号: 11532301571855846H/202006-00015 信息分类:
发文日期: 2020-06-24
发布机构: 楚雄市文化和旅游局 生成日期: 2020-06-24
称: 楚雄市文化和旅游局2020年预算公开目录(汇总)
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楚雄市文化和旅游局2020年预算公开目录(汇总)

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楚雄市文化和旅游局2020年预算公开

目录(汇总)

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、预算重点领域财政项目

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市文化和旅游局2020年部门预算编制说明(汇总)

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻落实党的文化和旅游工作方针政策。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订发展规划并组织实施,促进文化和旅游与有关产业融合发展,推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动,指导全市重点文化设施建设,组织全市旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,制定旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展,推进全市公共文化和旅游公共服务体系建设,深入实施文化旅游惠民工程,统筹推进基本公共文化旅游服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

7.拟订文化遗产保护规划和文物、博物馆事业发展规划并组织实施,管理、指导文物、博物、非物质文化遗产保护工作,推动文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.查、挖掘、保护和利用工作,促进文化产业和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。

10.指导、管理文化和旅游对外及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作,参与指导有关文化和旅游机构工作,组织大型文化和旅游对外交流活动,推动民族民间文化走出去。

11.指导全市文化和旅游综合执法,组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,督查督办大案要案,受理旅游投诉和行政复议,维护文化和旅游市场秩序。

12.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设,加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养,开展文化艺术及旅游人才技能培训。指导文化和旅游行业协会工作。

13.负责紫溪山资源保护开发管理委员会办公室日常工作。负责楚雄市假日旅游协调领导小组办公室日常工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

1.楚雄市文化和旅游局设5个内设机构(正股级):办公室、组织人事科(党委办公室)、公共服务科、产业发展科、行业管理科。

2.楚雄市文化市场新闻出版综合执法稽查队,为楚雄市文体广电旅游局管理的公益性一类事业单位,股所级。

3.楚雄市图书馆,为公益性一类事业单位,股所级。

4.楚雄市文化馆,为公益性一类事业单位,股所级。

5.楚雄市文物管理所,为公益性一类事业单位,股所级。

6.楚雄市非物质文化遗产保护中心,为公益性一类事业单位,股所级。

7.楚雄市紫溪山风景区管理处,为公益性二类事业单位,股所级。

8.楚雄市民族文化演艺公司,为公益性一类事业单位,股所级。

(三)重点工作概述

1.创新服务方式,着力丰富群众文化活动。持续推进国家公共文化服务体系示范区后续创建工作,加快推进图书馆、文化馆总分馆制建设及文化事业单位法人治理机构改革。以创新服务为突破,进一步规范资源流通、场馆利用、文化活动举办、业务培训与辅导等服务,充分发挥市、乡、村文化阵地效能,在着力解决好重于建、疏于管、轻于用的问题的同时,为人民群众提供更加丰富的文化产品。加快推进市、乡、村(社区)公共文化服务设施资源整合、互联互通。

2.注重保护传承,推动文化遗产保护利用。继续加大宣传,营造良好氛围;强化文物保护利用,做好有关文物保护维修工程的指导监管工作,加强各级重点文物保护单位安全巡查力度,认真落实文物古建筑“一项一策”消防安全制度,加大文物消防安全隐患整治力度,确保文物安全。着力加强非物质文化遗产保护、研究与传承,持续推进国家级非遗代表性传承人抢救性记录工作。以民族传统节日为平台开展非物质文化遗产的宣传、展示、传承及传承人培训工作,加大传承人考核、管理力度。

3.突出文化特色,打造节庆文化品牌。以“月月有主题,节节有活动”为抓手,巩固好彝风大舞台等活动阵地,继续深挖传统节日文化资源,组织开展形式多样的群众性文化活动,不断提升活动的参与率和影响力。创新办节模式,引入竞争机制,加大市场化运作力度,着力提升民族赛装文化节和彝族“火把节”品牌效应,不断提升办节水平。突出文化+理念,在各类节庆活动策划中,实现城乡联动,不断融入非遗展示、特色美食、精品旅游景区、景点,不断提升、创新、丰富节庆内涵,使之成为文化旅游融合发展的一大亮点和旅游经济的增长点。

4.加快执法改革,提高综合执法水平。一是以推进执法队伍改革为契机,积极探索和创新综合执法的监管方式,不断提升执法能力和水平。二是将综合治理与日常管理有机结合。严厉打击各种违法违规经营活动,采取集中整治行动、定期稽查、暗访、节假日稽查等多种形式,切实加强行业监管。三是整合力量严格执法。联合公安、市场监管等部门,依法对网吧、娱乐场所开展专项整治,进一步规划全市文化娱乐场所经营秩序和净化校园周边环境。四是继续在全市范围内认真开展“清源”、“净网”、“护苗”、“秋风”、“固边”专项整治行动,净化全市出版物市场。五是进一步严格行政执法程序,实行全部行政执法案件网上办理,不断增强行政执法工作及案件办理的透明度。

