号: cxs004/2025-00126 信息分类: 财政
发文日期: 2025-11-26
发布机构: 楚雄市财政局 生成日期:
称: 中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2024年度部门决算公开
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中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2024年度部门决算公开

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中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2024年度部门决算


目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行中央、省委、州委和市委关于统一战线工作重大决策部署,充分发挥提供参考、组织协调、推进执行、督促检查的机构作用,协调统一战线各方面关系,巩固壮大最广泛的统一战线。

2.推动落实统一战线的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向州委统战部和市委全面反映全市统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见建议,统筹协调和指导各乡镇各部门各单位统一战线工作,做好有关统战团体管理工作。

3.负责发现和培养我市党外代表人士,会同有关部门做好党外代表人士安排,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派、市工商联做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4.贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作,贯彻落实中央、省委、州委和市委关于统一战线宣传工作政策和规划。

5.负责联系市级各民主党派,通报情况,反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6.负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况,提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7.贯彻落实民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,研究拟订有关政策措施并督促落实,统筹协调民族事务和宗教工作中的重要工作和重大问题,领导市民宗局依法管理民族事务和宗教行政事务,联系少数民族和宗教界的代表人士。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施,调查研究我市非公有制经济人士的情况,提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士意见建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。

9.开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作,联系我市在港、澳、台地区和海外侨胞中的有关团体及代表人士,统一管理涉侨、涉台事务,贯彻落实有关政策措施,统筹协调有关部门和社会团体涉侨、涉台工作,指导推动涉侨、涉台宣传、文化交流,做好台胞、台属、侨胞、侨眷有关工作。

10.完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置4个内设机构,包括:办公室、干部党派党外知识分子和新的社会阶层人士工作科、综合联络科、台侨事务工作科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的:公务员11人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人(离休0人,退休11人)。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强党对统一战线工作的集中统一领导。

2.不断巩固统一战线共同思想政治基础。

3.加强中国特色社会主义参政党建设。

4.持续推进民族团结进步示范创建工作。

5.持续维护宗教领域和谐稳定。

6.扎实推进民营经济统战工作。

7.探索开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作有效办法。

8.着力做好港澳台海外统战工作。


第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件)

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2024年度收入合计4132778.30元。其中:财政拨款收入4132778.30元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。

与上年相比,收入合计增加528391.78元,增长14.66%。其中:财政拨款收入增加528391.78元,增长14.66%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2024年项目支出增加,财政下达项目经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2024年度支出合计4132778.30元。其中:基本支出2608574.42元,占总支出的63.12%;项目支出1524203.88元,占总支出的36.88%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加528391.78元,增长14.66%。其中:基本支出增加23259.31元,增长0.90%;项目支出增加505132.47元,增长49.57%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%;主要原因是2024项目支出增加,财政下达项目经费增加。

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部机构正常运转的日常支出2608574.42元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2474250.59元,占基本支出的94.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134323.83元,占基本支出的5.15%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1524203.88元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

2024年春节走访慰问经费项目经费10400.00元,主要用于2024年春节走访慰问党外代表人士慰问金。

铸牢中华民族共同体意识主题教育云平台项目建设经费项目经费1000000.00元,主要用于铸牢中华民族共同体意识主题教育云平台项目。

战事务专项经费项目经费508096.88元,主要用于本单位除基本人员经费以外的各项经常类项目经费。

州级补助专项经费项目经费420.00元,主要用于支付楚雄市新联会中心户建设。

省级统战专项经费项目经费5287.00元,主要用于支付楚雄州民族刺绣传承人创新创业示范点建设及楚雄州新的社会阶层人士实践创新基地建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2024年度一般公共预算财政拨款支出4132778.30,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加528391.78元,增长14.66%,完成年初预算的115.70%。主要原因是2024年增加铸牢中华民族共同体意识主题教育云平台项目建设经费支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3260089.78元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.88%,完成年初预算的116.12%。主要用于2013401行政运行1735885.90元;2013402一般行政管理事务1518916.88元;2013499其他统战事务支出5287.00元;造成预决算差异的主要原因是2024年存在未预算项目资金。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出525057.61元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.70%,完成年初预算的120.15%。主要用于2080501行政单位离退休240850.40元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出225554.24元;2080506机关事业单位职业年金缴费支出58652.97元;造成预决算差异的主要原因是2024年人员有所变动。

9.卫生健康(类)支出145328.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%,完成年初预算的95.80%。主要用于2101101行政单位医疗68468.51元;2101103公务员医疗补助71382.40元;2101199其他行政事业单位医疗支出5478.00元;造成预决算差异的主要原因是2024年人员有所变动。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出202302.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%,成年初预算的114.99%。主要用于2210201住房公积金172006.00元;2210203购房补贴30296.00元;造成预决算差异的主要原因是2024年人员有所变动。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为50650.00元,决算为31583.83元,完成年初预算的62.36%;支出决算较上年增加1828.83元,增长6.15%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元,决算为25610.83元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.09%,完成年初预算的99.85%;公务接待费支出年初预算为25000.00元,决算为5973.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.91%,完成年初预算的23.89%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年减少39.17元,下降0.15%公务接待费支出决算较上年增加1868.00元,增长45.51%;具体是国内接待费支出决算5973.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1868.00元,增长45.51%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50650.00元,支出决算为31583.83元,完成年初预算的62.36%支出决算较上年增加1828.83元,增长6.15%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,;公务用车运行维护费支出年预算为25650.00元,决算为25610.83元,完成年初预算的99.85%;公务接待费支出年预算为25000.00元,决算为5973.00元,完成年初预算的23.89%2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》、《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》等规定,做到务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少39.17元,下降0.15%;公务接待费支出决算增加1868.00元,增长/45.51%具体是国内接待费支出决算5973.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1868元,增长45.51%国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年禄丰市委统战部到楚雄市学习考察接待费、大姚县委统战部考察商会建设接待费、接待武定县委统战部知联会考察组、接待省州统战部调研组、接待元江县委统战部考察组。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部2024年机关运行经费支出134323.83元,比上年减少21772.75元,下降13.95%,主要原因是2024年我单位压缩和减少办公用品费用和公务用车平台费用等商品和服务支出。单位机关运行经费主要用于办公费1,773.00元;公务用车运行维护费25,610.83元;其他交通费用102,940.00元;其他商品和服务支出4,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部资产总额117844.66元,其中,流动资产645210.64元,固定资产117844.66元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少28927.10元,其中固定资产减少186438.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产39项,账面原值186,438.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表,部门整体支出绩效自评表详见附表,项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党楚雄市委员会统一战线工作部无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入:指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100721301111