楚雄市2025年9月份财政收支情况表
二○二五年十月十日
目 录
一、楚雄市2025年9月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2025年9月收支分级情况表
三、楚雄市2025年9月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2025年9月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2025年9月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2025年9月财政重点支出分级完成情况表
| 楚雄市2025年9月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 351,396 | 236,539 | 67.3% | 218,135 | 18,404 | 8.4% | 43,136 | 20,602 | 109.4% |
| 楚雄市 | 262,628 | 185,120 | 70.5% | 167,151 | 17,969 | 10.8% | 26,826 | 10,876 | 146.7% |
| 高新区 | 88,768 | 51,419 | 57.9% | 50,984 | 435 | 0.9% | 16,310 | 9,726 | 67.7% |
| 楚雄市2025年9月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 572,626 | 360,174 | 62.9% | 405,584 | -45,410 | -11.2% | 64,241 | 81,452 | -21.1% |
| 楚雄市 | 486,971 | 311,193 | 63.9% | 349,685 | -38,492 | -11.0% | 51,229 | 76,033 | -32.6% |
| 高新区 | 85,655 | 48,981 | 57.2% | 55,899 | -6,918 | -12.4% | 13,012 | 5,419 | 140.1% |
| 楚雄市2025年9月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 271,000 | 34,967 | 12.9% | 65,648 | -30,681 | -46.7% | 4,932 | 5,345 | -7.7% |
| 楚雄市 | 206,000 | 32,137 | 15.6% | 50,353 | -18,216 | -36.2% | 3,567 | 5,154 | -30.8% |
| 高新区 | 65,000 | 2,830 | 4.4% | 15,295 | -12,465 | -81.5% | 1,365 | 191 | 614.7% |
| 楚雄市2025年9月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 281,097 | 300,761 | 107.0% | 199,030 | 101,731 | 51.1% | 56,607 | 82,821 | -31.7% |
| 楚雄市 | 206,991 | 245,279 | 118.5% | 162,993 | 82,286 | 50.5% | 48,855 | 61,073 | -20.0% |
| 高新区 | 74,106 | 55,482 | 74.9% | 36,037 | 19,445 | 54.0% | 7,752 | 21,748 | -64.4% |
| 楚雄市2025年9月财政收入分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | % | ||||||
| 一、一般公共预算收入 | 351,396 | 43,136 | 236,539 | 67.3% | 218,135 | 18,404 | 8.4% |
| (一)税收收入 | 192,334 | 11,967 | 116,334 | 60.5% | 113,331 | 3,003 | 2.6% |
| 1.增值税 | 64,566 | 3,936 | 38,704 | 59.9% | 38,342 | 362 | 0.9% |
| 2.企业所得税 | 6,356 | 39 | 3,523 | 55.4% | 4,820 | -1,297 | -26.9% |
| 3.个人所得税 | 3,553 | 251 | 2,484 | 69.9% | 2,400 | 84 | 3.5% |
| 4.资源税 | 1,752 | 193 | 1,805 | 103.0% | 1,213 | 592 | 48.8% |
| 5.城市维护建设税 | 32,698 | 2,302 | 22,008 | 67.3% | 21,249 | 759 | 3.6% |
| 6.房产税 | 13,392 | 147 | 11,903 | 88.9% | 10,367 | 1,536 | 14.8% |
| 7.印花税 | 5,888 | 11 | 3,679 | 62.5% | 3,936 | -257 | -6.5% |
| 8.城镇土地使用税 | 8,778 | 83 | 7,793 | 88.8% | 6,678 | 1,115 | 16.7% |
| 9.土地增值税 | 9,878 | 966 | 5,287 | 53.5% | 6,147 | -860 | -14.0% |
| 10.车船税 | 7,009 | 533 | 5,361 | 76.5% | 4,804 | 557 | 11.6% |
| 11.耕地占用税 | 5,256 | 413 | 1,047 | 19.9% | 3,724 | -2,677 | -71.9% |
| 12.契税 | 20,121 | 740 | 10,246 | 50.9% | 9,059 | 1,187 | 13.1% |
| 13.烟叶税 | 12,786 | 2,352 | 2,358 | 18.4% | 393 | 1,965 | 500.0% |
| 14.环境保护税 | 301 | 1 | 136 | 45.2% | 195 | -59 | -30.3% |
| 15.其他税收收入 | #DIV/0! | 4 | -4 | -100.0% | |||
| (二)非税收入 | 159,062 | 31,169 | 120,205 | 75.6% | 104,804 | 15,401 | 14.7% |
| 16.专项收入 | 9,284 | 720 | 5,665 | 61.0% | 6,057 | -392 | -6.5% |
| 其中:教育费附加收入 | 530 | 5,146 | #DIV/0! | 4,912 | 234 | 4.8% | |
| 17.行政事业性收费收入 | 9,635 | 299 | 2,138 | 22.2% | 7,954 | -5,816 | -73.1% |
| 18.罚没收入 | 5,503 | 225 | 3,290 | 59.8% | 4,162 | -872 | -21.0% |
| 19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 131,941 | 29,924 | 107,893 | 81.8% | 84,446 | 23,447 | 27.8% |
