楚雄市2026年4月份财政收支情况表
二○二六年五月六日
目 录
一、楚雄市2026年4月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2026年4月收支分级情况表
三、楚雄市2026年4月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2026年4月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2026年4月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2026年4月财政重点支出分级完成情况表
| 楚雄市2026年4月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 358,775 | 68,160 | 19.0% | 138,090 | -69,930 | -50.6% | 12,008 | 15,538 | -22.7% |
| 楚雄市 | 264,280 | 45,784 | 17.3% | 119,532 | -73,748 | -61.7% | 6,514 | 11,970 | -45.6% |
| 高新区 | 94,495 | 22,376 | 23.7% | 18,558 | 3,818 | 20.6% | 5,494 | 3,568 | 54.0% |
| 楚雄市2026年4月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 583,530 | 250,270 | 42.9% | 190,797 | 59,473 | 31.2% | 32,059 | 14,128 | 126.9% |
| 楚雄市 | 502,180 | 210,498 | 41.9% | 168,301 | 42,197 | 25.1% | 30,477 | 12,297 | 147.8% |
| 高新区 | 81,350 | 39,772 | 48.9% | 22,496 | 17,276 | 76.8% | 1,582 | 1,831 | -13.6% |
| 楚雄市2026年4月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 276,000 | 7,913 | 2.9% | -513 | 8,426 | -1642.5% | 147 | -10,030 | -101.5% |
| 楚雄市 | 206,000 | 6,455 | 3.1% | -1,776 | 8,231 | -463.5% | 132 | -10,830 | -101.2% |
| 高新区 | 70,000 | 1,458 | 2.1% | 1,263 | 195 | 15.4% | 15 | 800 | -98.1% |
| 楚雄市2026年4月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 237,315 | 63,707 | 26.8% | 137,463 | -73,756 | -53.7% | 52,575 | 12,316 | 326.9% |
| 楚雄市 | 190,898 | 35,087 | 18.4% | 118,946 | -83,859 | -70.5% | 26,842 | 7,645 | 251.1% |
| 高新区 | 46,417 | 28,620 | 61.7% | 18,517 | 10,103 | 54.6% | 25,733 | 4,671 | 450.9% |
| 楚雄市2026年4月财政收入分项目情况表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 预算科目 | 预算数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | % | |||||
| 一、一般公共预算收入 | 358,775 | 68,160 | 19.0% | 138,090 | -69,930 | -50.6% |
| (一)税收收入 | 186,045 | 54,181 | 29.1% | 58,435 | -4,254 | -7.3% |
| 1.增值税 | 56,585 | 16,948 | 30.0% | 19,966 | -3,018 | -15.1% |
| 2.企业所得税 | 5,066 | 2,297 | 45.3% | 1,948 | 349 | 17.9% |
| 3.个人所得税 | 3,642 | 1,335 | 36.7% | 1,363 | -28 | -2.1% |
| 4.资源税 | 2,623 | 514 | 19.6% | 796 | -282 | -35.4% |
| 5.城市维护建设税 | 34,976 | 10,730 | 30.7% | 11,422 | -692 | -6.1% |
| 6.房产税 | 13,022 | 6,287 | 48.3% | 5,532 | 755 | 13.6% |
| 7.印花税 | 5,138 | 2,399 | 46.7% | 2,607 | -208 | -8.0% |
| 8.城镇土地使用税 | 8,884 | 4,244 | 47.8% | 3,682 | 562 | 15.3% |
| 9.土地增值税 | 8,709 | 1,898 | 21.8% | 2,480 | -582 | -23.5% |
| 10.车船税 | 8,025 | 2,920 | 36.4% | 2,608 | 312 | 12.0% |
| 11.耕地占用税 | 4,448 | 1,071 | 24.1% | 185 | 886 | 478.9% |
| 12.契税 | 22,065 | 3,372 | 15.3% | 5,738 | -2,366 | -41.2% |
| 13.烟叶税 | 12,667 | 13 | 0.1% | 6 | 7 | 116.7% |
| 14.环境保护税 | 195 | 142 | 72.8% | 102 | 40 | 39.2% |
| 15.其他税收收入 | 11 | #DIV/0! | 11 | #DIV/0! | ||
| (二)非税收入 | 172,730 | 13,979 | 8.1% | 79,655 | -65,676 | -82.5% |
| 16.专项收入 | 8,876 | 2,663 | 30.0% | 2,895 | -232 | -8.0% |
| 其中:教育费附加收入 | 2,446 | #DIV/0! | 2,690 | -244 | -9.1% | |
| 17.行政事业性收费收入 | 2,767 | 1,098 | 39.7% | 1,392 | -294 | -21.1% |
| 18.罚没收入 | 3,589 | 862 | 24.0% | 1,281 | -419 | -32.7% |
