监督索引号53230101378801000
楚雄市树苴乡卫生院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
楚雄市树苴乡卫生院属于综合性医疗服务机构,承担着本乡镇近1.8万人口的基本公共卫生、预防保健、健康教育和常见病、多发病的防治以及周边乡镇人口的常见病、多发病治疗。部门主要职能包括以下方面:
(1)楚雄市树苴乡卫生院以提供基本公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
(2)加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
(3)认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
(4)做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
(5)积极做好家庭医生签约服务、计划生育技术指导、康复等工作。
(6)开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置9个内设机构,包括:全科医疗组、护理组、检验科、口腔科、药房组、收费室、公共卫生科、财务科、办公室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为楚雄市卫生健康局(一级主管部门)的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员27人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人(离休0人,退休6人)。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.推进党风廉政建设和反腐败工作情况:推进体制机制建设,形成“不敢腐、不能腐、不想腐”的长效机制。一是强化监督,廉洁从业。认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州党委实施办法及市委实施细则,全面加强纪律和作风建设,加大督查力度严防违纪现象,认真执行党内各项监督制度,建立健全风险防控预警机制,设立廉政风险防控工作、工程项目建设、物资采购等领导小组,加强对领导班子和全体党员干部的监督。二是加强对各种假日、节庆的监督。在各种传统节庆前夕,找重点科室、重点岗位人员谈话,并发放重大节假日领导干部廉洁自律告知书。认真开展“小金库”、“商业贿赂”、“吃空饷”、“公款购买烟酒”等专项整治工作。三是认真落实国家七部委药品采购工作的意见,严格执行工程项目招投标、药品、试剂耗材、办公用品等采购管理的相关规定,严格治理购销领域不正之风。四是严格落实“四项谈话”制度,开展责任主体提醒谈话。同时,严格执行州市禁酒令。五是严格执行省、州、市党政领导班子“一把手”监督办法、党员领导干部“八小时以外”活动监督管理办法,强化内部管理,制定切实可行的计划、方案,对各项工作督促落实。加大对中层干部特别是卫生院领导班子,以及“八小时之外”的“生活圈”、“社交圈”、“娱乐圈”的监督力度。
2.医疗工作:结合“以病人为中心,以提高服务质量为主题”的医院管理年活动,建立和完善十八项核心制度,严格开展“三基三严”训练及“三好一满意”活动。在诊疗过程中,做到合理检查、合理用药、合理收费,让群众满意。我院药品实行网上招标采购,零差价销售,医疗收费价格和药品价格均有公示,接受大众监督。
3.城乡居民医保工作:认真做好城乡居民医疗改革工作,正常推进城乡居民医保工作。在市委、市政府的领导下,全镇机关干部和各村民委员会的共同努力,扎实做好城乡居民医保政策宣传工作,动员农民群众积极参与城乡居民医保。全镇医务人员在实施过程中严格执行年度医保政策,让农民群众充分体会到了居民医疗的好处。
4.公共卫生服务工作:公共卫生服务工作包含(培训及督导、居民健康档案、老年人管理、高血压患者管理、糖尿病患者健康管理、重性精神病患者管理、健康教育工作、孕(产)妇保健、儿童保健、预防接种、传染病防治与管理、中医药服务、家庭医生签约服务、计划生育服务工作、卫生监督工作),由分管公共卫生工作副院长负责,年初根据上一年度公共卫生工作中存在问题并结合我乡实际情况认真研究制定《树苴乡卫生院2024年公共卫生专业化团队服务工作实施方案》及《树苴乡卫生院2024年公共卫生专业化团队服务绩效考核方案》,阶段性开展各村公共卫生服务工作,按季度对村卫生所进行指导和综合考核,并按时兑现经费,使我乡公共卫生专业化团队服务各项工作取得明显成效。
5.艾滋病防治工作:认真按照艾滋病防治工作“政府领导,部门配合,社会参与,齐抓共管,综合防治”的防治艾滋病工作机制,积极抓好艾滋病防治宣传及日常检测工作。
6.扎实推进爱国卫生专项行动工作:我乡高度重视爱国卫生七个专项行动工作,严格按照爱国卫生专项行动工作相关的重要指示精神,切实把工作落到实处。一是充分利用微信群、电子显示屏、宣传布标、展板等信息交流宣传平台向广大干部群众广泛宣传,营造浓烈的爱国卫生专项行动氛围;二是推进卫生常态化,每周五下班后开展对卫生院周边环境卫生大扫除活动;三是提升和增建洗手设施,在公共场所人流量较多的区域规范建成一体化洗手台,配齐洗手液、擦手纸、烘手机和感应式水龙头,规范粘贴洗手宣传画,为我乡辖区群众养成良好的用手洗手习惯提供有力保障;四是积极参与全面清理整治市场内基础设施的清扫保洁和消毒,同乡镇集市经营户和居民签订“门前三包”责任书;五是倡导健康文明新风尚,认真落实办公场所等重点场所控烟工作,开展吸烟有害健康宣传,设置规范醒目的禁烟标识标牌,规范设置室外吸烟区。推广健康文明生活习惯,大力普及健康知识,大幅提升居民健康素养水平。
7.强化安全生产、巩固平安医院创建工作:一直以来都把平安医院创建工作纳入卫生院工作重要议事日程,全面落实平安医院创建工作任务。一是组织我乡医务人员开展平安医院创建工作部署会议;二是加强医务人员医德医风培训力度,组织医德医风和行业不正之风教育会议;三是稳步提高我乡医务人员基础技能和服务水平,组织我乡医务人员开展“三基三严”培训,确保全年无医疗纠纷和医疗事故发生;四是积极落实平安医院创建工作要求,认真开展平安医院创建自检自查工作,排查各类安全风险点,努力寻找平安医院创建工作中的不足,确保我乡平安医院创建工作取得良好的成效,确保全年无安全事故发生。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位 2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄市树苴乡卫生院2024年度收入合计7456363.44元。其中:财政拨款收入4618042.07元,占总收入的61.93%;无上级补助收入;事业收入2691535.37元(含教育收费0.00元),占总收入的36.10%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入146786.00元,占总收入的1.97%。
与上年相比,收入合计增加564409.39元,增长8.19%。其中:财政拨款收入增加487804.84元,增长11.81%;无上级补助收入;事业收入增加83411.54元,增长3.20%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入减少6806.99元,下降4.43%。主要原因:一是2024年财政加大基本公共服务项目资金拨款,下拨2023年第一季度至四季度基本公共卫生服务项目资金,项目财政补助收入增加,财政项目拨款收入增加;二是因2024年事业单位招聘考试,招录2人,人员工资及相应事业单位基本养老保险、基本医疗保险等增加,基本拨款收入增加;三是2024年因医院医疗服务能力提升,门诊住院人次增加,医疗收入增加。
二、支出决算情况说明
