意见完成整改。二是推进网络安全等级保护建设和测评完成容灾备份设备和正版杀毒软件安装,医院信息系统和数据备份工作。三是完成栗子园社区卫生服务中心信息系统分院模式部署,实现门诊、住院、医保独立结算。四是规范管理医院IP地址,开展正版软件安装使用工作。五是积极推进与国家、省、州、市信息平台进行对接,完成与州平台检验结果共享互认、药品追溯码上传、食源性监测平台对接工作,持续推进国家传染病预警监测前置软件、省中医馆信息平台、州平台检查结果共享互认、市医共体平台对接工作。
14.项目工作。二期项目门诊医技楼、老年康复楼、室外附属及地下室工程已完工,规划验收完成,正在进行消防存在问题整改及手术室ICU装修收尾设备安装工作,共到位资金12275.7万元,累计完成投资18113万元。
15.安全生产工作。始终把安全生产放在第一位,坚持党政同责、齐抓共管,加强重点建设项目、医疗安全、氧气管道、建筑施工、道路交通、消防安全、危险化学品、大型群众性活动、特种设备、自然灾害、信访维稳工作管理,开展集中宣讲2场次,230人次,观看警示教育片1场次、210人次,开展消防培训和应急演练3场次,覆盖率100%,组织职工签订交通安全承诺书234份。
16.栗子园社区卫生服务中心工作。一是做好基本医疗工作。完成门急诊35558人次,同比增长26.77%。二是做好基本公共卫生服务工作。将21名家庭医生编入社区网格,创新医社联动“五星”服务管慢病模式,入户开展政策宣传、组织签约、规范服务,签约人数达5419人,履约率为100%。规范居民健康档案及电子档案,医博士电子建档7345份;发放印刷资料21种8408余人份,定期更换宣传栏6期,举办各类健康教育知识讲座12期,开展义诊及公众咨询服务14次,接受个体化健康教育1805余人次;65岁及以上建档1002人,完成自理能力评估和健康管理687人,管理率68.5%;高血压建档587人,规范管理584人,随访1788次;糖尿病建档177人,实际管理169人,随访455次;在管重症精神病患者44人,住院7人,随访176人次;管理肺结核病人1人;孕产妇管理人数116人,覆盖率和管理率均为100%。第三季度基本公共卫生服务项目考核中,在全市社区中考核排名位列第一。三是做好预防接种工作,完成常住儿童建档96人,流动儿童建档25人,接种儿童免疫规划疫苗2340剂次,出血热疫苗51针次,非免疫规划疫苗共接种53剂。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄市中医医院2024年度收入合计63929194.22元。其中:财政拨款收入13315437.91元,占总收入的20.83%;无上级补助收入;事业收入36696815.62元(含教育收费0.00元),占总收入的57.40%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入13916940.69元,占总收入的21.77%。
与上年相比,收入合计增加13957158.44元,增长27.93%。其中:财政拨款收入减少5472658.70元,下降29.13%;事业收入增加5601316.04元,增长 18.01%;其他收入增加13828501.10元,增长15636.10%。主要原因是:我单位新区的搬迁,门诊、住院大楼投入使用,人员和医疗设备逐年增加,就诊患者也逐年增加,所以事业收入也逐年增加。
二、支出决算情况说明
楚雄市中医医院2024年度支出合计65436330.94元。其中:基本支出52275735.36元,占总支出的79.89%;项目支出13160595.58元,占总支出的20.11%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加11443154.32元,增长21.19%。其中:基本支出增加17848279.96元,增长51.84%;项目支出减少6405125.64元,下降32.74%。主要原因是本年收入增加,基本支出中人员成本,药品、材料等成本也相应增加,由于财政专项资金较上年有所减少,所以项目支出较上年有所下降。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障楚雄市中医医院机构正常运转的日常支出52275735.36元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出25459536.25元,占基本支出的48.70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26816199.11元,占基本支出的51.30%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障楚雄市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13160595.58元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
医疗健康专业代表工作站补助项目经费20000元,主要用于购买人大代表活动室办公家具。
基本公共卫生服务项目(39项基本民生)中央补助项目经费518202.07元,主要用于支付公共卫生项目的办公费、印刷费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出13315437.91元,占本年支出合计的20.35%。与上年相比减少5472658.70元,下降-29.13%,完成年初预算的103.49%。主要原因是一般公共预算财政拨款中,项目拨款减少较多,造成拨款数较上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出20000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于购买人大代表活动室办公家具。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出2080269.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.62%,完成年初预算的90.62%。主要用于事业单位离退休统筹外资金833572.15元,机关事业单位基本养老保险缴费支出979068.16元,单位死亡人员死亡抚恤金222250.20元,其他社会保障和就业支出45378.81元;造成预决算差异的主要原因是下半年退休人员较多,造成社保相应减少,所以未完成年初预算数。
9.卫生健康(类)支出10390453.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%,完成年初预算的106.12%。主要用于基本工资3247293.40元,津贴补贴238600.80元,绩效工资4703524.60元,其他工资福利支出622388.68元,基本公共卫生服务支出690976.98元,事业单位医疗支出490984.00元,公务员医疗补助370540.13元,其他行政事业单位医疗支出26145.00元;造成预决算差异的主要原因是2024年人员增加,人员工资增加,造成超出年初预算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出824715.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%,完成年初预算的105.81%。主要用于在编人员住房公积金缴纳;造成预决算差异的主要原因是人员增加,住房公积金基数调整,所以超出年初预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度我单位预算、决算均未有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度我单位预算、决算均未有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄市中医医院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,主要原因是我单位为差额拨款事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,楚雄市中医医院单位资产总额245265393.46元,其中,流动资产42380888.18元,固定资产72211394.99元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程122857023.24元,无形资产7816087.05元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加7178336.04元,其中固定资产减少2053819.43元。处置房屋建筑物1616.46平方米,账面原值2845241.43元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产164项,账面原值497738.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额14230.73元,其中:政府采购货物支出9998.73元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4232.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况详见附表13
(二)部门整体支出绩效自评表详见附表14
(三)项目支出绩效自评表详见附表15
五、其他重要事项情况说明
单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、保持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,比如学校的学费收入、医院的医疗收入等,我单位指医院的医疗收入。
监督索引号53230101377401111