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楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算
目录
第一部分 楚雄市妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄市妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职能
(一)主要职能
楚雄市妇幼保健计划生育服务中心是集妇幼医疗保健、公共卫生和计划生育服务于一体的非营利性专科医疗机构。履行公共卫生职能,提供从生命起点开始,围绕妇女儿童全生命周期的妇幼保健、计划生育及基本医疗服务。我中心作为全市妇幼保健业务技术指导中心,承担着全市医疗保健机构、15个乡镇卫生院和4个社区卫生服务中心的妇幼保健业务技术督导和培训,承担着全市危急重症孕(产)妇、新生儿的治疗和抢救任务。自建院以来,始终坚持妇幼卫生工作方针,坚持以保健为中心,临床与保健相结合,紧紧围绕“保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题”三大公共卫生职能任务,积极开展妇女儿童社会保健工作,创新“妇女儿童全生命周期保健理念”,为广大人民群众提供高质量、全方位的医疗保健服务。
(二)2022年度重点工作任务概述
1.真抓实干,扎实推进关爱妇女儿童健康行动进程。2022年1-12月辖区活产3847人,孕产妇死亡0人,死亡率为0/10万,婴儿死亡12人,死亡率3.11‰,5岁以下儿童死亡21人,死亡率 5.45‰,0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率93.06%,目标人群叶酸服用率95.06%。2022年孕产妇系统管理率91.75%,孕产妇住院分娩率99.97%,剖宫产率46.86%,孕早期产前检查92.01%,产后访视率97.99%,新生儿访视率99.24%,孕产期贫血患病率9.66%,产前筛查率94.41%,产前诊断率10.96%, 1-12月辖区机构活产5731人,新生儿遗传代谢性疾病筛查5713人,筛查率99.68%;听力筛查5773人,筛查率100.73%,0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率93.06%。2022年1-12月,婚姻登记人数5154人,接受免费婚前医学检查5138人,免费婚前医学检查率99.68%。
2.积极开展消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播认证工作。2022年全市婚姻登记人数 3764人,免费为3742名婚前人群进行HIV及梅毒初筛,经确认HIV感染5人,梅毒感染6人,均进行咨询和转介;全市共为4193名孕妇进行HIV、梅毒和乙肝筛查及检测前后咨询,孕早期检测率84.28%,配偶检测率51.94%,筛出HIV阳性孕产妇9例,分娩7例;筛出梅毒阳性孕产妇12人,分娩8人,规范治疗率100%;2022年乙肝阳性产妇63人,活产64人,乙肝免疫球蛋白接种率100%;2021年乙肝感染产妇所生儿童已随访结案34人。随访管理HIV感染孕产妇17人, HIV感染产妇所生儿童14人;梅毒感染孕产妇16人,梅毒感染产妇所生儿童11人。
3.加强并推进基本公共卫生服务项目“无纸化”试点工作,加强了试点乡镇紫溪、吕合的督促指导,按照州、市基本公共卫生服务项目“无纸化”试点工作稳步推进居民健康档案“无纸化”办公进程,积极与医博士平台管理专家沟通协调,认真组织培训,在局分管领导及基妇科的大力支持下,加强了对各乡镇督导考核力度,再次整理了孕产妇、儿童问题档案,有效促进了全市孕产妇、儿童健康档案规范性。
4.认真做好出生医学证明管理工作。受卫生健康局委托,严格按照《云南省出生医学证明管方案》的管理要求做好全市24家助产机构《出生医学证明》的管理,出、入库清楚,空白证依号码顺序发放,空白证和出生医学证明签发印章分开,专人管理;全市均依规范开展首次签发、换发和补发,未设立签发前置条件;档案储存规范,严防遗失;严格废证管理,三联分别标识作废,并做好登记、上报等工作,首次签发4178份,换发34枚,补发130枚,共签发4342枚,废证 17份,其中遗失17枚,废证率0.39%。
5.开展健康教育,促进社会参与。全市医疗卫生单位以科学备孕、孕产期保健、安全分娩、新生儿安全等为重点,制订专项健康教育工作计划,采取多种形式广泛开展健康教育活动,大力普及科学备孕、孕期检查和安全分娩、“两癌”筛查等健康知识,提高群众健康素养,共开展健康教育讲座4期,公众咨询8期,更换宣传栏5期,受教人数共2761人,发放宣传资料9255余份。
6.全面推开流动人口基本公共服务均等化工作。严格按照《楚雄市流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化妇幼保健计划生育类项目工作方案》,继续以确定的流动人口健康档案、健康教育、计划生育等服务内容为主要任务,免费为全市行政区内居住6个月以上的流动人口提供卫生计生均等化服务。
7.2022年门诊就诊总人次27570人次,出院人数130人。宫颈癌筛查23511人,乳腺癌筛查33592人,州医院转诊到我院行阴道镜检查四百余人次。
