楚雄市2025年10月份财政收支情况表
二○二五年十一月四日
目 录
一、楚雄市2025年10月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2025年10月收支分级情况表
三、楚雄市2025年10月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2025年10月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2025年10月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2025年10月财政重点支出分级完成情况表
| 楚雄市2025年10月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 351,396 | 274,243 | 78.0% | 269,949 | 4,294 | 1.6% | 37,704 | 51,814 | -27.2% |
| 楚雄市 | 262,628 | 206,162 | 78.5% | 197,186 | 8,976 | 4.6% | 21,042 | 30,035 | -29.9% |
| 高新区 | 88,768 | 68,081 | 76.7% | 72,763 | -4,682 | -6.4% | 16,662 | 21,779 | -23.5% |
| 楚雄市2025年10月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 572,626 | 416,486 | 72.7% | 438,401 | -21,915 | -5.0% | 56,312 | 32,817 | 71.6% |
| 楚雄市 | 486,971 | 347,734 | 71.4% | 374,586 | -26,852 | -7.2% | 36,541 | 24,901 | 46.7% |
| 高新区 | 85,655 | 68,752 | 80.3% | 63,815 | 4,937 | 7.7% | 19,771 | 7,916 | 149.8% |
| 楚雄市2025年10月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 271,000 | 61,850 | 22.8% | 80,458 | -18,608 | -23.1% | 26,883 | 14,810 | 81.5% |
| 楚雄市 | 206,000 | 35,105 | 17.0% | 53,513 | -18,408 | -34.4% | 2,968 | 3,160 | -6.1% |
| 高新区 | 65,000 | 26,745 | 41.1% | 26,945 | -200 | -0.7% | 23,915 | 11,650 | 105.3% |
| 楚雄市2025年10月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 281,097 | 348,094 | 123.8% | 249,942 | 98,152 | 39.3% | 47,333 | 50,912 | -7.0% |
| 楚雄市 | 206,991 | 263,218 | 127.2% | 194,789 | 68,429 | 35.1% | 17,939 | 31,796 | -43.6% |
| 高新区 | 74,106 | 84,876 | 114.5% | 55,153 | 29,723 | 53.9% | 29,394 | 19,116 | 53.8% |
| 楚雄市2025年10月财政收入分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | % | ||||||
| 一、一般公共预算收入 | 351,396 | 37,704 | 274,243 | 78.0% | 269,949 | 4,294 | 1.6% |
| (一)税收收入 | 192,334 | 20,697 | 137,031 | 71.2% | 133,421 | 3,610 | 2.7% |
| 1.增值税 | 64,566 | 4,097 | 42,801 | 66.3% | 43,762 | -961 | -2.2% |
| 2.企业所得税 | 6,356 | 663 | 4,186 | 65.9% | 5,396 | -1,210 | -22.4% |
| 3.个人所得税 | 3,553 | 281 | 2,765 | 77.8% | 2,696 | 69 | 2.6% |
| 4.资源税 | 1,752 | 196 | 2,001 | 114.2% | 1,361 | 640 | 47.0% |
| 5.城市维护建设税 | 32,698 | 2,788 | 24,796 | 75.8% | 24,080 | 716 | 3.0% |
| 6.房产税 | 13,392 | 148 | 12,051 | 90.0% | 10,477 | 1,574 | 15.0% |
| 7.印花税 | 5,888 | 1,059 | 4,738 | 80.5% | 4,887 | -149 | -3.0% |
| 8.城镇土地使用税 | 8,778 | 70 | 7,863 | 89.6% | 6,683 | 1,180 | 17.7% |
| 9.土地增值税 | 9,878 | 370 | 5,657 | 57.3% | 6,841 | -1,184 | -17.3% |
| 10.车船税 | 7,009 | 782 | 6,143 | 87.6% | 5,334 | 809 | 15.2% |
| 11.耕地占用税 | 5,256 | 60 | 1,107 | 21.1% | 3,733 | -2,626 | -70.3% |
| 12.契税 | 20,121 | 1,099 | 11,345 | 56.4% | 9,998 | 1,347 | 13.5% |
| 13.烟叶税 | 12,786 | 9,053 | 11,411 | 89.2% | 7,931 | 3,480 | 43.9% |
| 14.环境保护税 | 301 | 31 | 167 | 55.5% | 238 | -71 | -29.8% |
| 15.其他税收收入 | #DIV/0! | 4 | -4 | -100.0% | |||
| (二)非税收入 | 159,062 | 17,007 | 137,212 | 86.3% | 136,528 | 684 | 0.5% |
| 16.专项收入 | 9,284 | 911 | 6,576 | 70.8% | 7,824 | -1,248 | -16.0% |
| 其中:教育费附加收入 | 637 | 5,783 | #DIV/0! | 5,566 | 217 | 3.9% | |
| 17.行政事业性收费收入 | 9,635 | 467 | 2,605 | 27.0% | 8,859 | -6,254 | -70.6% |
| 18.罚没收入 | 5,503 | 202 | 3,492 | 63.5% | 4,425 | -933 | -21.1% |
| 19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 131,941 | 15,427 | 123,320 | 93.5% | 113,235 | 10,085 | 8.9% |
