楚雄市2025年11月份财政收支情况表
二○二五年十二月二日
目 录
一、楚雄市2025年11月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2025年11月收支分级情况表
三、楚雄市2025年11月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2025年11月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2025年11月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2025年11月财政重点支出分级完成情况表
| 楚雄市2025年11月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 351,396 | 297,417 | 84.6% | 333,467 | -36,050 | -10.8% | 23,174 | 63,518 | -63.5% |
| 楚雄市 | 262,628 | 225,901 | 86.0% | 254,002 | -28,101 | -11.1% | 19,739 | 56,816 | -65.3% |
| 高新区 | 88,768 | 71,516 | 80.6% | 79,465 | -7,949 | -10.0% | 3,435 | 6,702 | -48.7% |
| 楚雄市2025年11月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 572,626 | 482,345 | 84.2% | 499,665 | -17,320 | -3.5% | 65,859 | 61,264 | 7.5% |
| 楚雄市 | 486,971 | 399,180 | 82.0% | 423,226 | -24,046 | -5.7% | 51,446 | 48,640 | 5.8% |
| 高新区 | 85,655 | 83,165 | 97.1% | 76,439 | 6,726 | 8.8% | 14,413 | 12,624 | 14.2% |
| 楚雄市2025年11月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 271,000 | 121,354 | 44.8% | 117,649 | 3,705 | 3.1% | 59,504 | 37,191 | 60.0% |
| 楚雄市 | 206,000 | 67,605 | 32.8% | 76,030 | -8,425 | -11.1% | 32,500 | 22,517 | 44.3% |
| 高新区 | 65,000 | 53,749 | 82.7% | 41,619 | 12,130 | 29.1% | 27,004 | 14,674 | 84.0% |
| 楚雄市2025年11月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 281,097 | 379,908 | 135.2% | 333,152 | 46,756 | 14.0% | 31,814 | 83,210 | -61.8% |
| 楚雄市 | 206,991 | 267,872 | 129.4% | 263,252 | 4,620 | 1.8% | 4,654 | 68,463 | -93.2% |
| 高新区 | 74,106 | 112,036 | 151.2% | 69,900 | 42,136 | 60.3% | 27,160 | 14,747 | 84.2% |
| 楚雄市2025年11月财政收入分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | % | ||||||
| 一、一般公共预算收入 | 351,396 | 23,174 | 297,417 | 84.6% | 333,467 | -36,050 | -10.8% |
| (一)税收收入 | 192,334 | 9,668 | 146,699 | 76.3% | 148,461 | -1,762 | -1.2% |
| 1.增值税 | 64,566 | 3,826 | 46,627 | 72.2% | 48,442 | -1,815 | -3.7% |
| 2.企业所得税 | 6,356 | 89 | 4,275 | 67.3% | 5,439 | -1,164 | -21.4% |
| 3.个人所得税 | 3,553 | 273 | 3,038 | 85.5% | 2,973 | 65 | 2.2% |
| 4.资源税 | 1,752 | 180 | 2,181 | 124.5% | 1,468 | 713 | 48.6% |
| 5.城市维护建设税 | 32,698 | 1,875 | 26,671 | 81.6% | 26,008 | 663 | 2.5% |
| 6.房产税 | 13,392 | 122 | 12,173 | 90.9% | 10,653 | 1,520 | 14.3% |
| 7.印花税 | 5,888 | 47 | 4,785 | 81.3% | 5,012 | -227 | -4.5% |
| 8.城镇土地使用税 | 8,778 | 49 | 7,912 | 90.1% | 6,803 | 1,109 | 16.3% |
| 9.土地增值税 | 9,878 | 539 | 6,196 | 62.7% | 7,293 | -1,097 | -15.0% |
| 10.车船税 | 7,009 | 654 | 6,797 | 97.0% | 5,881 | 916 | 15.6% |
| 11.耕地占用税 | 5,256 | 105 | 1,212 | 23.1% | 5,247 | -4,035 | -76.9% |
| 12.契税 | 20,121 | 1,834 | 13,179 | 65.5% | 11,676 | 1,503 | 12.9% |
| 13.烟叶税 | 12,786 | 72 | 11,483 | 89.8% | 11,324 | 159 | 1.4% |
| 14.环境保护税 | 301 | 3 | 170 | 56.5% | 238 | -68 | -28.6% |
| 15.其他税收收入 | #DIV/0! | 4 | -4 | -100.0% | |||
| (二)非税收入 | 159,062 | 13,506 | 150,718 | 94.8% | 185,006 | -34,288 | -18.5% |
| 16.专项收入 | 9,284 | 2,256 | 8,832 | 95.1% | 9,058 | -226 | -2.5% |
| 其中:教育费附加收入 | 452 | 6,235 | #DIV/0! | 6,078 | 157 | 2.6% | |
| 17.行政事业性收费收入 | 9,635 | 112 | 2,717 | 28.2% | 10,319 | -7,602 | -73.7% |
| 18.罚没收入 | 5,503 | 216 | 3,708 | 67.4% | 4,719 | -1,011 | -21.4% |
| 19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 131,941 | 10,922 | 134,242 | 101.7% | 157,795 | -23,553 | -14.9% |