8.依托临床基地优势,大力发展社区卫生服务工作。居民健康档案累计规范化电子建档人数26608人份,电子建档率40.74%。2022年辖区内65岁及以上老年人3822人、健康管理2560人、健康管理率67%。2022年1-12月接种免疫规划类疫苗常住人口+流动人口共8979针次,非免疫规划类疫苗10154针次,接种工作中未发生预防接种异常反应。米市街辖区范围内7岁以下儿童数1324人,3岁以下儿童数796人,7岁以下儿童健康管理人数1320人,3岁以下儿童系统管理人数788人,孕产妇数642人,住院分娩活产数656人,高危孕产妇管理人数88人,结案42人。2022年重症精神病累计114人,体检42人,开展随访管理474人次。截止 2022年12月31日我中心共完成65岁以上老年人中医药健康管理服务2547人,完成率39.80%,0-3岁儿童中医药服务完成627人,完成率达89.57%。2型糖尿病中医药健康管理服务813人,完成率79.86%。
9.医护质量管理和院内感染控制管理工作持续加强。提高医疗护理质量,保障医疗护理安全。强化医疗的十八项核心制度执行,不断完善并持续改进各项医疗核心制度的落实。建立健全各种医疗管理组织,为医疗质量与安全提供组织保障。加强医疗工作中的环节质控。加强医疗技术管理,制定完整的管理资料及管理流程。积极配合科室加强医疗质量管理,防范医疗差错的发生,加强医患沟通,及时处理医患纠纷、构建和谐的医患关系。积极开展医疗活动,圆满完成医疗工作。加大抗菌药物管理力度,住院患者抗菌药物使用率不超过60%,门诊患者抗菌药物处方比例不超过20%,II类切口手术患者预防使用抗菌药物比例不超过30%,规范临床路径实施。每月组织业务培训、“三基”培训和考核,每季度组织基本专业培训和考核。举办院内全员培训15场次,参加人员1467人次,主要涉及新冠肺炎诊疗防控知识、院感控制、法律法规、医疗核心制度、急诊急救相关知识培训、心肺复苏培训、医疗纠纷防范及处理、常用诊疗操作常规、抗菌药物规范应用管理等内容,并授予自管学分。结合我院的护理人员情况,2022年对护理理论知识及操作技能培训进行分级培训,共培训14次;参与预防接种资质证培训42人;楚雄州护理学会组织培训两次,共17人参加;参加省级网络直播课,儿科血管管通路学习15人;63名护理人员参加云南省护理学会组织的网络直播课:疫情防控中医护人员心理支持。选派5名护理人员到州人民医院急诊科,护理部、儿科、产科进修。全院人员进行优质护理及母乳喂养相关知识培训一次。疫情防控州外支援4名护理人员,其中参加瑞丽疫情防控2名参加核酸检测工作,1名参加医疗救治工作,1名护理人员参加临沧镇康医疗救治。根据医院业务发展的需要及医务人员的知识结构,选送优秀人员到上一级医院进修学习。2022年共派出9名骨干医护人员到上级医院培训或进修学习,1名医师到云南省昆华医院参加云南省儿科医师转岗培训(为期1年);2名检验科技师到分别到楚雄州人民医院和云南省第一人民医院进修临床检验技术和新冠病毒核酸检测能力培训(为期半年和3个月);1名医师到楚雄州人民医院参加楚雄州限制类医疗技术(妇科内镜)临床应用规范化培训(为期半年);1名医师到楚雄州人民医院儿科进修学习(为期半年);护理部主任到楚雄州人民医院进修护理管理(为期半年);3名护理人员到楚雄州人民医院儿科和产科进行护理技术业务进修学习(为期3个月)。根据医疗业务的需要,对上级开展的学术会议、短期培训,尽可能安排相关人员参加,不断更新知识,提高医疗服务质量。
10.严格按照上级疫情防控工作要求,落实新冠肺炎疫情防控各项工作措施。疫情防控各项措施形成常态化,规范发热诊室及预检分诊,落实好核酸检测工作。不断加强完善和规范发热诊室就诊流程;落实首诊负责、预检分诊和院感防控“七个一律”制度,从严从实抓好进院人员全流程闭环管理,加强住院病区和患者管理,严防医务人员感染。按照“应检尽检、愿检尽检”的原则落实好核酸检测工作,我院共计完成各剂次新冠疫苗接种20558人次;完成医务人员应检尽检核酸检测8712人次,愿检尽检人员核酸检测70746人次。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
楚雄市妇幼保健计划生育服务中心共设置16个科室,包括:孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、办公室、医务科、护理部、感控科、财务科、人事科、信息科、公共卫生科、功能科、检验科、药剂科、社区科、婚检科。
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即楚雄市妇幼保健计划生育服务中心。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄市妇幼保健计划生育服务中心2022年末实有人员编制73人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制73人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员65人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人(离休0人,退休37人)。
