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楚雄市供销合作社联合社2025年预算公开目录
第一部分 楚雄市供销合作社联合社2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄市供销合作社联合社2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)
十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、部门政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目支出中期规划预算表
楚雄市供销合作社联合社2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
按照中共楚雄市委办公室 楚雄市人民政府办公室《关于印发〈楚雄市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(市党办通〔2022〕43号)文件精神,楚雄市供销合作社联合社(简称楚雄市供销合作社)是全市供销合作社的综合性合作经济组织,为楚雄市人民政府直属事业单位,机构规格为正科级。楚雄市供销合作社在履行职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导,根据《楚雄市供销合作社联合社章程》,设立理事会、监事会,实行理事会主任负责制。主要职责是:
1.宣传贯彻中央和省、州、市党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策,按照市人民政府和上级供销社的要求,拟订全市供销合作社和合作经济发展战略、发展规划,指导全市供销合作事业的改革和发展。
2.根据授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理,承接和指导各基层供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3.负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》,指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向市委、市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,维护其合法权益。
4.负责楚雄市农村现代流通网络体系的规划、建设,组织农村现代商品流通,满足农民的生产生活需要。
5.行使本级社有资产出资人代表职能,管理运营本级社有资产,采取科学有效的方式加强经营管理,确保社有资产保值增值,并按出资额,依法享有相应的权益。
6.指导全市供销合作社基层组织建设,改善经营管理,协调社员之间的关系,发挥群体联合优势。
7.指导全市供销合作社发展农民合作经济组织,推进农村综合服务体系建设,开拓城乡市场,参与和推动农业产业化经营。
8.组织开展对社员和职工的教育与培训,为全市合作经济组织提供信息服务。
9.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全市性社会团体,履行业务主管单位的监督管理职责。
10.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。
11.完成市委、市人民政府和州供销合作社交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置4个内设机构,分别是:办公室、组织人事科、财务资产管理科和合作经济发展科。所属单位0个。
(三)重点工作概述
贯彻落实全国供销总社、省、州供销社工作会议精神、楚雄市经济工作和全市农业农村工作专题会议精神,紧紧围绕全市“三农”工作大局,聚焦主责主业,以钉钉子精神推进改革发展各项举措落地落实,紧扣促进乡村产业振兴、组织振兴,大力提升农产品流通服务水平,加快把基层社打造成为服务“三农”的主要载体,打造供销合作社为农服务特色,不断提升为农服务能力,在全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化新赛道上展现新作为,作出新贡献。
1.持续在种业物流中心建设项目上发力。以州种业物流中心建设项目为核心,逐步整合周边土地,统一规划200亩建设用地,建设集良种研发、子种加工、农资农机交易集散、农业社会化服务、农旅观光等为一体的滇中种业物流中心和种业科技博览园区,积极引进省内外重点种业龙头企业入驻,将全市所有农资、农机、子种经营户引入园区,形成种业园区集聚效应,推进全市种业大县建设提档、升级。
2.推进全市再生资源回收利用网络体系建设。主动融入国家、省、州绿色发展战略,积极谋划布局,全力推进全市再生资源回收利用网络体系建设,着力补齐楚雄市绿色循环经济产业发展短板。规划建设“一基地两市场三中心”,着力补齐全市再生资源全产业链条。认真策划包装和积极申报再生资源回收利用网络体系建设项目,以优质的服务、完善的营销、便利的市场逐渐形成虹吸效应,吸引州内县市及周边州市运营企业入驻楚雄市,努力将楚雄市打造为面向滇中、辐射滇西的绿色循环经济产业中心。
3.抓好食用菌产业发展。推广包山养菌模式,建立健全“谁承包、谁投入、谁管理、谁受益”的经营管理机制的乡镇5个。抓好科技支撑。加强科技交流合作,重点在野生菌菌种开发、产品研发、深加工技术等方面进行攻关,不断提高菌农生产技能。抓好示范引领。示范带动强的食用菌经营主体,制定产业基地建设标准,挂牌命名一批食用菌产业示范基地,采用“以奖代补”方式,支持示范基地创建和提升,扶持一批高效栽培示范基地。抓好项目包装和申报。力争全市食用菌总产量达到5万吨,综合产值达10亿元,使食用菌产业成为一名片产业。
4.强化农业社会化服务。解决“谁来种地”“怎么种好地”的问题,进一步推动农业社会化服务加速发展,为粮食增产和农民增收提供源源不竭的动力和坚实保障,着力构建现代种业供销体系。做好项目的包装策划,争取2025年的项目资金支持。
5.紧盯供销综合改革任务清单,围绕州供销社和市委市人民政府的部署要求,着力抓好食用菌产业统计监测成果运用、专业合作社和基层供销社的规范化建设、示范基层供销社建设等改革事项,履职尽责抓好各项工作落实,持续推动供销工作高质量发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制13人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制13人。在职实有13人,其中:财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人,其中:离休0人,退休30人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务收入3683747.22元,其中:一般公共预算3629086.22元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入57661.00元。
