监督索引号53230100721101000
中国共产党楚雄市委员会宣传部2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)主要职能
1.负责组织全市贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,研究拟订全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,督促落实新闻出版、电影业、广播电视的管理政策,组织协调和督促全市精神文明建设工作,统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业和广播电视发展,监督管理出版内容和质量,组织对电影内容进行审查,监督管理印刷业等,承担市精神文明建设指导委员会的日常工作。按照市委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全市党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署,组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。
4.负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市级各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市应急新闻报道中心办公室日常工作。
6.督促落实新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业,产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责有关市内报刊社、通讯社分支机构和记者站等的监督管理,负责全市新闻记者的管理。
7.负责牵头落实市广播电视局职责范围内的工作任务,执行广播电视、电影业、网络视听节目服务管理的政策措施,加强广播电视、电影的阵地管理,把握正确的舆论导向和创作导向。
8.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
9.从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
10.统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
11.统筹协调全市对外宣传工作,组织全市贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。
12.统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市级各部门和各乡(镇)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订发布全市重大问题对外宣传口径。
13.受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传文化单位的领导干部。对乡(镇)党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
14.归口领导市文化和旅游局、市社会科学界联合会、市融媒体中心。受市委委托,代管市文学艺术界联合会。主管市属国有文化企业。
15.统筹、协调、组织、指导市社科联开展传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的有关工作。
16.完成州委宣传部和市委、市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
17.市委网信办有关职责分工。
网络安全监管的职责分工。市委网信办牵头建立网络安全综合协调机制和联席会议制度,协调处理网络安全重大突发事件与有关应急工作;楚雄市公安局负责公共信息网络安全的保护,打击网络违法犯罪工作;市委宣传部(市新闻出版<版权>局)负责信息网络视听、网络出版等业务的内容监管工作。各部门密切协同,形成合力,共同做好网络安全监管工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、理论教育培训科、新闻宣传科、出版广电科、市委网信办秘书科5个行政科室。所属事业单位2个(不独立核算,不单独编报),分别是:
1.楚雄市网络安全和舆情信息中心;
2.楚雄市创建全国文明城市协调服务办公室。
(二)决算单位构成
我单位作为中国共产党楚雄市委员会宣传部一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围
所属事业单位2个不独立核算,不单独纳入决算编报,合并在中国共产党楚雄市委员会宣传部作为1个单位编报。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的:公务员15人,参照公务员法管理事业人员0人,事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人2人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人(离休0人,退休9人)。
年末其他人员0人,其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人,年末遗属0人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆
三、重点工作概述
1.高举思想旗帜,引领前进方向。高质量组织开展市委理论学习中心组集中学习10次,全市各党委(党组)和市属部门开展理论学习中心组学习680余场(次),集中培训党员干部1.3万余人(次)。组建基层理论宣讲骨干队伍320余人,推出《威楚鹿鸣·威楚少年说》5期,举办楚雄市2024年“理响楚雄·威楚鹿鸣—党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛,参加云南省第五届“党的创新理论我来讲”宣讲大赛获(语言类)三等奖。
2.服务发展大局,凝聚信心力量。持续开展党的二十大和二十届二中、三中全会精神宣传。发布稿件825篇。1-10月,在国家级、省级媒体刊播稿件3800余篇(次),其中央媒900余篇、省媒2900余篇。“2024年楚雄火把节全网曝光量达13.85亿次。唱响“中国声音”讲好“楚雄故事”。聚焦热点、重点话题、美景、美食、美物和多彩的民族文化活动,积极参与“徐霞客遇上马可波罗”“中国之美-埃及小伙阿里的云南奇妙游”海外话题联动,子午镇传统古村落以口夸和花灯艺术在新华社海外平台宣推,“Z世代”澜湄短视频XIU线下创作营“嗨·中国”云南行19个国家的青年到楚雄市进行了民族文化、城市形象的推介,国际传播刊播稿件42条次。
3.深化文明创建,展示奋进形象。组织召开楚雄市2024年巩固全国文明城市建设工作推进会、调度会,汇聚各方工作合力持续推进全国文明城市建设工作。印发《楚雄市2024年创建全国文明城市实地考察责任清单》78份,健全全国文明城市建设工作常态长效机制、州市联动工作机制。以新时代文明实践中心、所、站为主阵地,举办系列文化惠民活动258余场次,开展“学雷锋·文明实践我行动”等志愿服务活动6240场次,詹家社区荣获第九批全国学雷锋活动示范点表扬。积极探索基层治理新模式,开展移风易俗、破除陈规陋习文明实践活动1800场次,宣讲活动238场次,线上刊播农村精神文明信息180余条,受众17400余人次。组织开展2024年“新时代好少年”的评选,累计评选出州市校级“新时代楚雄市好少年”860名,推荐培育鹿城小学U12足球队等4个省、州级“新时代好少年”;加强和改进校风,创建文明校园44个、绿色校园135个。楚雄市未成年人思想道德建设工作连续三年蝉联云南省县级全国文明城市第一名。
4.坚持守正创新,增进文化自信自强。全力推进国家智慧广电乡村工程和广播电视公共文化服务标准化试点建设项目,全州基层广播电视基本公共服务标准化推进会在楚雄市召开,2个现场点和工作经验作交流推广,5件作品荣获省广电局优秀网络视听节目。市融媒体中心率先在全州从公益一类改革到公益二类,在体制突破、机制管理上破题探索。自主制作纪录片《骠川至味》和5部作品获优秀纪录片和优秀网络视听作品。子午镇以口夸“中国农民诗歌小镇”列为全省文化创意(人才)孵化基地暨“艺术家第二居所”培育单位,14件作品荣获楚雄州第七届“马缨花文艺创作奖”,组织开展第27个世界读书日全民阅读活动,持续推进“楚雄彝绣”产业发展壮大。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入。《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党楚雄市委员会宣传部2024年度收入合计5736903.39元。其中:财政拨款收入5736903.39元,占总收入的100%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入减少239396.65元,下降4.01%。其中:财政拨款收入减少239396.65元,下降4.01%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。