实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄市妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度收入合计24,742,125.64元。其中:财政拨款收入17,925,115.5元,占总收入的72.45%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入6,803,107.91元(含教育收费0元),占总收入的27.5%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入13,902.23元,占总收入的0.06%。与上年相比,收入合计增加4,691,823.89元,增长23.4%。其中:财政拨款收入增加3,153,032.45元,增长21.34%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加1,623,179.02元,增长31.34%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少84,387.58元,下降85.86%。主要原因一是2022年我单位较好的完成了突发公共卫生应急处理、基本公共卫生服务、医疗卫生机构能力建设等项目,故财政拨款收入增加;二是2022年疫情期间核酸检测收入增加,二类疫苗需求上涨,供应充足,疫苗收入增加,故医疗收入增加;三是2022年相比2021年核销应付账款收入减少,故2022年其他收入减少。
二、 支出决算情况说明
楚雄市妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度支出合计24,829,311.08元。其中:基本支出17,352,092.56元,占总支出的69.89%;项目支出7,477,218.52元,占总支出的30.11%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加2,872,586.13元,增长13.08%。其中:基本支出减少190,328.43元,下降1.08%;项目支出增加3,062,914.56元,增长69.39%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因分析2022年财政资金紧张,财政未配套完毕全年的养老保险和住房公积金,故基本支出减少;2022年我单位较好的完成了突发公共卫生应急处理、基本公共卫生服务、医疗卫生机构能力建设等项目,故项目支出增加。
(一)基本支出情况
2022年度用于保障楚雄市妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,352,092.56元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,247,862.24元,占基本支出的59.06%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,104,230.32元,占基本支出的40.94%。
(二)项目支出情况
2022年度用于保障楚雄市妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,477,218.52元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:妇幼保健医院项目支出28000元,占项目支出的0.37%;城市社区卫生机构项目支出71171元,占项目支出的0.95%;妇幼保健机构项目支出2540454元,占项目支出的33.98%;基本公共卫生服务项目支出3879381.52元,占项目支出的51.88%;重大公共卫生服务项目支出75902元,占项目支出的1.02%;突发公共卫生事件应急处理项目支出882310元,占项目支出的11.80%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄市妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,926,941.5元,占本年支出合计的72.2%。与上年相比增加3,146,926.95元,增长21.29%,与上年相比,基本支出中人员经费增加17258.74元,公用经费减少3293.01元,项目支出增加3129668.21元。主要原因分析2022年我单位较好的完成了突发公共卫生应急处理、基本公共卫生服务、医疗卫生机构能力建设等项目,项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业(类)支出1,446,684.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于事业单位离退休918895.2元,机关事业单位基本养老保险缴费支出450158.56元,机关事业单位职业年金缴费支出38580.74元,其他社会保障和就业支出39049.84元。
9.卫生健康(类)支出16,011,817.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.32%。主要用于妇幼保健医院支出28000元,城市社区卫生机构支出71171元,妇幼保健机构支出10231902.46元,基本公共卫生服务支出3879381.52元,重大公共卫生服务支出75902元,突发公共卫生事件应急处理支出882310元,事业单位医疗支出535836.06元,公务员医疗补助支出307314.12元。
10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出类0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障(类)支出468,440元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于住房公积金支出468440元。
