楚雄市2025年7月份财政收支情况表
二○二五年八月一日
目 录
一、楚雄市2025年7月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2025年7月收支分级情况表
三、楚雄市2025年7月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2025年7月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2025年7月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2025年7月财政重点支出分级完成情况表
楚雄市2025年7月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 351,396 | 183,184 | 52.1% | 187,503 | -4,319 | -2.3% | 20,338 | 22,597 | -10.0% |
楚雄市 | 262,628 | 151,085 | 57.5% | 149,856 | 1,229 | 0.8% | 13,718 | 15,943 | -14.0% |
高新区 | 88,768 | 32,099 | 36.2% | 37,647 | -5,548 | -14.7% | 6,620 | 6,654 | -0.5% |
楚雄市2025年7月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 572,626 | 278,334 | 48.6% | 302,675 | -24,341 | -8.0% | 17,909 | 34,375 | -47.9% |
楚雄市 | 486,971 | 246,691 | 50.7% | 259,080 | -12,389 | -4.8% | 15,645 | 27,952 | -44.0% |
高新区 | 85,655 | 31,643 | 36.9% | 43,595 | -11,952 | -27.4% | 2,264 | 6,423 | -64.8% |
楚雄市2025年7月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 271,000 | 18,667 | 6.9% | 52,161 | -33,494 | -64.2% | 9,657 | 6,738 | 43.3% |
楚雄市 | 206,000 | 17,226 | 8.4% | 40,763 | -23,537 | -57.7% | 9,491 | 5,327 | 78.2% |
高新区 | 65,000 | 1,441 | 2.2% | 11,398 | -9,957 | -87.4% | 166 | 1,411 | -88.2% |
楚雄市2025年7月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 281,097 | 190,271 | 67.7% | 106,227 | 84,044 | 79.1% | 41,477 | 9,213 | 350.2% |
楚雄市 | 206,991 | 155,247 | 75.0% | 94,272 | 60,975 | 64.7% | 32,431 | 8,854 | 266.3% |
高新区 | 74,106 | 35,024 | 47.3% | 11,955 | 23,069 | 193.0% | 9,046 | 359 | 2419.8% |
楚雄市2025年7月财政收入分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算收入 | 351,396 | 20,338 | 183,184 | 52.1% | 187,503 | -4,319 | -2.3% |
(一)税收收入 | 192,334 | 19,190 | 95,586 | 49.7% | 93,066 | 2,520 | 2.7% |
1.增值税 | 64,566 | 3,619 | 31,048 | 48.1% | 30,707 | 341 | 1.1% |
2.企业所得税 | 6,356 | 697 | 3,400 | 53.5% | 4,732 | -1,332 | -28.1% |
3.个人所得税 | 3,553 | 293 | 1,974 | 55.6% | 1,908 | 66 | 3.5% |
4.资源税 | 1,752 | 184 | 1,412 | 80.6% | 921 | 491 | 53.3% |
5.城市维护建设税 | 32,698 | 2,140 | 17,502 | 53.5% | 16,881 | 621 | 3.7% |
6.房产税 | 13,392 | 5,809 | 11,526 | 86.1% | 10,101 | 1,425 | 14.1% |
7.印花税 | 5,888 | 937 | 3,616 | 61.4% | 3,795 | -179 | -4.7% |
8.城镇土地使用税 | 8,778 | 3,765 | 7,492 | 85.3% | 6,498 | 994 | 15.3% |
9.土地增值税 | 9,878 | 375 | 4,050 | 41.0% | 5,010 | -960 | -19.2% |
10.车船税 | 7,009 | 539 | 4,255 | 60.7% | 3,715 | 540 | 14.5% |
11.耕地占用税 | 5,256 | -62 | 634 | 12.1% | 1,715 | -1,081 | -63.0% |
12.契税 | 20,121 | 866 | 8,536 | 42.4% | 6,885 | 1,651 | 24.0% |
13.烟叶税 | 12,786 | 6 | 0.0% | 6 | #DIV/0! | ||
14.环境保护税 | 301 | 28 | 135 | 44.9% | 194 | -59 | -30.4% |
15.其他税收收入 | #DIV/0! | 4 | -4 | -100.0% | |||
(二)非税收入 | 159,062 | 1,148 | 87,598 | 55.1% | 94,437 | -6,839 | -7.2% |
16.专项收入 | 9,284 | 512 | 4,355 | 46.9% | 4,821 | -466 | -9.7% |
其中:教育费附加收入 | 503 | 4,114 | #DIV/0! | 3,924 | 190 | 4.8% | |
