楚雄市2026年3月份财政收支情况表
二○二六年四月一日
目 录
一、楚雄市2026年3月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2026年3月收支分级情况表
三、楚雄市2026年3月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2026年3月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2026年3月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2026年3月财政重点支出分级完成情况表
| 楚雄市2026年3月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 358,775 | 56,152 | 15.7% | 122,552 | -66,400 | -54.2% | 17,436 | 58,026 | -70.0% |
| 楚雄市 | 264,280 | 39,270 | 14.9% | 107,562 | -68,292 | -63.5% | 13,744 | 55,421 | -75.2% |
| 高新区 | 94,495 | 16,882 | 17.9% | 14,990 | 1,892 | 12.6% | 3,692 | 2,605 | 41.7% |
| 楚雄市2026年3月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 583,530 | 218,211 | 37.4% | 176,669 | 41,542 | 23.5% | 46,450 | 63,968 | -27.4% |
| 楚雄市 | 502,180 | 180,021 | 35.8% | 156,004 | 24,017 | 15.4% | 38,493 | 58,278 | -33.9% |
| 高新区 | 81,350 | 38,190 | 46.9% | 20,665 | 17,525 | 84.8% | 7,957 | 5,690 | 39.8% |
| 楚雄市2026年3月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 276,000 | 7,766 | 2.8% | 9,517 | -1,751 | -18.4% | 694 | 538 | 29.0% |
| 楚雄市 | 206,000 | 6,323 | 3.1% | 9,054 | -2,731 | -30.2% | 161 | 536 | -70.0% |
| 高新区 | 70,000 | 1,443 | 2.1% | 463 | 980 | 211.7% | 533 | 2 | 26550.0% |
| 楚雄市2026年3月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 237,315 | 11,132 | 4.7% | 125,147 | -114,015 | -91.1% | 2,835 | 33,771 | -91.6% |
| 楚雄市 | 190,898 | 8,245 | 4.3% | 111,301 | -103,056 | -92.6% | 2,335 | 31,780 | -92.7% |
| 高新区 | 46,417 | 2,887 | 6.2% | 13,846 | -10,959 | -79.1% | 500 | 1,991 | -74.9% |
| 楚雄市2026年3月财政收入分项目情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 预算科目 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | % | ||||
| 一、一般公共预算收入 | 56,152 | 15.7% | 122,552 | -66,400 | -54.2% |
| (一)税收收入 | 44,090 | 23.7% | 47,411 | -3,321 | -7.0% |
| 1.增值税 | 12,800 | 22.6% | 15,801 | -3,001 | -19.0% |
| 2.企业所得税 | 1,477 | 29.2% | 1,286 | 191 | 14.9% |
| 3.个人所得税 | 1,240 | 34.0% | 1,290 | -50 | -3.9% |
| 4.资源税 | 409 | 15.6% | 505 | -96 | -19.0% |
| 5.城市维护建设税 | 8,699 | 24.9% | 9,278 | -579 | -6.2% |
| 6.房产税 | 6,194 | 47.6% | 5,450 | 744 | 13.7% |
| 7.印花税 | 1,369 | 26.6% | 1,695 | -326 | -19.2% |
| 8.城镇土地使用税 | 4,075 | 45.9% | 3,630 | 445 | 12.3% |
| 9.土地增值税 | 1,687 | 19.4% | 2,366 | -679 | -28.7% |
| 10.车船税 | 2,230 | 27.8% | 2,062 | 168 | 8.1% |
| 11.耕地占用税 | 1,003 | 22.5% | -47 | 1,050 | -2234.0% |
| 12.契税 | 2,800 | 12.7% | 4,031 | -1,231 | -30.5% |
| 13.烟叶税 | 6 | -6 | -100.0% | ||
| 14.环境保护税 | 96 | 49.2% | 58 | 38 | 65.5% |
| 15.其他税收收入 | 11 | #DIV/0! | 11 | #DIV/0! | |
| (二)非税收入 | 12,062 | 7.0% | 75,141 | -63,079 | -83.9% |
| 16.专项收入 | 2,131 | 24.0% | 2,518 | -387 | -15.4% |
| 其中:教育费附加收入 | 1,926 | #DIV/0! | 2,164 | -238 | -11.0% |
| 17.行政事业性收费收入 | 835 | 30.2% | 1,279 | -444 | -34.7% |
| 18.罚没收入 | 656 | 18.3% | 1,035 | -379 | -36.6% |
| 19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| 20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 8,328 | 5.3% | 70,118 | -61,790 | -88.1% |
| 21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||