20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元,支出决算为54,178.46元,完成年初预算的90.3%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车购置费支出决算0元,占总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出决算49,581.46元,占总支出决算的91.52%;公务接待费支出决算4,597元,占总支出决算的8.48%,具体是国内接待费支出决算4,597元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。明细情况如下:
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄市妇幼保健计划生育服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元,支出决算为54,178.46元,完成年初预算的90.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出决算为49,581.46元,完成年初预算的99.16%;公务接待费支出决算为4,597元,完成年初预算的45.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务用车运行维护费减少418.54元,因为疫情防控常态化,公务用车出车数量减少;公务接待费减少5403元,因为2021年我单位等级医院评审,2022年我单位无重大评审项目,公务接待费减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,734.35元,下降27.68%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少15,331.35元,下降23.62%;公务接待费支出决算减少5,403元,下降54.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:2022年公务接待费4597元,比2021年10000元减少了5403元,减少了54.03%,减少原因为2021年我单位等级医院评审,2022年我单位无重大评审项目,公务接待费减少;公务用车运行费49581.46元比2021年的64912.81元减少了15331.35元,减少了23.62%。减少的原因为:疫情防控常态化,公务用车出车数量减少。
项目名称 |
2021年 |
2022年 |
差额增减 |
增减% |
公务接待费 |
10000 |
4597 |
-5403 |
-54.03% |
公务用车运行费 |
64912.81 |
49581.46 |
-15331.35 |
-23.62% |
公务出国境费 |
0 |
0 |
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公共卫生和基本医疗运转保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次125人(其中:外事接待人次0人)。主要用于疫情防控工作督导及基本公卫服务第三方绩效评价等相关工作,产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄市妇幼保健计划生育服务中心部门2022年机关运行经费支出0元,比上年增加0元,增长0%,主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日,楚雄市妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额63,406,611.68元,其中,流动资产4,794,985.32元,固定资产 57,885,644.26元,对外投资及有价证券0元,在建工程435982.1元,无形资产290000元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1531076.35元,其中固定资产增加1618334元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2022年度,部门政府采购支出总额88,681.46元,其中:政府采购货物支出14,100元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出74,581.46元。授予中小企业合同金额88,681.46元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
(一)本部门公开05表一般公共预算财政拨款收入支出决算表“年初结转和结余”1826元,为按照纪委要求职工退回不符合报销标准的差旅费1826元。
(二)本部门公开02表收入决算表中“其他收入”13902.23元。其中核销应付账款的收入11427.23元,未查明原因的转账收入2475元。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
楚雄市妇幼保健计划生育服务中心
2023年10月10日
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