17.行政事业性收费收入 | 9,635 | 109 | 1,678 | 17.4% | 7,323 | -5,645 | -77.1% |
18.罚没收入 | 5,503 | 703 | 2,568 | 46.7% | 3,357 | -789 | -23.5% |
19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 131,941 | -177 | 77,779 | 58.9% | 76,855 | 924 | 1.2% |
21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
22.政府住房基金收入 | 1,129 | 250 | 22.1% | 200 | 50 | 25.0% | |
23.其他收入 | 1,570 | 1 | 968 | 61.7% | 1,881 | -913 | -48.5% |
二、政府性基金预算收入 | 271,000 | 9,657 | 18,667 | 6.9% | 52,161 | -33,494 | -64.2% |
其中:国有土地使用权出让收入 | 255,000 | 8,656 | 16,815 | 6.6% | 50,436 | -33,621 | -66.7% |
彩票公益金收入 | 455 | #DIV/0! | 455 | #DIV/0! | |||
专项债务对应项目专项 收入 |
12,800 | 1,001 | 1,014 | 7.9% | 1,014 | #DIV/0! |
楚雄市2025年7月财政支出分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算支出 | 572,626 | 17,909 | 278,334 | 48.6% | 302,675 | -24,341 | -8.0% |
1.一般公共服务支出 | 48,004 | 1,138 | 19,943 | 41.5% | 24,131 | -4,188 | -17.4% |
其中:人大事务 | 1,191 | 9 | 506 | 42.5% | 587 | -81 | -13.8% |
政协事务 | 901 | 2 | 442 | 49.1% | 477 | -35 | -7.3% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 24,937 | 822 | 10,478 | 42.0% | 14,152 | -3,674 | -26.0% |
纪检监察事务 | 2,536 | 2 | 1,207 | 47.6% | 1,275 | -68 | -5.3% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,759 | 65 | 1,594 | 42.4% | 1,089 | 505 | 46.4% |
2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
3.国防支出 | 375 | 17 | 232 | 61.9% | 211 | 21 | 10.0% |
4.公共安全支出 | 22,002 | 960 | 10,813 | 49.1% | 12,678 | -1,865 | -14.7% |
其中:公安 | 20,180 | 936 | 10,041 | 49.8% | 11,885 | -1,844 | -15.5% |
司法 | 1,534 | 1 | 625 | 40.7% | 712 | -87 | -12.2% |
5.教育支出 | 85,463 | 616 | 45,014 | 52.7% | 50,176 | -5,162 | -10.3% |
其中:普通教育 | 78,309 | 582 | 42,150 | 53.8% | 47,560 | -5,410 | -11.4% |
职业教育 | 2,517 | 10 | 1,051 | 41.8% | 1,230 | -179 | -14.6% |
教育费附加安排的支出 | 1,537 | 21 | 431 | 28.0% | 335 | 96 | 28.7% |
6.科学技术支出 | 5,317 | 49 | 1,301 | 24.5% | 744 | 557 | 74.9% |
7.文化旅游体育与传媒支出 | 2,756 | 33 | 1,276 | 46.3% | 1,563 | -287 | -18.4% |
8.社会保障和就业支出 | 63,200 | 3,755 | 36,097 | 57.1% | 35,258 | 839 | 2.4% |
其中:行政事业单位养老支出 | 32,154 | 1,623 | 19,197 | 59.7% | 18,839 | 358 | 1.9% |
最低生活保障 | 9,695 | 549 | 4,970 | 51.3% | 6,149 | -1,179 | -19.2% |
财政对基本养老保险基金的补助 | 449 | #DIV/0! | |||||
9.卫生健康支出 | 28,504 | 2,390 | 16,543 | 58.0% | 18,828 | -2,285 | -12.1% |
其中:行政事业单位医疗 | 11,077 | 884 | 6,673 | 60.2% | 7,056 | -383 | -5.4% |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 988 | #DIV/0! | |||||
10.节能环保支出 | 4,465 | 68 | 2,220 | 49.7% | 10,858 | -8,638 | -79.6% |
11.城乡社区支出 | 151,662 | 5,203 | 91,798 | 60.5% | 86,021 | 5,777 | 6.7% |
12.农林水支出 | 66,343 | 1,578 | 31,548 | 47.6% | 31,347 | 201 | 0.6% |
其中:农业农村 | 28,729 | 85 | 17,245 | 60.0% | 14,992 | 2,253 | 15.0% |
林业和草原 | 7,165 | 33 | 1,456 | 20.3% | 4,457 | -3,001 | -67.3% |
水利 | 14,576 | 167 | 3,769 | 25.9% | 3,171 | 598 | 18.9% |