| 22.政府住房基金收入 | 100 | 35.7% | 140 | -40 | -28.6% |
| 23.其他收入 | 12 | 1.3% | 51 | -39 | -76.5% |
| 二、政府性基金预算收入 | 7,766 | 28.1% | 9,517 | -1,751 | -18.4% |
| 其中:国有土地使用权出让收入 | 5,959 | 2.3% | 9,058 | -3,099 | -34.2% |
| 彩票公益金收入 | #DIV/0! | 455 | -455 | -100.0% | |
| 专项债务对应项目专项 收入 | 1 | 0.0% | 4 | -3 | -75.0% |
| 楚雄市2026年3月财政支出分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | % | ||||||
| 一、一般公共预算支出 | 583,530 | 46,450 | 218,211 | 37.4% | 176,669 | 41,542 | 23.5% |
| 1.一般公共服务支出 | 61,685 | 2,963 | 7,433 | 12.0% | 11,108 | -3,675 | -33.1% |
| 其中:人大事务 | 1,871 | 79 | 200 | 10.7% | 281 | -81 | -28.8% |
| 政协事务 | 1,033 | 77 | 175 | 16.9% | 264 | -89 | -33.7% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 29,402 | 1,184 | 3,114 | 10.6% | 5,855 | -2,741 | -46.8% |
| 纪检监察事务 | 3,305 | 225 | 562 | 17.0% | 673 | -111 | -16.5% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6,038 | 298 | 794 | 13.2% | 947 | -153 | -16.2% |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 3.国防支出 | 367 | 42 | 11.4% | 37 | 5 | 13.5% | |
| 4.公共安全支出 | 24,539 | 2,467 | 5,230 | 21.3% | 5,631 | -401 | -7.1% |
| 其中:公安 | 22,134 | 2,320 | 4,884 | 22.1% | 5,208 | -324 | -6.2% |
| 司法 | 2,168 | 139 | 304 | 14.0% | 349 | -45 | -12.9% |
| 5.教育支出 | 88,374 | 9,060 | 19,288 | 21.8% | 26,071 | -6,783 | -26.0% |
| 其中:普通教育 | 81,884 | 8,538 | 17,958 | 21.9% | 24,130 | -6,172 | -25.6% |
| 职业教育 | 2,401 | 249 | 659 | 27.4% | 650 | 9 | 1.4% |
| 教育费附加安排的支出 | 952 | 71 | 240 | 25.2% | 370 | -130 | -35.1% |
| 6.科学技术支出 | 2,831 | 49 | 170 | 6.0% | 473 | -303 | -64.1% |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 2,646 | 227 | 530 | 20.0% | 750 | -220 | -29.3% |
| 8.社会保障和就业支出 | 83,511 | 6,343 | 16,431 | 19.7% | 17,682 | -1,251 | -7.1% |
| 其中:行政事业单位养老支出 | 54,984 | 3,819 | 8,905 | 16.2% | 8,952 | -47 | -0.5% |
| 最低生活保障 | 5,801 | 553 | 2,102 | 36.2% | 2,413 | -311 | -12.9% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,036 | #DIV/0! | |||||
| 9.卫生健康支出 | 38,042 | 4,215 | 9,368 | 24.6% | 8,155 | 1,213 | 14.9% |
| 其中:行政事业单位医疗 | 12,198 | 974 | 3,244 | 26.6% | 3,034 | 210 | 6.9% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,100 | #DIV/0! | |||||
| 10.节能环保支出 | 1,489 | 81 | 5.4% | 1,468 | -1,387 | -94.5% | |
| 11.城乡社区支出 | 83,106 | 14,156 | 132,255 | 159.1% | 78,456 | 53,799 | 68.6% |
| 12.农林水支出 | 50,768 | 4,362 | 9,664 | 19.0% | 15,782 | -6,118 | -38.8% |
| 其中:农业农村 | 20,807 | 1,826 | 4,233 | 20.3% | 7,776 | -3,543 | -45.6% |
| 林业和草原 | 3,981 | 283 | 710 | 17.8% | 927 | -217 | -23.4% |
| 水利 | 5,578 | 169 | 690 | 12.4% | 2,337 | -1,647 | -70.5% |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6,703 | 1,714 | 1,772 | 26.4% | 2,647 | -875 | -33.1% |
| 农村综合改革 | 13,522 | 370 | 2,259 | 16.7% | 1,982 | 277 | 14.0% |
| 13.交通运输支出 | 9,406 | 210 | 738 | 7.8% | 2,021 | -1,283 | -63.5% |
| 其中:公路水路运输 | 7,386 | 130 | 608 | 8.2% | 611 | -3 | -0.5% |
| 车辆购置税支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 70,149 | 416 | 10,685 | 15.2% | 1,241 | 9,444 | 761.0% |
| 15.商业服务业等支出 | 1,268 | 22 | 174 | 13.7% | 249 | -75 | -30.1% |
| 16.金融支出 | 21 | #DIV/0! | |||||
