号: cxs004-/2024-1025002 信息分类:
发文日期: 2024-10-25
发布机构: 楚雄市财政局 生成日期:
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楚雄市人民政府办公室2023年度部门决算公开

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楚雄市人民政府办公室2023年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.承办上级党委和政府文件、指示在楚雄市贯彻落实的行文工作和市政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其他部门转由市政府办公室办理的事项。

2.负责楚雄市人民政府会议的准备工作,协助楚雄市人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助楚雄市人民政府领导组织起草或审核以楚雄市人民政府、楚雄市人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇人民政府和市属部门、单位请示楚雄市人民政府的事项并提出办理意见,报楚雄市人民政府领导审批。

5.根据楚雄市人民政府领导指示,对楚雄市人民政府工作部门、乡镇人民政府有关工作进行协调,并提出处理意见,报楚雄市人民政府领导决定。

6.督促检查各乡镇人民政府和楚雄市人民政府各部门对楚雄市人民政府决定事项及楚雄市人民政府领导指示的贯彻落实情况并向楚雄市人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。

7.根据楚雄市人民政府领导的指示,组织专题调查研究反映情况并提出建议。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由楚雄市人民政府和楚雄市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.负责中共楚雄市委、楚雄市人民政府值班工作,及时向中共楚雄市委、楚雄市人民政府领导报告重要紧急情况,传达中共楚雄市委、楚雄市人民政府领导指示批示。
    10.
推进、指导全市政府信息与政务公开工作。

11.负责楚雄市人民政府政务信息服务,指导政府系统政务信息工作。

12.负责全市涉外事项工作。

13.完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。

(二)2023年度重点工作任务概述

楚雄市人民政府办公室2023年围绕服务保障全市经济社会高质量跨越式发展这一中心工作,在狠抓落实上下功夫,在办文办会、督查检查、信息收集反馈、议案办理、值班值守、公务用车管理、后勤保障、机关服务效能等各方面全面发力,形成上下联动的统一协调工作机制,保障政令畅通,保证市政府中心工作顺利推进。

1.综合协调。一是紧紧围绕市委、市人民政府中心工作,强化统筹,认真做好参与政务、管理事务、协调服务等各项工作,做到急事急办,特事特办,难事快办,有力的保障了市人民政府正常运转。二是务求严谨。在综合协调过程中,强化办公室工作无小事的意识,按照百密而无一疏的要求,周密部署,环环紧扣,搞好衔接,真正做到了周全细致,不出差错。三是讲求规范。坚持严格依法办事,坚定地站在客观、公正的立场上,实事求是地做好协调服务,全力推动工作开展。

2.办文办会。按照作风建设的新要求,按照办公室工作的各项程序规定,切实把好办文、办会、办事等各项关口,确保规范有序。一是把好办文关。认真执行有关公文处理和精简文件的规定,提高办文质效。二是把好办会关。严格会议审批,坚持节俭办会,做到严谨细致,不出差错,尽可能地减少基层压力,让领导腾出更多的时间和精力谋发展、抓发展。三是把好活动关。要严格按照相关规定和要求,认真做好重要会议、各类接待、领导调研等活动组织,坚持从严标准,做到规范有序。四是把好保密关。严格落实各项保密制度,加强保密教育和密级文件管理,杜绝失、泄密事件发生。在充分发挥参谋助手和以文辅政作用方面,认真贯彻落实精文简会有关要求,切实做好公文处理、会议服务、事务协调处理等工作,努力提升办文办会办事质量。一是牢固树立公文精品意识,起草文稿时,坚持把握住工作要点、疑点、难点和重点,准确理解和掌握领导意图和领导决策的广度,做到想领导之所想、谋领导之所谋、办领导之所需。同时,不断规范公文处理程序,认真做好各类文件、电报、电传的收发、办理工作,公文处理质量明显提高。二是坚持节俭周全地承办会务。严格执行会议审批制度,加强会议统筹,规范会务组织,综合会议合并召开,可开可不开的会议一律不开,严格控制会议数量和规模,提高会议效率。三是按照高效率、快节奏的要求,认真执行公文处理相关制度,加强公文签收、拟办、传阅、转办、归档等各个环节的监督管理,加快公文流转速度。四是坚持科学严谨地办理公事,办公室坚持以务实的工作态度办理各项交办事项和下情上报工作,将办理工作做细、做实、做精,做到忙而不乱、杂而不散、有条不紊。