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,381 | 928 | 5,277 | 50.8% | 5,438 | -161 | -3.0% |
农村综合改革 | 4,249 | 363 | 3,674 | 86.5% | 2,296 | 1,378 | 60.0% |
13.交通运输支出 | 5,307 | 448 | 2,963 | 55.8% | 1,175 | 1,788 | 152.2% |
其中:公路水路运输 | 4,859 | 48 | 853 | 17.6% | 895 | -42 | -4.7% |
车辆购置税支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
14. 资源勘探工业信息等支出 | 30,967 | 539 | 4,552 | 14.7% | 12,547 | -7,995 | -63.7% |
15.商业服务业等支出 | 2,203 | 7 | 575 | 26.1% | 976 | -401 | -41.1% |
16.金融支出 | 101 | #DIV/0! | |||||
17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
18.自然资源海洋气象等支出 | 4,424 | 54 | 1,580 | 35.7% | 1,540 | 40 | 2.6% |
19.住房保障支出 | 22,720 | 904 | 7,833 | 34.5% | 10,416 | -2,583 | -24.8% |
其中:保障性安居工程支出 | 9,468 | 7 | 1,037 | 11.0% | 3,714 | -2,677 | -72.1% |
住房改革支出 | 13,252 | 897 | 6,796 | 51.3% | 6,702 | 94 | 1.4% |
20.粮油物资储备支出 | 441 | 30 | 6.8% | 183 | -153 | -83.6% | |
21.灾害防治及应急管理支出 | 3,059 | 150 | 1,405 | 45.9% | 1,384 | 21 | 1.5% |
22.债务付息支出 | 18,898 | 2,611 | 13.8% | 2,626 | -15 | -0.6% | |
23.债务发行费用支出 | 305 | 13 | -13 | -100.0% | |||
24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
二、政府性基金预算支出 | 281,097 | 41,477 | 190,271 | 67.7% | 106,227 | 84,044 | 79.1% |
其中:大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
1,463 | 1,082 | 74.0% | 2,071 | -989 | -47.8% | |
国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
139,558 | 15,234 | 138,057 | 98.9% | 93,765 | 44,292 | 47.2% |
彩票公益金安排的支出 | 351 | 40 | 831 | 236.8% | 281 | 550 | 195.7% |
债务付息支出 | 41,484 | 310 | 6,423 | 15.5% | 8,797 | -2,374 | -27.0% |
楚雄市2025年7月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 其中: 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
全市合计 | 183,184 | 187,503 | -4319.00 | -2.3% | 95,586 | 93,066 | 2520.00 | 2.7% | 52.2% | 87,598 | 94,437 | -6839.00 | -7.2% | 47.8% |
楚雄市 | 151,085 | 149,856 | 1229.00 | 0.8% | 65,476 | 62,142 | 3334.00 | 5.4% | 43.3% | 85,609 | 87,714 | -2105.00 | -2.4% | 56.7% |
高新区 | 32,099 | 37,647 | -5548.00 | -14.7% | 30,110 | 30,924 | -814.00 | -2.6% | 93.8% | 1,989 | 6,723 | -4734.00 | -70.4% | 6.2% |
楚雄市2025年7月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
全市合计 | 19,943 | 24,131 | -17.4% | 45,014 | 50,176 | -10.3% | 36,097 | 35,258 | 2.4% | 16,543 | 18,828 | -12.1% | 31,548 | 31,347 | 0.6% | 2,963 | 1,175 | 152.2% |
楚雄市 | 18,038 | 22,084 | -18.3% | 43,550 | 48,496 | -10.2% | 35,649 | 34,865 | 2.2% | 16,431 | 18,711 | -12.2% | 31,548 | 31,347 | 0.6% | 2,763 | 895 | 208.7% |
高新区 | 1,905 | 2,047 | -6.9% | 1,464 | 1,680 | -12.9% | 448 | 393 | 14.0% | 112 | 117 | -4.3% | #DIV/0! | 200 | 280 | -28.6% |
楚雄市2010-2024年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
单位:万元 | ||||
年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
2022年 | 334,594 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
2023年 | 334,145 | -0.1% | 561,397 | 1.5% |
2024年 | 344,506 | 3.1% | 555,947 | -1.0% |