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 3,348 | 245 | 1,439 | 43.0% | 907 | 532 | 58.7% |
| 19.住房保障支出 | 20,041 | 1,017 | 3,230 | 16.1% | 3,957 | -727 | -18.4% |
| 其中:保障性安居工程支出 | 2,198 | 184 | 8.4% | 1,020 | -836 | -82.0% | |
| 住房改革支出 | 17,843 | 1,017 | 3,046 | 17.1% | 2,937 | 109 | 3.7% |
| 20.粮油物资储备支出 | 299 | #DIV/0! | |||||
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 4,248 | 164 | 819 | 19.3% | 908 | -89 | -9.8% |
| 22.债务付息支出 | 28,237 | 534 | 634 | 2.2% | 1,773 | -1,139 | -64.2% |
| 23.债务发行费用支出 | 473 | #DIV/0! | |||||
| 24.其他支出 | 2,457 | #DIV/0! | |||||
| 二、政府性基金预算支出 | 237,315 | 2,835 | 11,132 | 4.7% | 125,147 | -114,015 | -91.1% |
| 其中:大中型水库移民后期扶持基金 支出 | 1,220 | 553 | 45.3% | 1,052 | -499 | -47.4% | |
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 | 125,586 | 111 | 4,479 | 3.6% | 113,238 | -108,759 | -96.0% |
| 彩票公益金安排的支出 | 912 | 33 | 176 | 19.3% | 736 | -560 | -76.1% |
| 债务付息支出 | 37,221 | 1,500 | 3,092 | 8.3% | 4,979 | -1,887 | -37.9% |
| 楚雄市2026年3月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 其中: 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
| 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
| 绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
| 全市合计 | 56,152 | 122,552 | -66400.00 | -54.2% | 44,090 | 47,411 | -3321.00 | -7.0% | 78.5% | 12,062 | 75,141 | -63079.00 | -83.9% | 21.5% |
| 楚雄市 | 39,270 | 107,562 | -68292.00 | -63.5% | 27,700 | 32,976 | -5276.00 | -16.0% | 70.5% | 11,570 | 74,586 | -63016.00 | -84.5% | 29.5% |
| 高新区 | 16,882 | 14,990 | 1892.00 | 12.6% | 16,390 | 14,435 | 1955.00 | 13.5% | 97.1% | 492 | 555 | -63.00 | -11.4% | 2.9% |
| 楚雄市2026年3月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | |
| 全市合计 | 7,433 | 11,108 | -33.1% | 19,288 | 26,071 | -26.0% | 16,431 | 17,682 | -7.1% | 9,368 | 8,155 | 14.9% | 9,664 | 15,782 | -38.8% | 738 | 2,021 | -63.5% |
| 楚雄市 | 6,792 | 10,518 | -35.4% | 18,510 | 25,400 | -27.1% | 16,236 | 17,453 | -7.0% | 9,312 | 8,103 | 14.9% | 9,664 | 15,782 | -38.8% | 608 | 2,021 | -69.9% |
| 高新区 | 641 | 590 | 8.6% | 778 | 671 | 15.9% | 195 | 229 | -14.8% | 56 | 52 | 7.7% | #DIV/0! | 130 | #DIV/0! | |||
| 楚雄市2010-2025年地方财政 一般公共预算收入支出情况 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
| 2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
| 2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
| 2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
| 2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
| 2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
| 2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
| 2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
| 2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
| 2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
| 2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
| 2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
| 2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
| 2022年 | 334,594 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
| 2023年 | 334,145 | -0.1% | 561,397 | 1.5% |
| 2024年 | 344,506 | 3.1% | 555,947 | -1.0% |
| 2025年 | 351,740 | 3.1% | 555,678 | -1.0% |