| 21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 22.政府住房基金收入 | 1,129 | 250 | 22.1% | 302 | -52 | -17.2% | |
| 23.其他收入 | 1,570 | 1 | 969 | 61.7% | 1,883 | -914 | -48.5% |
| 二、政府性基金预算收入 | 271,000 | 4,932 | 34,967 | 12.9% | 64,648 | -29,681 | -45.9% |
| 其中:国有土地使用权出让收入 | 255,000 | 4,932 | 30,115 | 11.8% | 63,267 | -33,152 | -52.4% |
| 彩票公益金收入 | 455 | #DIV/0! | 455 | #DIV/0! | |||
| 专项债务对应项目专项 收入 | 12,800 | 4,014 | 31.4% | 4,014 | #DIV/0! | ||
| 楚雄市2025年9月财政支出分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | % | ||||||
| 一、一般公共预算支出 | 572,626 | 64,241 | 360,174 | 62.9% | 405,584 | -45,410 | -11.2% |
| 1.一般公共服务支出 | 48,004 | 4,008 | 26,610 | 55.4% | 31,138 | -4,528 | -14.5% |
| 其中:人大事务 | 1,191 | 125 | 749 | 62.9% | 769 | -20 | -2.6% |
| 政协事务 | 901 | 86 | 573 | 63.6% | 599 | -26 | -4.3% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 24,937 | 1,936 | 13,909 | 55.8% | 18,154 | -4,245 | -23.4% |
| 纪检监察事务 | 2,536 | 234 | 1,586 | 62.5% | 1,715 | -129 | -7.5% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,759 | 319 | 2,104 | 56.0% | 1,410 | 694 | 49.2% |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 3.国防支出 | 375 | 332 | 88.5% | 325 | 7 | 2.2% | |
| 4.公共安全支出 | 22,002 | 3,051 | 15,185 | 69.0% | 17,547 | -2,362 | -13.5% |
| 其中:公安 | 20,180 | 2,850 | 14,052 | 69.6% | 16,141 | -2,089 | -12.9% |
| 司法 | 1,534 | 176 | 946 | 61.7% | 1,218 | -272 | -22.3% |
| 5.教育支出 | 85,463 | 10,247 | 60,391 | 70.7% | 64,985 | -4,594 | -7.1% |
| 其中:普通教育 | 78,309 | 9,760 | 56,783 | 72.5% | 61,736 | -4,953 | -8.0% |
| 职业教育 | 2,517 | 279 | 1,487 | 59.1% | 1,555 | -68 | -4.4% |
| 教育费附加安排的支出 | 1,537 | 6 | 444 | 28.9% | 361 | 83 | 23.0% |
| 6.科学技术支出 | 5,317 | 85 | 1,411 | 26.5% | 837 | 574 | 68.6% |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 2,756 | 226 | 1,653 | 60.0% | 1,953 | -300 | -15.4% |
| 8.社会保障和就业支出 | 63,200 | 6,149 | 47,066 | 74.5% | 47,326 | -260 | -0.5% |
| 其中:行政事业单位养老支出 | 32,154 | 2,366 | 23,852 | 74.2% | 23,429 | 423 | 1.8% |
| 最低生活保障 | 9,695 | 1,542 | 7,495 | 77.3% | 8,421 | -926 | -11.0% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 449 | #DIV/0! | |||||
| 9.卫生健康支出 | 28,504 | 4,081 | 23,103 | 81.1% | 23,703 | -600 | -2.5% |
| 其中:行政事业单位医疗 | 11,077 | 927 | 8,556 | 77.2% | 8,826 | -270 | -3.1% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 988 | #DIV/0! | |||||
| 10.节能环保支出 | 4,465 | 44 | 2,329 | 52.2% | 14,095 | -11,766 | -83.5% |
| 11.城乡社区支出 | 151,662 | 16,725 | 103,531 | 68.3% | 109,509 | -5,978 | -5.5% |
| 12.农林水支出 | 66,343 | 6,713 | 38,247 | 57.7% | 42,970 | -4,723 | -11.0% |
| 其中:农业农村 | 28,729 | 2,290 | 20,280 | 70.6% | 18,486 | 1,794 | 9.7% |
| 林业和草原 | 7,165 | 238 | 1,807 | 25.2% | 5,601 | -3,794 | -67.7% |
| 水利 | 14,576 | 176 | 4,147 | 28.5% | 6,058 | -1,911 | -31.5% |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,381 | 3,617 | 7,161 | 69.0% | 7,502 | -341 | -4.5% |
| 农村综合改革 | 4,249 | 391 | 4,724 | 111.2% | 4,104 | 620 | 15.1% |
| 13.交通运输支出 | 5,307 | 1,227 | 6,906 | 130.1% | 3,312 | 3,594 | 108.5% |
| 其中:公路水路运输 | 4,859 | 1,177 | 4,696 | 96.6% | 2,789 | 1,907 | 68.4% |
| 车辆购置税支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 30,967 | 311 | 4,989 | 16.1% | 16,680 | -11,691 | -70.1% |
| 15.商业服务业等支出 | 2,203 | 49 | 637 | 28.9% | 1,025 | -388 | -37.9% |