| 21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 22.政府住房基金收入 | 1,129 | 250 | 22.1% | 302 | -52 | -17.2% | |
| 23.其他收入 | 1,570 | 969 | 61.7% | 1,883 | -914 | -48.5% | |
| 二、政府性基金预算收入 | 271,000 | 26,883 | 61,850 | 22.8% | 80,458 | -18,608 | -23.1% |
| 其中:国有土地使用权出让收入 | 255,000 | 26,726 | 56,841 | 22.3% | 78,077 | -21,236 | -27.2% |
| 彩票公益金收入 | 455 | #DIV/0! | 455 | #DIV/0! | |||
| 专项债务对应项目专项 收入 | 12,800 | 90 | 4,104 | 32.1% | 4,104 | #DIV/0! | |
| 楚雄市2025年10月财政支出分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | % | ||||||
| 一、一般公共预算支出 | 572,626 | 56,312 | 416,486 | 72.7% | 438,401 | -21,915 | -5.0% |
| 1.一般公共服务支出 | 48,004 | 1,090 | 27,700 | 57.7% | 34,567 | -6,867 | -19.9% |
| 其中:人大事务 | 1,191 | 19 | 768 | 64.5% | 832 | -64 | -7.7% |
| 政协事务 | 901 | 8 | 581 | 64.5% | 664 | -83 | -12.5% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 24,937 | 664 | 14,573 | 58.4% | 19,295 | -4,722 | -24.5% |
| 纪检监察事务 | 2,536 | 21 | 1,607 | 63.4% | 1,832 | -225 | -12.3% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,759 | 83 | 2,187 | 58.2% | 1,562 | 625 | 40.0% |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 3.国防支出 | 375 | 332 | 88.5% | 384 | -52 | -13.5% | |
| 4.公共安全支出 | 22,002 | 695 | 15,880 | 72.2% | 18,618 | -2,738 | -14.7% |
| 其中:公安 | 20,180 | 627 | 14,679 | 72.7% | 17,147 | -2,468 | -14.4% |
| 司法 | 1,534 | 47 | 993 | 64.7% | 1,283 | -290 | -22.6% |
| 5.教育支出 | 85,463 | 4,177 | 64,568 | 75.6% | 72,630 | -8,062 | -11.1% |
| 其中:普通教育 | 78,309 | 3,592 | 60,375 | 77.1% | 68,222 | -7,847 | -11.5% |
| 职业教育 | 2,517 | 483 | 1,970 | 78.3% | 1,687 | 283 | 16.8% |
| 教育费附加安排的支出 | 1,537 | 34 | 478 | 31.1% | 362 | 116 | 32.0% |
| 6.科学技术支出 | 5,317 | 29 | 1,440 | 27.1% | 899 | 541 | 60.2% |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 2,756 | 59 | 1,712 | 62.1% | 2,339 | -627 | -26.8% |
| 8.社会保障和就业支出 | 63,200 | 6,978 | 54,044 | 85.5% | 49,949 | 4,095 | 8.2% |
| 其中:行政事业单位养老支出 | 32,154 | 4,361 | 28,213 | 87.7% | 25,493 | 2,720 | 10.7% |
| 最低生活保障 | 9,695 | 437 | 7,932 | 81.8% | 8,421 | -489 | -5.8% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 449 | 499 | 499 | 111.1% | 499 | #DIV/0! | |
| 9.卫生健康支出 | 28,504 | 3,674 | 26,777 | 93.9% | 26,252 | 525 | 2.0% |
| 其中:行政事业单位医疗 | 11,077 | 1,016 | 9,572 | 86.4% | 9,717 | -145 | -1.5% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 988 | 993 | 993 | 100.5% | 993 | #DIV/0! | |
| 10.节能环保支出 | 4,465 | 109 | 2,438 | 54.6% | 16,897 | -14,459 | -85.6% |
| 11.城乡社区支出 | 151,662 | 31,982 | 135,513 | 89.4% | 112,851 | 22,662 | 20.1% |
| 12.农林水支出 | 66,343 | 2,295 | 40,542 | 61.1% | 45,993 | -5,451 | -11.9% |
| 其中:农业农村 | 28,729 | 224 | 20,504 | 71.4% | 20,307 | 197 | 1.0% |
| 林业和草原 | 7,165 | 32 | 1,839 | 25.7% | 5,878 | -4,039 | -68.7% |
| 水利 | 14,576 | 117 | 4,264 | 29.3% | 6,602 | -2,338 | -35.4% |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,381 | 947 | 8,108 | 78.1% | 7,876 | 232 | 2.9% |
| 农村综合改革 | 4,249 | 975 | 5,699 | 134.1% | 4,111 | 1,588 | 38.6% |
| 13.交通运输支出 | 5,307 | 2,540 | 9,446 | 178.0% | 3,363 | 6,083 | 180.9% |
| 其中:公路水路运输 | 4,859 | 2,490 | 7,186 | 147.9% | 2,840 | 4,346 | 153.0% |
| 车辆购置税支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 30,967 | 121 | 5,110 | 16.5% | 16,883 | -11,773 | -69.7% |