5.以旅游革命为契机,培育壮大文化旅游产业。 持续推进“旅游革命”和“一部手机游云南”以及全域旅游发展等相关工作,加快创建一批A级旅游景区、旅游名镇、旅游名村,积极培育提升节庆文化旅游品牌,认真贯彻落实省州旅游高质量发展三年行动计划,深入实施旅游品质提升工程,促进文化旅游高质量发展。

6.坚持不懈抓好旅游市场秩序整治,优化旅游市场环境。按照《云南省旅游市场秩序整治工作措施》要求,坚决取消旅游定点购物,坚决禁止“不合理低价游”,全面改善和巩固旅游市场环境。要科学运用技术手段,加强日常监管,把一些问题和苗头在萌芽状态就处理解决掉。同时,还要进一步加强1+3+N+1监管模式,保障全市的旅游市场秩序的健康快速发展。

7.发挥行业优势,大力推进脱贫攻坚、扫黑除恶和“八城同创”工作。严格落实党政“一把手”责任制,继续强化包保责任,千方百计筹措帮扶资金、引介项目,因地制宜、因户施策,加大对贫困户实施产业帮扶力度。细化行业扶贫措施,积极向上争取资金和项目,加大对全市各贫困村镇的文化基础设施投入,督促好项目的实施。加强行业监管,完善机制,巩固和加强扫黑除恶专项斗争和“八城同创”已有成果,深入推进扫黑除恶专项斗争和“八城同创”各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共7个。其中:财政全供给单位6个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制110人,其中:行政编制24人,事业编制86人。在职实有103人,其中: 财政全供养75人,财政部分供养28人,非财政供养0人。

离退休人员77人,其中:离休0人,退休77人。

车辆编制1辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1602.42万元,其中:一般公共预算财政拨款1602.42万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1602.42万元,其中:本年收入1602.42万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1602.42万元(本级财力1602.42万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1602.42万元。财政拨款安排支出1602.42万元,其中,基本支出1602.42万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年财政拨款安排文旅系统总支出1602.42万元。其中:2070101行政运行:312.90万元;主要用于行政单位的基

本支出;

2070104图书馆:67.14万元;主要用于图书馆的支出;

2070107艺术表演团体:269.05万元;主要用于文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出;

2070109群众文化:132.22万元;主要用于群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等;

2070111文化创作与保护:41.97万元;主要用于鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出;

2070114文化和旅游管理事务:204.84万元;主要用于文化和旅游管理事务支出;

2070201行政运行:45.07万元;主要用于行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)的基本支出;

2080501行政单位离退休:30.49万元;主要用于行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;

2080502事业单位离退休:124.87万元;主要用于事业单位开支的离退休支出;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:154.87万元;主要用于由单位缴纳的基本养老保险支出;

2101101行政单位医疗:19.52万元;主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费;

2101102事业单位医疗:57.68万元;主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

2101103公务员医疗补助:48.19万元;主要用于公务员医疗补助经费;

2210201住房公积金:93.61万元:主要用于为职工缴纳的住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出1602.42万元,项目支出0万元)部门预算支出1602.42万元,其中:

1.基本支出1602.42万元,其中:30101基本工资:354.23万元;30102津贴补贴:453.83万元;30107绩效工资:174.23万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:154.87万元;30110职工基本医疗保险缴费:69.69万元;30111公务员医疗补助缴费:48.19万元;3011299其他社会保障缴费:15.97万元;30113住房公积金:93.61万元;30201办公费:9.85万元;30202印刷费:0.7万元;30205水费:0.95万元;30206电费:5.69万元;30207邮电费:2.60万元;30211差旅费:2.85万元;30213维修(护)费:0.11万元;30217公务接待费:3.28万元;30226劳务费:6.26万元;30228工会经费:16.30万元;30231公务用车运行维护费:14.27万元;3023901公务交通补贴:19.62万元;3023902公务用车租车费:0.2万元;3023999其他交通费用:1.76万元;30299其他商品和服务支出:0.2万元;30302退休费:152.28万元;30305生活补助:0.88万元。

2.项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元,无。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金0.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)收入预算增减变化情况及原因说明

楚雄市文化和旅游局2020年部门财政拨款收入1602.42万元,比2019年2626.58万元减少1024.16万元,减少39.99%,减少的主要原因为机构改革人员划出及全市取消单位专项资金预算安排,其中:

1.工资福利支出1364.62万元,2019年支出2232.95万元,与上年相比减少868.33万元,减少38.89%。减少的主要原因是:机构改革单位和人员划出。