| 21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 22.政府住房基金收入 | 1,129 | 250 | 22.1% | 1,028 | -778 | -75.7% | |
| 23.其他收入 | 1,570 | 969 | 61.7% | 2,087 | -1,118 | -53.6% | |
| 二、政府性基金预算收入 | 271,000 | 59,504 | 121,354 | 44.8% | 117,649 | 3,705 | 3.1% |
| 其中:国有土地使用权出让收入 | 255,000 | 55,504 | 112,345 | 44.1% | 110,454 | 1,891 | 1.7% |
| 彩票公益金收入 | 455 | #DIV/0! | 455 | #DIV/0! | |||
| 专项债务对应项目专项 收入 | 12,800 | 3,910 | 8,014 | 62.6% | 8,014 | #DIV/0! | |
| 楚雄市2025年11月财政支出分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | % | ||||||
| 一、一般公共预算支出 | 572,626 | 65,859 | 482,345 | 84.2% | 499,665 | -17,320 | -3.5% |
| 1.一般公共服务支出 | 48,004 | 2,843 | 30,543 | 63.6% | 35,225 | -4,682 | -13.3% |
| 其中:人大事务 | 1,191 | 87 | 855 | 71.8% | 883 | -28 | -3.2% |
| 政协事务 | 901 | 125 | 706 | 78.4% | 667 | 39 | 5.8% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 24,937 | 1,248 | 15,821 | 63.4% | 19,591 | -3,770 | -19.2% |
| 纪检监察事务 | 2,536 | 162 | 1,769 | 69.8% | 1,832 | -63 | -3.4% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,759 | 274 | 2,461 | 65.5% | 1,619 | 842 | 52.0% |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 3.国防支出 | 375 | -10 | 322 | 85.9% | 384 | -62 | -16.1% |
| 4.公共安全支出 | 22,002 | 2,517 | 18,397 | 83.6% | 19,074 | -677 | -3.5% |
| 其中:公安 | 20,180 | 2,378 | 17,057 | 84.5% | 17,553 | -496 | -2.8% |
| 司法 | 1,534 | 122 | 1,115 | 72.7% | 1,284 | -169 | -13.2% |
| 5.教育支出 | 85,463 | 5,751 | 70,319 | 82.3% | 73,259 | -2,940 | -4.0% |
| 其中:普通教育 | 78,309 | 5,414 | 65,789 | 84.0% | 68,791 | -3,002 | -4.4% |
| 职业教育 | 2,517 | 162 | 2,132 | 84.7% | 1,713 | 419 | 24.5% |
| 教育费附加安排的支出 | 1,537 | 7 | 485 | 31.6% | 392 | 93 | 23.7% |
| 6.科学技术支出 | 5,317 | 56 | 1,496 | 28.1% | 933 | 563 | 60.3% |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 2,756 | 191 | 1,903 | 69.0% | 2,354 | -451 | -19.2% |
| 8.社会保障和就业支出 | 63,200 | 5,518 | 59,562 | 94.2% | 55,544 | 4,018 | 7.2% |
| 其中:行政事业单位养老支出 | 32,154 | 2,426 | 30,639 | 95.3% | 28,651 | 1,988 | 6.9% |
| 最低生活保障 | 9,695 | 557 | 8,489 | 87.6% | 8,945 | -456 | -5.1% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 449 | 499 | 111.1% | 499 | #DIV/0! | ||
| 9.卫生健康支出 | 28,504 | 6,142 | 32,919 | 115.5% | 27,309 | 5,610 | 20.5% |
| 其中:行政事业单位医疗 | 11,077 | 908 | 10,480 | 94.6% | 10,636 | -156 | -1.5% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 988 | 993 | 100.5% | 993 | #DIV/0! | ||
| 10.节能环保支出 | 4,465 | 32 | 2,470 | 55.3% | 17,582 | -15,112 | -86.0% |
| 11.城乡社区支出 | 151,662 | -40,337 | 95,176 | 62.8% | 152,059 | -56,883 | -37.4% |
| 12.农林水支出 | 66,343 | 2,092 | 42,634 | 64.3% | 49,412 | -6,778 | -13.7% |
| 其中:农业农村 | 28,729 | 1,043 | 21,547 | 75.0% | 22,457 | -910 | -4.1% |
| 林业和草原 | 7,165 | 230 | 2,069 | 28.9% | 6,064 | -3,995 | -65.9% |
| 水利 | 14,576 | 113 | 4,377 | 30.0% | 7,283 | -2,906 | -39.9% |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,381 | 706 | 8,814 | 84.9% | 8,263 | 551 | 6.7% |
| 农村综合改革 | 4,249 | 5,699 | 134.1% | 4,126 | 1,573 | 38.1% | |
| 13.交通运输支出 | 5,307 | 165 | 9,611 | 181.1% | 5,465 | 4,146 | 75.9% |
| 其中:公路水路运输 | 4,859 | 107 | 7,293 | 150.1% | 4,912 | 2,381 | 48.5% |
| 车辆购置税支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 30,967 | 76,886 | 81,996 | 264.8% | 18,234 | 63,762 | 349.7% |
| 15.商业服务业等支出 | 2,203 | 29 | 669 | 30.4% | 1,041 | -372 | -35.7% |