楚雄市树苴乡卫生院2024年度支出合计6917859.11元。其中:基本支出6094273.65元,占总支出的88.09%;项目支出823585.46元,占总支出的11.91%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加271608.91元,增长4.09%。其中:基本支出增加228586.38元,增长3.90%;项目支出增加43022.53元,增长5.51%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因:一是2024年财政加大基本公共服务项目资金拨款,下拨2023年第一季度至四季度基本公共卫生服务项目资金,项目财政补助收入增加,项目财政拨款支出增加;二是因2024年事业单位招聘考试,招录2人,人员工资及相应事业单位基本养老保险费、基本医疗保险费等增加,基本财政拨款支出增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障楚雄市树苴乡卫生院机构正常运转的日常支出6094273.65元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3984603.08元,占基本支出的65.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2109670.57元,占基本支出的34.62%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障楚雄市树苴乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出823585.46元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
基本公共卫生服务项目经费797943.18元,主要用于公共卫生临时人员工资、村卫生室劳务费、卫生材料支出。
重大公共卫生服务项目经费5642.28元,主要用于慢性非传染性疾病防治支出。
基层心脑血管救治站项目经费20000元,主要用于心脑血管救治站设备采购款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄市树苴乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4618042.07元,占本年支出合计的66.76%。与上年相比增加484328.04元,增长11.72%,完成年初预算的115.19%。主要原因:一是2024年财政加大基本公共服务项目资金拨款,下拨2023年第一季度至四季度基本公共卫生服务项目资金,项目财政补助收入增加,项目财政拨款支出增加;二是因2024年事业单位招聘考试,招录2人,人员工资及相应事业单位基本养老保险费、基本医疗保险费等增加,基本财政拨款支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出541497.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%,完成年初预算的106.53%。主要用于事业部门离退休支出129518.00元、关事业部门基本养老保险缴费支出399777.60元、其他社会保障和就业支出12202.19元;造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨付2023年4月至12月在职在编人员单位部分基本养老保险费。
9.卫生健康(类)支出3811540.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.54%,完成年初预算的115.91%。主要用于乡镇卫生院支出2621116.48元,其他基层医疗卫生机构支出162354.00元,基本公共卫生服务支出797943.18元,重大公共卫生服务5642.28元,事业部门医疗127326.42元,公务员医疗补助89189.92元,其他行政事业部门医疗支出7968.00元;造成预决算差异的主要原因是年初预算基本公共卫生项目经费是市级补助资金,年度执行中根据公共卫生项目服务量调整公共卫生项目服务经费。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出265004.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%,完成年初预算的124.73%。主要用于在职在编人员住房公积金支出265004.00元;造成预决算差异的主要原因是2024年财政拨付2023年4月至5月在职在编人员单位部分住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元,决算为13259.84元,完成年初预算的94.71%;支出决算较上年增加13259.84元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元,决算为13259.84元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的94.71%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加13259.84元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14000.00元,支出决算为13259.84元,完成年初预算的94.71%,支出决算较上年增加13259.84元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元,决算为13259.84元,完成年初预算的94.71%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年因财政资金困难,公务用车运行维护费部分从单位事业收入中列支,故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加13259.84元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年财政增加对公务用车运行维护费拨付,故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄市树苴乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元,比上年对比无变化。楚雄市树苴乡卫生院为事业单位,无机关运经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,楚雄市树苴乡卫生院资产总额6604987.84元,其中,流动资产2913087.97元,固定资产3691899.87元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加451775.93元,其中固定资产增加53300.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额52685.00元,其中:政府采购货物支出20932.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出31753.00元。授予中小企业合同金额52685.00元,其中:授予小微企业合同金额37685.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.财政拨款收入:指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。
监督索引号53230101378801111