2.商品和服务支出84.64万元,2019年支出163.36万元,与上年相比减少78.72万元,减少48.19%,减少的主要原因是:机构改革人员划出,公用经费减少及全市取消单位专项资金预算安排。

3.对个人和家庭的补助153.16万元,2019年支出226.77万元,与上年相比减少73.61万元,减少32.46%。减少的主要原因是:机构改革,退休人员划出。

4.资本性支出0元,2019年支出2.50万元,与上年相比减少2.50万元,减少100%。机构改革人员划出公用经费减少及全市取消单位专项资金预算安排。

(二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1602.42万元,与2019年支出预算2601.58万元相比,减少999.16万元,减少38.41%。减少的主要原因是:机构改革单位和人员划出。其中:

1.2020年工资福利支出1364.62万元,2019年支出2232.95万元,与上年相比减少868.33万元,减少38.89%。减少的主要原因是:机构改革单位和人员划出。

2.2020年商品和服务支出84.64万元,2019年支出139.36万元,与上年相比减少54.72万元,减少39.27%,减少的主要原因是:机构改革人员划出,公用经费减少。

3.2020年对个人和家庭的补助153.16万元,2019年支出226.77万元,与上年相比减少73.61万元,减少32.46%。减少的主要原因是:机构改革,退休人员划出。

4.2020年资本性支出0元,2019年支出2.5万元,与上年相比减少2.5万元,减少100%。减少的主要原因是:机构改革,单位划出。

(三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出0万元与2019年25万元相比下降25万元,下降的主要原因是:2020年牢固树立“过紧日子”思想,全市压缩一般性支出,取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.55万元,与上年19.52万元相比减少1.97万元,下降10.09%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

2020年因公出国(境)费预算为0万元,2019年预算为0万元,较上年无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

2020年公务接待费预算为3.28万元,2019年预算为4.5万元,与上年相比减少1.22万元,下降27.11%。

减少变化原因是严格遵守接待标准及范围,压缩公务接待,实事求是的做好公务接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为14.27万元,2019年预算为15.02万元,与上年相比减少0.75万元,下降4.99%。其中:公务用车运行维护费14.27万元,与上年15.02万元相比减少0.75万元,下降4.99%;共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

减少变化原因是压缩支出严格执行公务用车管理规定。

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

2.文化和旅游:反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

3.文物:反映文物保护和管理等方面的支出。

4.“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排84.64万元,与2019年支出163.4万元相比,减少78.76万元,减少48.2%,减少的主要原因是:机构改革人员调出,经费减少。其中:3020办公费:9.84万元,与上年48.69万元相比减少38.85万元,减少79.79%,减少的原因为:人均公用经费压缩;30202印刷费0.7万元,与上年0万元相比增加0.7万元,增加100%,增加的原因为:业务量增加,采购办公用纸;30205水费:0.95万元,与上年1.15万元相比减少0.2万元,减少17.39%,机构改革单位和人员划出,水费相应在我单位减少;30206电费:5.69万元,与上年3.34万元相比增加2.35万元,增加70.36%,增加的主要原因为:紫溪山风景区管理处增加电费的预算;30207邮电费:2.6万元,与上年4.79万元相比减少2.19万元,减少45.72%,减少的主要原因为:机构改革单位和人员划出,邮电费相应在我单位减少;30211差旅费:2.85万元,与上年7.34万元相比减少4.49万元,减少61.17%,减少的主要原因为:机构改革单位和人员划出,差旅费相应在我单位减少;30213维修(护)费:0.11万元 ,与上年0.85万元相比减少0.74万元,减少87.06%,减少原因为:压缩开支;30217公务接待费:3.28万元,与上年5.2万元相比减少1.92万元,减少36.92%,减少原因为:压缩开支;30226劳务费6.26万元,与上年6.5万元相比减少0.24万元,减少3.69%,减少原因为:压缩开支;30228工会经费:16.3万元,与上年31.37万元相比减少15.07万元,减少48.04%,减少的原因为:机构改革单位和人员划出,工会经费相应在我单位减少;30231公务用车运行维护费:14.27万元,与上年20.02万元相比减少5.75万元,减少28.72%,减少的原因为:压缩开支;3023901公务交通补贴:19.62万元,与上年23.22万元相比减少3.6万元,减少15.50%,减少原因为:机构改革单位和人员划出;3023902公务用车租车费:0.2万元,与上年0万元相比增加0.2万元,增加100%,增加原因:增加租车项目经费预算;3023999其他交通费用:1.76万元,与上年2.59万元相比减少0.83万元,减少32.05%,减少的原因为:机构改革单位和人员划出,其他交通费用相应在我单位减少;30299其他商品和服务支出0.2万元,与上年0.2万元相比无增减变化。

