二○二五年九月一日
目 录
一、楚雄市2025年8月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2025年8月收支分级情况表
三、楚雄市2025年8月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2025年8月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2025年8月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2025年8月财政重点支出分级完成情况表
楚雄市2025年8月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 351,396 | 193,403 | 55.0% | 197,533 | -4,130 | -2.1% | 10,219 | 10,030 | 1.9% |
楚雄市 | 262,628 | 158,294 | 60.3% | 156,275 | 2,019 | 1.3% | 7,209 | 6,419 | 12.3% |
高新区 | 88,768 | 35,109 | 39.6% | 41,258 | -6,149 | -14.9% | 3,010 | 3,611 | -16.6% |
楚雄市2025年8月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 572,626 | 295,933 | 51.7% | 324,132 | -28,199 | -8.7% | 17,599 | 21,457 | -18.0% |
楚雄市 | 486,971 | 259,964 | 53.4% | 273,652 | -13,688 | -5.0% | 13,273 | 14,572 | -8.9% |
高新区 | 85,655 | 35,969 | 42.0% | 50,480 | -14,511 | -28.7% | 4,326 | 6,885 | -37.2% |
楚雄市2025年8月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 271,000 | 30,035 | 11.1% | 60,303 | -30,268 | -50.2% | 11,368 | 8,142 | 39.6% |
楚雄市 | 206,000 | 28,570 | 13.9% | 45,199 | -16,629 | -36.8% | 11,344 | 4,436 | 155.7% |
高新区 | 65,000 | 1,465 | 2.3% | 15,104 | -13,639 | -90.3% | 24 | 3,706 | -99.4% |
楚雄市2025年8月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 281,097 | 244,154 | 86.9% | 116,209 | 127,945 | 110.1% | 53,883 | 9,982 | 439.8% |
楚雄市 | 206,991 | 196,424 | 94.9% | 101,920 | 94,504 | 92.7% | 41,177 | 7,648 | 438.4% |
高新区 | 74,106 | 47,730 | 64.4% | 14,289 | 33,441 | 234.0% | 12,706 | 2,334 | 444.4% |
楚雄市2025年8月财政收入分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算收入 | 351,396 | 10,219 | 193,403 | 55.0% | 197,533 | -4,130 | -2.1% |
(一)税收收入 | 192,334 | 8,781 | 104,367 | 54.3% | 101,542 | 2,825 | 2.8% |
1.增值税 | 64,566 | 3,720 | 34,768 | 53.8% | 34,446 | 322 | 0.9% |
2.企业所得税 | 6,356 | 84 | 3,484 | 54.8% | 4,749 | -1,265 | -26.6% |
3.个人所得税 | 3,553 | 259 | 2,233 | 62.8% | 2,127 | 106 | 5.0% |
4.资源税 | 1,752 | 200 | 1,612 | 92.0% | 1,072 | 540 | 50.4% |
5.城市维护建设税 | 32,698 | 2,204 | 19,706 | 60.3% | 18,978 | 728 | 3.8% |
6.房产税 | 13,392 | 230 | 11,756 | 87.8% | 10,179 | 1,577 | 15.5% |
7.印花税 | 5,888 | 52 | 3,668 | 62.3% | 3,895 | -227 | -5.8% |
8.城镇土地使用税 | 8,778 | 218 | 7,710 | 87.8% | 6,610 | 1,100 | 16.6% |
9.土地增值税 | 9,878 | 271 | 4,321 | 43.7% | 5,370 | -1,049 | -19.5% |
10.车船税 | 7,009 | 573 | 4,828 | 68.9% | 4,299 | 529 | 12.3% |
11.耕地占用税 | 5,256 | 634 | 12.1% | 1,721 | -1,087 | -63.2% | |
12.契税 | 20,121 | 970 | 9,506 | 47.2% | 7,898 | 1,608 | 20.4% |
13.烟叶税 | 12,786 | 6 | 0.0% | 6 | #DIV/0! | ||
14.环境保护税 | 301 | 135 | 44.9% | 194 | -59 | -30.4% | |
15.其他税收收入 | #DIV/0! | 4 | -4 | -100.0% | |||
(二)非税收入 | 159,062 | 1,438 | 89,036 | 56.0% | 95,991 | -6,955 | -7.2% |
16.专项收入 | 9,284 | 590 | 4,945 | 53.3% | 5,355 | -410 | -7.7% |
其中:教育费附加收入 | 502 | 4,616 | #DIV/0! | 4,403 | 213 | 4.8% | |