下降原因为财政资金紧张,拨款较上年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党楚雄市委员会宣传部2024年度支出合计5736903.39元。其中:基本支出4406138.09元,占总支出的76.80%;项目支出1330765.30元,占总支出的23.20%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,支出合计减少239396.65元,下降4.01%。其中:基本支出减少19675.84元,下降0.44%;项目支出减少219720.81元,下降14.17%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。减少的原因主要是:本年度中央、省、州专项转移支付资金较上年减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党楚雄市委员会宣传部机构正常运转的日常支出4406138.09元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4191257.80元,占基本支出的95.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费214880.29元,占基本支出的4.88%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党楚雄市委员会宣传部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1330765.30元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
宣传事务项目经费1122144.74元,主要用于单位水费、电费、会议费、先进模范走访慰问、群众文化活动等工作支出,保障正常运转。农家书屋项目经费50000元,主要用于全市177个村农家书屋图书更新、补充等相关事宜。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党楚雄市委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出5578282.83元,占本年支出合计的97.24%。与上年相比减少232172.77元,下降4.00%,完成年初预算的37.52%。主要原因是财政资金紧张,拨款比上年减少,相应支出就减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出4260350.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.37%,完成年初预算的31.54%,主要用于保障机构运转。造成预决算差异的主要原因是人员变动,调出5名事业人员。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出50000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,主要用于中央补助地方农家书屋书籍更新、补充等事项,年初无此预算。
8.社会保障和就业(类)支出684746.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.28%,完成年初预算的92.87%。主要用于离退休人员退休费、机关养老保险、职业年金等人员支出。造成预决算差异的主要原因是人员变动,调出5名事业人员。
9.卫生健康(类)支出243489.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%,完成年初预算的87.58%,主要用于在职职工及离退休人员医疗保险。造成预决算差异的主要原因是人员变动,调出5名事业人员。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
19.住房保障(类)支出339696.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%,完成年初预算的98.71%,造成预决算差异的主要原因是人员变动,调出5名事业人员。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此预算。,。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为83650.00元,决算为31205.29元,完成年初预算的37.30%,支出决算较上年增加31205.29元,增长的原因为2023年公务用车费用及接待费在2024年进行了列支。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元,决算为20139.29元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.54%,完成年初预算的78.52%;公务接待费支出年初预算为58000.00元,决算为11066.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.46%,完成年初预算的19.08%。
因公出国(境)费,上年无此项支出;公务用车购置费,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加20139.29元,增长100%;公务接待费支出决算较上年增加11066.00元,增长100%;具体是国内接待费支出决算11066.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加11066.00元,增长100%;国(境)外接待费上年无此项支出。增长的原因为2023年公务用车费用及接待费在2024年进行了列支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59450.00元,支出决算为31205.29元,完成年初预算的52.49%,支出决算较上年增加31205.29元,增长100%,增长的原因为2023年公务用车费用及接待费在2024年进行了列支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元,决算为20139.29元,完成年初预算的78.52%;公务接待费支出年初预算为33800.00元,决算为11066.00元,完成年初预算的32.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务用车运行维护费按照实际发生数进行支付,公务接待费按照财政拨款的情况进行支付。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费,上年无此项支出;公务用车购置费,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加20139.29元,增长100%;公务接待费支出决算增加11066.00元,增长100%。具体是国内接待费支出决算11066.00元(其中:外事接待费,上年无此项支出),国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:公务用车运行维护费按照实际发生数进行支付,公务接待费按照财政拨款的情况进行支付。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆,主要用于保障工作正常运转所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待13.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次102.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于接待媒体记者宣传报道、外省考察文明城市创建等工作,产生的接待批次13次及102人发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党楚雄市委员会宣传部2024年机关运行经费支出214880.29元,比上年增加31757.30元,增长17.34%,主要原因是财政资金紧张,2023年机关运行支出在2024年进行支付,因此2024年机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于机关的印刷费、邮电费、水电费、办公室及办公设备日常维修(护)费等日常运行支出,保障单位正常运转。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党楚雄市委员会宣传部资产总额1567745.11元,其中,流动资产27972.57元,固定资产1539772.54元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少150307.11元,其中固定资产增加(减少)49316.74元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表,部门整体支出绩效自评表详见附表,项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53230100721101111