(三)国有资产占用情况

楚雄市文化和旅游局2019年12月31日资产总额为11301.21万元,其中,流动资产245.98万元,固定资产原值1563.175万元,固定资产净值382.52万元。固定资产中,房屋建筑物152.81万元,汽车70.07万元,其他固定资产159.63万元,无形资产1.74万元,其他资产10671.00万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年楚雄市文体广电旅游局系统对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。2020年,楚雄市文化和旅游局将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用,牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、预算重点领域财政项目

(一)项目名称

文化保护专项经费

(二)立项依据

《楚雄市人民政府关于下达2020年市级财政专项资金支出预算的通知》。

(三)项目实施单位

楚雄市文化和旅游局、楚雄市文联、楚雄市地方志办公室。

(四)项目基本概况

非遗传承人补助、楚雄市图书馆报刊费及购书专项经费、非物质文化遗产项目保护传承经费、文物保护经费、桃源湖文化广场运行经费、文化行政执法办案、《楚雄文艺》、《楚雄诗词》、《年鉴》印制费等。

(五)项目实施内容

在全市开展非物质文化遗产的宣传、展示、传承及传承人培训工作,加强对非物质文化遗产的传承保护;开展各类读书活动,推广全民阅读,提升读者活动服务品质,拓展阅读推广活动覆盖面;着力加强非物质文化遗产保护、研究与传承,持续推进国家级非遗代表性传承人抢救性记录工作;加强文物保护利用,落实文物古建筑“一项一策”消防安全制度,加大文物消防安全隐患整治力度,确保文物安全;推进桃源湖文化广场“三老”音乐广场持续运行;加大文化旅游市场整治,提升综合执法水平;聚焦精品创作,推动新时代楚雄文艺事业繁荣发展;发挥地方志工作在文化传承和发展中的重要作用,编纂良志佳鉴,为各级党委、政府和社会各界认识了解楚雄、建设楚雄提供地情信息服务。

(六)资金安排情况

项目支出240万元。

(七)项目实施计划

开展非遗传承人培养、培训及年度考核管理。利用世界读书日、读书月、图书馆服务宣传周、五一、六一、七一、八一、全民阅读月在全市开展多渠道倡导全民多读书,读好书。开展春节、彝族火把节以及“以口夸民族传统文化生态保护区传统文化传承活动”等节庆活动,开展2020年省级非遗项目申报,濒危项目抢救性记录及整理保存,开展2020年度非遗数据库建设。认真落实文物古建筑“一项一策”消防安全制度,加大文物消防安全隐患整治力度,确保文物安全,对楚雄市辖区各级文物保护单位实施抢救性保护措施等。在桃源湖文化广场开展各类群众文化活动,丰富群众文化生活。开展“4.26”世界知识产权日宣传活动,开展“清源”、“净网”、“护苗”、“秋风”、“固边”专项整治行动及“扫黄打非”进基层行动,加大文化市场执法力度。打造一批《楚雄文艺》、《楚雄诗词》精品力作,讲好楚雄故事。紧紧围绕地方经济社会发展和市委、市政府中心工作,积极开发利用地方志资源,巩固提升年鉴质量、打造精品年鉴。

(八)项目实施成效

进一步推动全市传承人开展传承、传播活动,规范传承队伍的管理,建立一支高素质的传承队伍。广泛开展丰富多彩的阅读推广活动,推进“书香楚雄”建设,为楚雄市文化发展作出贡献。加强非物质文化遗产保护与传承,增强文化自信,创新非遗培训和学习交流模式,以授课、研讨交流、技艺展示、活动展演等方式,进一步扩大非遗项目社会影响力,培育优秀非遗文化品牌,有力推动了非遗保护传承工作再上新台阶。按照“部门协作、单位负责”的工作格局,从人防、物防、技防三个方面健全文物建筑消防安全管理长效机制,有效预防文物建筑火灾事故的发生,提高文物建筑消防安全管理水平。通过在“三老”音乐广场开展丰富多彩的群众文化活动,提升群众幸福感和获得感。将文化市场综合治理与日常管理有机结合,严厉打击各种违法违规经营活动,采取集中整治行动、定期稽查、暗访、节假日稽查等多种形式,切实加强行业监管,进一步规范全市文化娱乐场所经营秩序和净化校园周边环境,开展“清源”、“净网”、“护苗”、“秋风”、“固边”专项整治行动,净化全市出版物市场,进一步严格行政执法程序,实行全部行政执法案件网上办理,不断增强行政执法工作及案件办理的透明度,确保我市文化市场健康发展。坚持以人民为中心的创作导向,不断推出更多文艺精品,更好满足人民美好生活新期待。组织实施《年鉴》编纂工作,为充分展示楚雄市形象,讲好楚雄故事打下良好的基础。

第二部分雄市文化和旅游局2020部门预算表

楚雄市文化和旅游局

2020年6月24日

监督索引号53230100835700111

附件:楚雄市文化和旅游局2020年部门预算公开表(汇总)20200624113550380.xls