与上年对比,2025年财政拨款收入减少606085.02元,下降14.13%,减少的主要原因是:预算时点在职人员较上年减少2人,人员类、运转类需求减少。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3683747.22元,其他收入57661.00元,其中:本年收入3683747.22元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3683747.22元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比,2025年财政拨款收入减少606085.02元,下降14.13%,减少的主要原因是:预算时点在职人员较上年减少2人,人员类、运转类需求减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3683747.22元。财政拨款安排支出3683747.22元,其中:基本支出3572566.22元,与上年基本支出3801796.24元对比,2025年部门预算总支出减少229230.02元,下降6.03%,减少的主要原因是:预算时点在职人员较上年减少2人,人员类、运转类需求减少;项目支出114181.00元,与上年项目支出488036.00元对比,减少373855.00元,下降76.60%,减少的主要原因是:2024年电脑采购资金10112.00元,2025年电脑采购资金53520.00元,增加43408.00元,2024年社有资金补助公用经费资金148572.00元,2025年社有资金补助公用经费资金57661.00,减少90911.00元,2024年职业年金缴费资金315000.00元,2025年职业年金缴费资金105000.00元已调整至基本支出的人类经费项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2160201 行政运行:2184596.38元,主要用于市供销社机关人员经费及办公经费支出;
2080501 行政单位离退休:637206.80元,主要用于国库授权支付退休人员工资支出;
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:253324.96 元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;
2080506 机关事业单位职业年金缴费:105000.00元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;
2080801 死亡抚恤11472.00元;主要用于离退休人员死亡后遗属生活补助费支出;
2101101 行政单位医疗:88103.59元,主要用于行政单位医疗支出;
2101103 公务员医疗补助:130949.49元,主要用于公务员医疗补助的经费支出;
2101199 其他行政事业单位医疗支出11180.00元,主要用于事业单位大病医疗保险缴费支出;
2210201 住房公积金:207253.00元,主要用于住房公积金支出。
五、对下专项转移支付情况
楚雄市供销社2025年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额800.00元,其中:政府采购货物预算800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄市供销社部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1000.00元,较上年减少200.00元,下降16.67%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
楚雄市供销社部门2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年0.00元相比,减少0.00元,下降0.00%。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年相比无增减变化。
(二)公务接待费
楚雄市供销社部门2025年公务接待费预算为1000.00元,较上年减少200.00元,下降16.67%,国内公务接待批次为2次,共计接待11人次。
公务接待费下降的主要是:因为严格遵守中央八项规定,规范公务接待活动,强化内部控制制度,加强了“三公”经费管理,落实厉行节约相关要求。
(三)公务用车购置及运行维护费
楚雄市供销社部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费与上年相比,无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
楚雄市供销社部门2025年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能
环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄市供销社部门2025年机关运行经费安排239397.18元,与上年对比增加3042.56元,增长1.29%,增长的主要原因是:2024年电脑采购资金预算10112.00元,2025年电脑采购资金预算53520.00元,导致机关运行经费相应增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,楚雄市供销社资产总额219299.87元,其中,流动资产1184.67元,固定资产218115.20元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00万元。与上年相比,我单位资产总额(账面净值,下同)63110.52元,较上年减少6.38%。负债总额1184.67元,较上年增长16.26%。其中,固定资产净值61925.85元,与上年相比,固定资产因计提折旧减少4467.22元,较上年减少6.73%。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中,出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数据。
监督索引号53230101741700111