| 19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| 20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 156,288 | 9,234 | 5.9% | 73,888 | -64,654 | -87.5% |
| 21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| 22.政府住房基金收入 | 280 | 100 | 35.7% | 140 | -40 | -28.6% |
| 23.其他收入 | 930 | 22 | 2.4% | 59 | -37 | -62.7% |
| 二、政府性基金预算收入 | 27,600 | 7,913 | 28.7% | -513 | 8,426 | -1642.5% |
| 其中:国有土地使用权出让收入 | 260,000 | 6,106 | 2.3% | -1,167 | 7,273 | -623.2% |
| 彩票公益金收入 | #DIV/0! | 455 | -455 | -100.0% | ||
| 专项债务对应项目专项 收入 | 12,500 | 1 | 0.0% | 4 | -3 | -75.0% |
| 楚雄市2026年4月财政支出分项目情况表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 预算科目 | 预算数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | % | |||||
| 一、一般公共预算支出 | 583,530 | 250,270 | 42.9% | 190,797 | 59,473 | 31.2% |
| 1.一般公共服务支出 | 61,685 | 10,816 | 17.5% | 13,665 | -2,849 | -20.8% |
| 其中:人大事务 | 1,871 | 299 | 16.0% | 338 | -39 | -11.5% |
| 政协事务 | 1,033 | 266 | 25.8% | 320 | -54 | -16.9% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 29,402 | 4,534 | 15.4% | 7,085 | -2,551 | -36.0% |
| 纪检监察事务 | 3,305 | 827 | 25.0% | 793 | 34 | 4.3% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6,038 | 1,156 | 19.1% | 1,121 | 35 | 3.1% |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| 3.国防支出 | 367 | 89 | 24.3% | 37 | 52 | 140.5% |
| 4.公共安全支出 | 24,539 | 6,899 | 28.1% | 6,911 | -12 | -0.2% |
| 其中:公安 | 22,134 | 6,426 | 29.0% | 6,389 | 37 | 0.6% |
| 司法 | 2,168 | 431 | 19.9% | 434 | -3 | -0.7% |
| 5.教育支出 | 88,374 | 28,708 | 32.5% | 30,675 | -1,967 | -6.4% |
| 其中:普通教育 | 81,884 | 26,878 | 32.8% | 28,483 | -1,605 | -5.6% |
| 职业教育 | 2,401 | 872 | 36.3% | 764 | 108 | 14.1% |
| 教育费附加安排的支出 | 952 | 285 | 29.9% | 407 | -122 | -30.0% |
| 6.科学技术支出 | 2,831 | 252 | 8.9% | 709 | -457 | -64.5% |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 2,646 | 771 | 29.1% | 916 | -145 | -15.8% |
| 8.社会保障和就业支出 | 83,511 | 22,968 | 27.5% | 22,771 | 197 | 0.9% |
| 其中:行政事业单位养老支出 | 54,984 | 12,670 | 23.0% | 11,505 | 1,165 | 10.1% |
| 最低生活保障 | 5,801 | 3,092 | 53.3% | 3,374 | -282 | -8.4% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,036 | #DIV/0! | ||||
| 9.卫生健康支出 | 38,042 | 11,846 | 31.1% | 10,467 | 1,379 | 13.2% |
| 其中:行政事业单位医疗 | 12,198 | 4,193 | 34.4% | 3,964 | 229 | 5.8% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,100 | #DIV/0! | ||||
| 10.节能环保支出 | 1,489 | 81 | 5.4% | 2,102 | -2,021 | -96.1% |
| 11.城乡社区支出 | 83,106 | 136,463 | 164.2% | 70,666 | 65,797 | 93.1% |
| 12.农林水支出 | 50,768 | 11,851 | 23.3% | 18,342 | -6,491 | -35.4% |
| 其中:农业农村 | 20,807 | 5,306 | 25.5% | 8,658 | -3,352 | -38.7% |
| 林业和草原 | 3,981 | 915 | 23.0% | 1,127 | -212 | -18.8% |
| 水利 | 5,578 | 913 | 16.4% | 2,909 | -1,996 | -68.6% |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6,703 | 1,772 | 26.4% | 2,878 | -1,106 | -38.4% |
| 农村综合改革 | 13,522 | 2,945 | 21.8% | 2,655 | 290 | 10.9% |
| 13.交通运输支出 | 9,406 | 911 | 9.7% | 2,074 | -1,163 | -56.1% |
| 其中:公路水路运输 | 7,386 | 711 | 9.6% | 664 | 47 | 7.1% |
| 车辆购置税支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 70,149 | 10,747 | 15.3% | 1,481 | 9,266 | 625.7% |
| 15.商业服务业等支出 | 1,268 | 202 | 15.9% | 429 | -227 | -52.9% |