| 16.金融支出 | 101 | 30 | 29.7% | 40 | -10 | -25.0% | |
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 4,424 | 225 | 2,332 | 52.7% | 2,265 | 67 | 3.0% |
| 19.住房保障支出 | 22,720 | 1,367 | 13,240 | 58.3% | 22,116 | -8,876 | -40.1% |
| 其中:保障性安居工程支出 | 9,468 | 84 | 2,157 | 22.8% | 9,986 | -7,829 | -78.4% |
| 住房改革支出 | 13,252 | 1,283 | 11,083 | 83.6% | 12,130 | -1,047 | -8.6% |
| 20.粮油物资储备支出 | 441 | 284 | 64.4% | 338 | -54 | -16.0% | |
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 3,059 | 1,528 | 3,641 | 119.0% | 2,520 | 1,121 | 44.5% |
| 22.债务付息支出 | 18,898 | 1,008 | 14,945 | 79.1% | 14,491 | 454 | 3.1% |
| 23.债务发行费用支出 | 305 | 26 | 26 | 8.5% | 20 | 6 | 30.0% |
| 24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 二、政府性基金预算支出 | 281,097 | 31,814 | 379,908 | 135.2% | 333,152 | 46,756 | 14.0% |
| 其中:大中型水库移民后期扶持基金 支出 | 1,463 | 1,322 | 90.4% | 2,412 | -1,090 | -45.2% | |
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 | 139,558 | 22,838 | 195,401 | 140.0% | 193,279 | 2,122 | 1.1% |
| 彩票公益金安排的支出 | 351 | 148 | 1,105 | 314.8% | 571 | 534 | 93.5% |
| 债务付息支出 | 41,484 | 2,169 | 23,686 | 57.1% | 20,623 | 3,063 | 14.9% |
| 楚雄市2025年11月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 其中: 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
| 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
| 绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
| 全市合计 | 297,417 | 333,467 | -36050.00 | -10.8% | 146,699 | 148,461 | -1762.00 | -1.2% | 49.3% | 150,718 | 185,006 | -34288.00 | -18.5% | 50.7% |
| 楚雄市 | 225,901 | 254,002 | -28101.00 | -11.1% | 103,351 | 102,313 | 1038.00 | 1.0% | 45.8% | 122,550 | 151,689 | -29139.00 | -19.2% | 54.2% |
| 高新区 | 71,516 | 79,465 | -7949.00 | -10.0% | 43,348 | 46,148 | -2800.00 | -6.1% | 60.6% | 28,168 | 33,317 | -5149.00 | -15.5% | 39.4% |
| 楚雄市2025年11月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | |
| 全市合计 | 30,543 | 35,225 | -13.3% | 70,319 | 73,259 | -4.0% | 59,562 | 55,544 | 7.2% | 32,919 | 27,309 | 20.5% | 42,634 | 49,412 | -13.7% | 9,611 | 5,465 | 75.9% |
| 楚雄市 | 27,784 | 32,101 | -13.4% | 67,879 | 69,076 | -1.7% | 58,839 | 54,952 | 7.1% | 32,744 | 27,129 | 20.7% | 42,634 | 49,406 | -13.7% | 9,203 | 4,942 | 86.2% |
| 高新区 | 2,759 | 3,124 | -11.7% | 2,440 | 4,183 | -41.7% | 723 | 592 | 22.1% | 175 | 180 | -2.8% | 6 | -100.0% | 408 | 523 | -22.0% | |
| 楚雄市2010-2024年地方财政 一般公共预算收入支出情况 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
| 2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
| 2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
| 2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
| 2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
| 2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
| 2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
| 2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
| 2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
| 2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
| 2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
| 2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
| 2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
| 2022年 | 334,594 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
| 2023年 | 334,145 | -0.1% | 561,397 | 1.5% |
| 2024年 | 344,506 | 3.1% | 555,947 | -1.0% |