| 16.金融支出 | 101 | 30 | 30 | 29.7% | 30 | #DIV/0! | |
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 4,424 | 309 | 2,025 | 45.8% | 2,007 | 18 | 0.9% |
| 19.住房保障支出 | 22,720 | 926 | 10,053 | 44.2% | 15,236 | -5,183 | -34.0% |
| 其中:保障性安居工程支出 | 9,468 | 1,438 | 15.2% | 5,738 | -4,300 | -74.9% | |
| 住房改革支出 | 13,252 | 926 | 8,615 | 65.0% | 9,498 | -883 | -9.3% |
| 20.粮油物资储备支出 | 441 | 20 | 184 | 41.7% | 338 | -154 | -45.6% |
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 3,059 | 421 | 1,969 | 64.4% | 2,238 | -269 | -12.0% |
| 22.债务付息支出 | 18,898 | 9,619 | 13,523 | 71.6% | 10,340 | 3,183 | 30.8% |
| 23.债务发行费用支出 | 305 | 20 | -20 | -100.0% | |||
| 24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 二、政府性基金预算支出 | 281,097 | 56,607 | 300,761 | 107.0% | 199,030 | 101,731 | 51.1% |
| 其中:大中型水库移民后期扶持基金 支出 | 1,463 | 1,322 | 90.4% | 2,365 | -1,043 | -44.1% | |
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 | 139,558 | 7,545 | 150,825 | 108.1% | 123,115 | 27,710 | 22.5% |
| 彩票公益金安排的支出 | 351 | 39 | 886 | 252.4% | 506 | 380 | 75.1% |
| 债务付息支出 | 41,484 | 10,658 | 21,501 | 51.8% | 19,599 | 1,902 | 9.7% |
| 楚雄市2025年9月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 其中: 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
| 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
| 绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
| 全市合计 | 236,539 | 218,135 | 18404.00 | 8.4% | 116,334 | 113,331 | 3003.00 | 2.6% | 49.2% | 120,205 | 104,804 | 15401.00 | 14.7% | 50.8% |
| 楚雄市 | 185,120 | 167,151 | 17969.00 | 10.8% | 80,231 | 76,317 | 3914.00 | 5.1% | 43.3% | 104,889 | 90,834 | 14055.00 | 15.5% | 56.7% |
| 高新区 | 51,419 | 50,984 | 435.00 | 0.9% | 36,103 | 37,014 | -911.00 | -2.5% | 70.2% | 15,316 | 13,970 | 1346.00 | 9.6% | 29.8% |
| 楚雄市2025年9月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | |
| 全市合计 | 26,610 | 31,138 | -14.5% | 60,391 | 64,985 | -7.1% | 47,066 | 47,326 | -0.5% | 23,103 | 23,703 | -2.5% | 38,247 | 42,970 | -11.0% | 6,906 | 3,312 | 108.5% |
| 楚雄市 | 24,150 | 28,697 | -15.8% | 58,515 | 62,432 | -6.3% | 46,506 | 46,833 | -0.7% | 22,959 | 23,555 | -2.5% | 38,247 | 42,970 | -11.0% | 6,606 | 2,789 | 136.9% |
| 高新区 | 2,460 | 2,441 | 0.8% | 1,876 | 2,553 | -26.5% | 560 | 493 | 13.6% | 144 | 148 | -2.7% | #DIV/0! | 300 | 523 | -42.6% | ||
| 楚雄市2010-2024年地方财政 一般公共预算收入支出情况 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
| 2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
| 2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
| 2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
| 2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
| 2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
| 2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
| 2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
| 2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
| 2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
| 2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
| 2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
| 2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
| 2022年 | 334,594 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
| 2023年 | 334,145 | -0.1% | 561,397 | 1.5% |
| 2024年 | 344,506 | 3.1% | 555,947 | -1.0% |