17.行政事业性收费收入 | 9,635 | 161 | 1,839 | 19.1% | 7,437 | -5,598 | -75.3% |
18.罚没收入 | 5,503 | 497 | 3,065 | 55.7% | 3,713 | -648 | -17.5% |
19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 131,941 | 190 | 77,969 | 59.1% | 77,301 | 668 | 0.9% |
21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
22.政府住房基金收入 | 1,129 | 250 | 22.1% | 302 | -52 | -17.2% | |
23.其他收入 | 1,570 | 968 | 61.7% | 1,883 | -915 | -48.6% | |
二、政府性基金预算收入 | 271,000 | 11,368 | 30,035 | 11.1% | 60,303 | -30,268 | -50.2% |
其中:国有土地使用权出让收入 | 255,000 | 8,368 | 25,183 | 9.9% | 58,578 | -33,395 | -57.0% |
彩票公益金收入 | 455 | #DIV/0! | 455 | #DIV/0! | |||
专项债务对应项目专项 收入 | 12,800 | 3,000 | 4,014 | 31.4% | 4,014 | #DIV/0! |
楚雄市2025年8月财政支出分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算支出 | 572,626 | 17,599 | 295,933 | 51.7% | 324,132 | -28,199 | -8.7% |
1.一般公共服务支出 | 48,004 | 2,659 | 22,602 | 47.1% | 25,695 | -3,093 | -12.0% |
其中:人大事务 | 1,191 | 118 | 624 | 52.4% | 621 | 3 | 0.5% |
政协事务 | 901 | 45 | 487 | 54.1% | 491 | -4 | -0.8% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 24,937 | 1,495 | 11,973 | 48.0% | 15,379 | -3,406 | -22.1% |
纪检监察事务 | 2,536 | 145 | 1,352 | 53.3% | 1,276 | 76 | 6.0% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,759 | 191 | 1,785 | 47.5% | 1,132 | 653 | 57.7% |
2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
3.国防支出 | 375 | 100 | 332 | 88.5% | 230 | 102 | 44.3% |
4.公共安全支出 | 22,002 | 1,321 | 12,134 | 55.1% | 13,234 | -1,100 | -8.3% |
其中:公安 | 20,180 | 1,161 | 11,202 | 55.5% | 12,326 | -1,124 | -9.1% |
司法 | 1,534 | 145 | 770 | 50.2% | 823 | -53 | -6.4% |
5.教育支出 | 85,463 | 5,130 | 50,144 | 58.7% | 52,400 | -2,256 | -4.3% |
其中:普通教育 | 78,309 | 4,873 | 47,023 | 60.0% | 49,712 | -2,689 | -5.4% |
职业教育 | 2,517 | 157 | 1,208 | 48.0% | 1,281 | -73 | -5.7% |
教育费附加安排的支出 | 1,537 | 7 | 438 | 28.5% | 337 | 101 | 30.0% |
6.科学技术支出 | 5,317 | 25 | 1,326 | 24.9% | 801 | 525 | 65.5% |
7.文化旅游体育与传媒支出 | 2,756 | 151 | 1,427 | 51.8% | 1,595 | -168 | -10.5% |
8.社会保障和就业支出 | 63,200 | 4,820 | 40,917 | 64.7% | 38,417 | 2,500 | 6.5% |
其中:行政事业单位养老支出 | 32,154 | 2,289 | 21,486 | 66.8% | 19,859 | 1,627 | 8.2% |
最低生活保障 | 9,695 | 983 | 5,953 | 61.4% | 7,102 | -1,149 | -16.2% |
财政对基本养老保险基金的补助 | 449 | #DIV/0! | |||||
9.卫生健康支出 | 28,504 | 2,479 | 19,022 | 66.7% | 20,092 | -1,070 | -5.3% |
其中:行政事业单位医疗 | 11,077 | 956 | 7,629 | 68.9% | 7,933 | -304 | -3.8% |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 988 | #DIV/0! | |||||
10.节能环保支出 | 4,465 | 65 | 2,285 | 51.2% | 11,483 | -9,198 | -80.1% |
11.城乡社区支出 | 151,662 | -4,992 | 86,806 | 57.2% | 87,351 | -545 | -0.6% |
12.农林水支出 | 66,343 | -14 | 31,534 | 47.5% | 35,546 | -4,012 | -11.3% |
其中:农业农村 | 28,729 | 745 | 17,990 | 62.6% | 15,157 | 2,833 | 18.7% |
林业和草原 | 7,165 | 113 | 1,569 | 21.9% | 4,789 | -3,220 | -67.2% |
水利 | 14,576 | 202 | 3,971 | 27.2% | 4,687 | -716 | -15.3% |