| 15.商业服务业等支出 | 2,203 | 3 | 640 | 29.1% | 1,040 | -400 | -38.5% |
| 16.金融支出 | 101 | 30 | 29.7% | 30 | #DIV/0! | ||
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 4,424 | 82 | 2,107 | 47.6% | 2,152 | -45 | -2.1% |
| 19.住房保障支出 | 22,720 | 1,820 | 11,873 | 52.3% | 16,717 | -4,844 | -29.0% |
| 其中:保障性安居工程支出 | 9,468 | 635 | 2,073 | 21.9% | 6,337 | -4,264 | -67.3% |
| 住房改革支出 | 13,252 | 1,185 | 9,800 | 74.0% | 10,380 | -580 | -5.6% |
| 20.粮油物资储备支出 | 441 | 100 | 284 | 64.4% | 338 | -54 | -16.0% |
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 3,059 | 144 | 2,113 | 69.1% | 2,275 | -162 | -7.1% |
| 22.债务付息支出 | 18,898 | 414 | 13,937 | 73.7% | 14,234 | -297 | -2.1% |
| 23.债务发行费用支出 | 305 | 20 | -20 | -100.0% | |||
| 24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 二、政府性基金预算支出 | 281,097 | 47,333 | 348,094 | 123.8% | 249,942 | 98,152 | 39.3% |
| 其中:大中型水库移民后期扶持基金 支出 | 1,463 | 1,322 | 90.4% | 2,365 | -1,043 | -44.1% | |
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 | 139,558 | 21,738 | 172,563 | 123.6% | 155,412 | 17,151 | 11.0% |
| 彩票公益金安排的支出 | 351 | 71 | 957 | 272.6% | 518 | 439 | 84.7% |
| 债务付息支出 | 41,484 | 16 | 21,517 | 51.9% | 20,470 | 1,047 | 5.1% |
| 楚雄市2025年10月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 其中: 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
| 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
| 绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
| 全市合计 | 274,243 | 269,949 | 4294.00 | 1.6% | 137,031 | 133,421 | 3610.00 | 2.7% | 50.0% | 137,212 | 136,528 | 684.00 | 0.5% | 50.0% |
| 楚雄市 | 206,162 | 197,186 | 8976.00 | 4.6% | 96,512 | 91,133 | 5379.00 | 5.9% | 46.8% | 109,650 | 106,053 | 3597.00 | 3.4% | 53.2% |
| 高新区 | 68,081 | 72,763 | -4682.00 | -6.4% | 40,519 | 42,288 | -1769.00 | -4.2% | 59.5% | 27,562 | 30,475 | -2913.00 | -9.6% | 40.5% |
| 楚雄市2025年10月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | |
| 全市合计 | 27,700 | 34,567 | -19.9% | 64,568 | 72,630 | -11.1% | 54,044 | 49,949 | 8.2% | 26,777 | 26,252 | 2.0% | 40,542 | 45,993 | -11.9% | 9,446 | 3,363 | 180.9% |
| 楚雄市 | 25,105 | 31,617 | -20.6% | 62,390 | 68,665 | -9.1% | 53,435 | 49,400 | 8.2% | 26,618 | 26,088 | 2.0% | 40,542 | 45,993 | -11.9% | 9,096 | 2,840 | 220.3% |
| 高新区 | 2,595 | 2,950 | -12.0% | 2,178 | 3,965 | -45.1% | 609 | 549 | 10.9% | 159 | 164 | -3.0% | #DIV/0! | 350 | 523 | -33.1% | ||
| 楚雄市2010-2024年地方财政 一般公共预算收入支出情况 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
| 2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
| 2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
| 2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
| 2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
| 2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
| 2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
| 2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
| 2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
| 2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
| 2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
| 2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
| 2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
| 2022年 | 334,594 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
| 2023年 | 334,145 | -0.1% | 561,397 | 1.5% |
| 2024年 | 344,506 | 3.1% | 555,947 | -1.0% |