3.政务信息。抓住重点,紧紧围绕产业结构调整、城市建设、招商引资、农民增收、创新环境、社会稳定等全市中心工作和群众关注的热点问题,及时反映工作思路、工作措施和进展情况,编写有情况、有分析、深层次、高质量的信息为市委、市人民政府了解情况、掌握动态、研究问题、指导工作、科学决策发挥了以文辅政的参谋助手作用,为省、州党委政府准确掌握楚雄市经济社会发展情况发挥了有效作用。市政府办公室紧紧围绕省、州、市党委政府中心工作,进一步调整信息工作思路、改进信息工作方法、完善信息工作机制、健全信息工作网络,坚持高站位,不断强化精品意识,抓住中心报重点同频共振热点、及时总结报亮点、突出特色报精品,高标准、高质量地向省、州上报政务信息,努力实现政务信息工作争先进位目标,为省、州党委政府准确掌握楚雄市经济社会发展情况发挥了积极作用。

4.政务督查。围绕政府中心工作,以求真务实和敢于碰硬的作风,加大力度,扎扎实实地抓好督办工作,使政府的每一项决策和领导的批示得到贯彻落实。一是明确督办重点。坚持以市政府决策贯彻落实和市领导交办事项办理为主线,有针对性地就重点项目建设、招商引资、安全生产、信访及群众反映强烈的问题等方面开展了专题督办,切实提高工作落实效率。二是注重督办效果。健全完善督办工作机制,及时将办理情况报告市人民政府,做到事事有落实,件件有回音。同时,有机地将督办与调研结合推进,坚持在督办中发现问题,分析问题,反馈问题和解决问题。三是认真做好州、市人大代表政协委员建议、提案的督办工作。

5.调查研究。围绕市委、市人民政府重大决策和经济工作中热点、难点问题,从重点项目的推进、工业企业的发展等方面入手,随同政府领导或单独组织干部职工深入项目现场、生产车间进行调研,及时掌握实际情况,为领导作决策、谋全局提供参考。

6.值班值守。市人民政府办公室认真履行市委、市人民政府全年24小时应急值守工作,负责及时向市委、市人民政府领导报告和协助处理重要紧急情况(含突发事件);传达市委、市人民政府领导批示指示;指导和督促检查各乡镇、市属各部门的值班值守工作。负责市政府机关视频监控系统和电梯管理、维护及市政府机关安全保卫值班、巡逻、安全检查工作,保障市政府机关财产及各类设施安全有序运转;负责对来访人员及出入车辆进行登记和管理,做好办公区车辆停放及秩序维护工作。协助市信访局对群体性上访进行劝解和疏导,维护办公区良好办公秩序;负责市政府机关办公区及住宿区社会治安综合治理、消防等工作。一是建立健全应急预案,形成多层次、广覆盖、操作性强的应急预案体系。二是加强组织领导、明确职责。目前,全市各乡镇、市属各部门和各村(居)委会全部成立或明确了突发公共事件处置领导小组和办公室及专(兼)职信息报告人员,建立了市、乡镇、村(居)委会三级工作责任制,明确了职责,加强了条块之间的衔接和配合,为有效应对和处置各类突发事件发挥重要作用。三是强化值班值守工作指导。在日常工作中,认真指导全市各部门、各乡镇认真做好值班值守及突发地质灾害、防灾防汛等演练,高效处置突发事件的能力不断提升。四是严格遵守24小时值班制度。加强总值班室工作人员配备,实行AB岗制度,做到分工明确、相互配合、衔接严谨。

7.后勤保障。一是工作服务求优质。以保证运转、促进工作为目标,量力而行,尽力而为,千方百计提供优质服务。二是财务管理求严格。严格遵守财经纪律,严把财务支出关,坚持厉行节约,勤俭持,杜绝浪费,为办公室的整体运转提供了有效的后勤服务保障。三是车辆管理求安全。加强对车辆驾驶人员的教育和管理,不断强化驾驶人员的安全意识和责任意识,严格按规定安排调度车辆,严格车辆维修保养,确保车况良好和安全行车,保证了车辆安全使用。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置15个内设机构,包括:综合一科、综合二科、组织人事科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、督查和议案科、市委外办秘书科、政务公开与政务信息中心、行政后勤科、总值班室。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入楚雄市人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.楚雄市人民政府办公室