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,381 | -1,733 | 3,544 | 34.1% | 6,532 | -2,988 | -45.7% |
农村综合改革 | 4,249 | 659 | 4,333 | 102.0% | 3,388 | 945 | 27.9% |
13.交通运输支出 | 5,307 | 2,716 | 5,679 | 107.0% | 1,269 | 4,410 | 347.5% |
其中:公路水路运输 | 4,859 | 2,666 | 3,519 | 72.4% | 939 | 2,580 | 274.8% |
车辆购置税支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
14. 资源勘探工业信息等支出 | 30,967 | 126 | 4,678 | 15.1% | 15,639 | -10,961 | -70.1% |
15.商业服务业等支出 | 2,203 | 13 | 588 | 26.7% | 977 | -389 | -39.8% |
16.金融支出 | 101 | #DIV/0! | |||||
17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
18.自然资源海洋气象等支出 | 4,424 | 136 | 1,716 | 38.8% | 1,606 | 110 | 6.8% |
19.住房保障支出 | 22,720 | 1,294 | 9,127 | 40.2% | 12,625 | -3,498 | -27.7% |
其中:保障性安居工程支出 | 9,468 | 401 | 1,438 | 15.2% | 4,814 | -3,376 | -70.1% |
住房改革支出 | 13,252 | 893 | 7,689 | 58.0% | 7,811 | -122 | -1.6% |
20.粮油物资储备支出 | 441 | 134 | 164 | 37.2% | 183 | -19 | -10.4% |
21.灾害防治及应急管理支出 | 3,059 | 143 | 1,548 | 50.6% | 1,583 | -35 | -2.2% |
22.债务付息支出 | 18,898 | 1,293 | 3,904 | 20.7% | 3,386 | 518 | 15.3% |
23.债务发行费用支出 | 305 | 20 | -20 | -100.0% | |||
24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
二、政府性基金预算支出 | 281,097 | 53,883 | 244,154 | 86.9% | 116,209 | 127,945 | 110.1% |
其中:大中型水库移民后期扶持基金 支出 | 1,463 | 693 | 1,775 | 121.3% | 2,318 | -543 | -23.4% |
国有土地使用权出让收入安排 的支出 | 139,558 | 5,223 | 143,280 | 102.7% | 102,700 | 40,580 | 39.5% |
彩票公益金安排的支出 | 351 | 16 | 847 | 241.3% | 295 | 552 | 187.1% |
债务付息支出 | 41,484 | 4,420 | 10,843 | 26.1% | 9,295 | 1,548 | 16.7% |
楚雄市2025年8月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 其中: 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
全市合计 | 193,403 | 197,533 | -4130.00 | -2.1% | 104,367 | 101,542 | 2825.00 | 2.8% | 54.0% | 89,036 | 95,991 | -6955.00 | -7.2% | 46.0% |
楚雄市 | 158,294 | 156,275 | 2019.00 | 1.3% | 71,397 | 67,515 | 3882.00 | 5.7% | 45.1% | 86,897 | 88,760 | -1863.00 | -2.1% | 54.9% |
高新区 | 35,109 | 41,258 | -6149.00 | -14.9% | 32,970 | 34,027 | -1057.00 | -3.1% | 93.9% | 2,139 | 7,231 | -5092.00 | -70.4% | 6.1% |
楚雄市2025年8月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | |
全市合计 | 22,602 | 25,695 | -12.0% | 50,144 | 52,400 | -4.3% | 40,917 | 38,417 | 6.5% | 19,022 | 20,092 | -5.3% | 31,534 | 35,546 | -11.3% | 5,679 | 1,269 | 347.5% |
楚雄市 | 20,517 | 23,475 | -12.6% | 48,503 | 50,032 | -3.1% | 40,428 | 37,980 | 6.4% | 18,895 | 19,959 | -5.3% | 31,534 | 35,546 | -11.3% | 5,429 | 939 | 478.2% |
高新区 | 2,085 | 2,220 | -6.1% | 1,641 | 2,368 | -30.7% | 489 | 437 | 11.9% | 127 | 133 | -4.5% | #DIV/0! | 250 | 330 | -24.2% |
楚雄市2010-2024年地方财政 一般公共预算收入支出情况 | ||||
单位:万元 | ||||
年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
2022年 | 334,594 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
2023年 | 334,145 | -0.1% | 561,397 | 1.5% |
2024年 | 344,506 | 3.1% | 555,947 | -1.0% |