| 16.金融支出 | 21 | #DIV/0! | ||||
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 3,348 | 1,673 | 50.0% | 1,047 | 626 | 59.8% |
| 19.住房保障支出 | 20,041 | 4,234 | 21.1% | 5,110 | -876 | -17.1% |
| 其中:保障性安居工程支出 | 2,198 | 184 | 8.4% | 1,030 | -846 | -82.1% |
| 住房改革支出 | 17,843 | 4,050 | 22.7% | 4,080 | -30 | -0.7% |
| 20.粮油物资储备支出 | 299 | #DIV/0! | ||||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 4,248 | 1,125 | 26.5% | 1,104 | 21 | 1.9% |
| 22.债务付息支出 | 28,237 | 634 | 2.2% | 2,291 | -1,657 | -72.3% |
| 23.债务发行费用支出 | 473 | #DIV/0! | ||||
| 24.其他支出 | 2,457 | #DIV/0! | ||||
| 二、政府性基金预算支出 | 237,315 | 63,707 | 26.8% | 137,463 | -73,756 | -53.7% |
| 其中:大中型水库移民后期扶持基金 支出 | 1,220 | 553 | 45.3% | 713 | -160 | -22.4% |
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 | 125,586 | 6,192 | 4.9% | 120,822 | -114,630 | -94.9% |
| 彩票公益金安排的支出 | 912 | 179 | 19.6% | 768 | -589 | -76.7% |
| 债务付息支出 | 37,221 | 3,241 | 8.7% | 5,332 | -2,091 | -39.2% |
| 楚雄市2026年4月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 其中: 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
| 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
| 绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
| 全市合计 | 68,160 | 138,090 | -69930.00 | -50.6% | 54,181 | 58,435 | -4254.00 | -7.3% | 79.5% | 13,979 | 79,655 | -65676.00 | -82.5% | 20.5% |
| 楚雄市 | 45,784 | 119,532 | -73748.00 | -61.7% | 33,295 | 40,529 | -7234.00 | -17.8% | 72.7% | 12,489 | 79,003 | -66514.00 | -84.2% | 27.3% |
| 高新区 | 22,376 | 18,558 | 3818.00 | 20.6% | 20,886 | 17,906 | 2980.00 | 16.6% | 93.3% | 1,490 | 652 | 838.00 | 128.5% | 6.7% |
| 楚雄市2026年4月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | |
| 全市合计 | 10,816 | 13,665 | -20.8% | 28,708 | 30,675 | -6.4% | 22,968 | 22,771 | 0.9% | 11,846 | 10,467 | 13.2% | 11,851 | 18,342 | -35.4% | 911 | 2,074 | -56.1% |
| 楚雄市 | 9,804 | 12,709 | -22.9% | 27,559 | 29,813 | -7.6% | 22,687 | 22,499 | 0.8% | 11,774 | 10,400 | 13.2% | 11,851 | 18,342 | -35.4% | 711 | 2,074 | -65.7% |
| 高新区 | 1,012 | 956 | 5.9% | 1,149 | 862 | 33.3% | 281 | 272 | 3.3% | 72 | 67 | 7.5% | #DIV/0! | 200 | #DIV/0! | |||
| 楚雄市2010-2025年地方财政 一般公共预算收入支出情况 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
| 2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
| 2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
| 2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
| 2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
| 2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
| 2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
| 2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
| 2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
| 2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
| 2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
| 2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
| 2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
| 2022年 | 334,594 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
| 2023年 | 334,145 | -0.1% | 561,397 | 1.5% |
| 2024年 | 344,506 | 3.1% | 555,947 | -1.0% |
| 2025年 | 351,740 | 3.1% | 555,678 | -1.0% |