纳入楚雄市人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市人民政府办公室2023年末实有人员编制65人。其中:行政编制51人(含行政工勤编制19人),事业编制14人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员46人(含行政工勤人员19人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员11人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人(离休0人,退休20人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

 

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

1.楚雄市人民政府办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.楚雄市人民政府办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市人民政府办公室2023年度收入合计11340756.86元。其中:财政拨款收入11340756.86元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加725885.85元,增长6.84%。其中:财政拨款收入增加725885.85元,增长6.84%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:一是用于保障机构正常运转的行政运行收入增加,由于人员调动人数较上年增加,公用经费及人员工资、相应的社保缴费、住房公积金增加;二是更新购置1辆公务用车,公务用车购置收入增加;三是退休人员增加,退休人员统筹外待遇收入增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市人民政府办公室2023年度支出合计11340756.86元。其中:基本支出10464831.15元,占总支出的92.28%;项目支出875925.71元,占总支出的7.72%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加725885.85元,增长6.84%。其中:基本支出增加847368.08元,增长8.81%;项目支出减少121482.23元,下降12.18%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是:一是用于保障机构正常运转的行政运行支出增加,由于人员调动人数较上年增加,公用经费及人员工资、相应的社保缴费、住房公积金增加;二是更新购置1辆公务用车,公务用车购置支出增加;三是退休人员增加,退休人员统筹外待遇支出增加。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10464831.15元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出9275967.53元,占基本支出的88.64%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1188863.62元,占基本支出的11.36%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出875925.71元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:2023年政府运行专项业务经费项目支出855925.71元,主要用于保障市委市政府重点工作、文印、会议、网络运行维护、调查研究及外出业务工作等支出;定向选调生一次性工作生活补贴和租房补贴经费项目支出15000.00元,主要用于选调生一次性工作生活补贴和租房补贴支出;2023年春节走访慰问经费5000.00元,主要用于慰问春节仍在岗值班值守人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出11340756.86,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加725885.85元,增长6.84%,主要原因是:一是用于保障机构正常运转的行政运行支出增加,由于人员调动人数较上年增加,公用经费及人员工资、相应的社保缴费、住房公积金增加;二是更新购置1辆公务用车,公务用车购置支出增加;三是退休人员增加,退休人员统筹外待遇支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出9218248.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%。主要用于职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出,以及为保障完成特定的行政工作任务及事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出1062068.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于退休人员统筹外待遇支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康(类)支出556353.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费用、职工大病补充保险等支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出504086.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为660800.00元,决算为527692.65元,完成年初预算的79.86%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为282800.00元,决算为248068.14元,占财政拨款三公经费总支出决算的47.01%,完成年初预算的87.72%;公务用车运行维护费支出年初预算为378000.00元,决算为279624.51元,占财政拨款三公经费总支出决算的52.99%,完成年初预算的73.97%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

楚雄市人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为660800.00元,支出决算为527692.65元,完成年初预算的79.86%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为282800.00元,决算为248068.14元,完成年初预算的87.72%;公务用车运行维护费支出年初预算为378000.00元,决算为279624.51元,完成年初预算的73.97%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:工作中严格遵守和执行三公经费管理各项规定,勤俭节约,严格控制车辆燃油费用、修理费用等,减少了车辆运行维护费用支出,所以三公经费支出决算减少。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加287830.65元,增长120.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加248068.14元,增长100.00%;公务用车运行维护费支出决算增加39762.51元,增长16.58%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是:由于保障工作开展,公务用车购置及运行维护费用较上年增加。其中:一是更新购置公务用车1辆,公务用车购置费支出增加;二是由于公务用车使用频率增多,车辆燃油费用、修理费用等增加,所以2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆1辆。因报废公务用车1辆,为保障公务用车需要,按照党政机关公务用车购置相关规定报批,更新购置了1辆公务公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于保障市政府办公室公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市人民政府办公室2023年机关运行经费支出1188863.62元,比上年增加221504.24元,增长22.90%,主要原因是:一是用于保障机构正常运转的行政运行支出增加,由于人员调动人数较上年增加,公用经费支出增加;二是更新购置1辆公务用车,公务用车购置支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备维修费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,楚雄市人民政府办公室资产总额3556044.44元,其中,流动资产184435.29元,固定资产3370889.15元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产720.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少473998.60元,其中固定资产减少306148.89元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产205项,账面原值886733.20元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额689332.88元,其中:政府采购货物支出268300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出421032.88元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

监督索引号53230100743401111