楚雄市信访局2026年预算公开目录
第一部分 楚雄市信访局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄市信访局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1. 信访事项受理与处理
依法受理公民、法人或其他组织通过来信、来访、网上信访等渠道提出的信访事项。对信访事项进行分类登记、转办、交办,并督促相关部门依法及时处理。
2. 信访事项协调与督办
对涉及多个部门的复杂信访事项进行协调,明确责任主体,推动问题解决。对重大、疑难信访事项进行督办,确保按时办结并反馈信访人。
3. 信访信息分析与研判
收集、整理和分析信访数据,研判信访形势,及时发现社会矛盾风险点。向党委、政府提供信访信息专报,为科学决策提供依据。
4. 信访秩序维护与应急处置
维护信访接待场所秩序,依法处理违法信访行为。制定信访突发事件应急预案,及时妥善处置群体性事件和极端个案。
5. 政策宣传与教育引导
宣传国家法律法规和信访政策,引导群众依法理性表达诉求。提供法律咨询和服务,帮助群众了解信访程序和权利义务。
6. 信访工作制度建设与创新
参与制定和完善信访工作相关法规、政策和制度。推动信访工作信息化建设,优化网上信访平台功能,提升信访工作效率。
(二)机构设置情况
我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、接访科(网络信息科)、督办科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
(1)推进信访法治化建设
完善信访法律法规体系,明确信访事项受理、办理、督办的法律依据和程序。推动信访工作与司法调解、行政复议、诉讼等机制的有效衔接,引导群众依法维权。
(2)优化信访事项分类处理机制
细化信访事项分类标准,明确信访、诉讼、仲裁等不同渠道的适用范围。对不属于信访受理范围的事项,做好解释引导工作,确保群众诉求得到合理分流。
1、加强信访源头治理
(1)推动矛盾纠纷源头化解
建立健全基层矛盾纠纷排查化解机制,推动信访问题在基层早发现、早解决。加强社区、村居等基层单位的信访工作力量,提升基层化解矛盾的能力。
(2)强化信访风险评估
在重大政策出台、重点项目实施前,开展信访风险评估,提前预防可能引发的信访问题。对评估中发现的风险点,制定针对性化解措施,减少信访增量。
3、提升信访信息化水平
(1)完善全国信访信息系统
优化网上信访平台功能,实现信访事项全程网上流转、全程跟踪督办。推广手机APP、微信公众号等便民信访渠道,方便群众随时随地反映诉求。
(2)加强大数据分析与应用
利用大数据技术分析信访数据,研判信访形势,及时发现社会矛盾风险点。建立信访预警机制,对可能引发群体性事件的信访问题提前介入、及时化解。
4、强化信访事项督办与考核
(1)加大信访事项督办力度
对群众反映强烈、久拖不决的信访事项,实行挂牌督办,确保问题得到实质性解决。对重大疑难信访事项,建立多部门联合督办机制,推动问题彻底化解。
(2)完善信访工作考核机制
将信访工作纳入地方政府绩效考核体系,压实属地责任和部门责任。对信访工作成效突出的单位和个人给予表彰,对工作不力的进行问责。
5、加强信访干部队伍建设
(1)提升信访干部业务能力
定期开展信访干部业务培训,重点培训政策法规、群众工作方法和应急处置能力。推广信访工作先进经验,提升信访干部解决复杂问题的能力。
(2)加强党风廉政建设
严格落实信访工作纪律,杜绝信访工作中的不作为、乱作为现象。对信访工作中发现的违法违纪线索,及时移交纪检监察部门处理。
6、重点领域信访问题专项治理
(1) 聚焦民生领域信访问题
针对教育、医疗、住房、就业等民生领域的突出信访问题,开展专项治理行动。推动相关部门完善政策,从源头减少民生领域信访矛盾。
(2)化解历史遗留问题
对长期未解决的历史遗留信访问题,开展集中攻坚行动,推动问题实质性化解。对无法通过行政手段解决的信访问题,引导群众通过司法途径解决。
7、加强信访工作宣传与舆论引导
(1)宣传依法信访理念
通过媒体、社区宣传等方式,普及依法信访知识,引导群众依法理性表达诉求。曝光违法信访典型案例,增强群众法治意识。
(2)加强舆情监测与引导
对涉及信访工作的网络舆情进行实时监测,及时回应社会关切。加强与媒体的沟通合作,宣传信访工作成效,营造良好社会氛围。
通过以上重点工作的推进,信访局将在2026年进一步提升信访工作效能,切实维护群众合法权益,促进社会和谐稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制8人,其中:行政编制8人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有10人,其中:财政全额保障10人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入2,718,390.67元,其中:一般公共预算2,714,605.64元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入3,785.03元。
与上年对比减少75009.33元,主要原因分析本单位2026年项目相较上年减少。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2,714,605.64元,其中:本年收入2,714,605.64元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,714,605.64元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少75009.33元,主要原因分析本单位2026年项目相较上年减少。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2026年部门预算总支出2,718,390.67元。财政拨款安排支出2,718,390.67元,其中:基本支出2,315,605.64元,与上年对比增加102005.64,主要原因分析2026年人员无变动,但工资基数变大;项目支出399,000.00元,与上年对比减少180900元,主要原因分析2026年项目相较上年减少,其他支出3,785.03元与上年对比增加3,785.03元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2014001行政运行:1,708,767.77元,主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转;
2014004信访业务:380,000.00元,主要用于视频接访系统租赁、运行维护支出及信访业务工作正常开展;
2080501行政单位离退休:133,557.00 元,主要用于退休老同志统筹外工资及退休人员公用经费支出;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:198,014.56元,主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出;
2101101行政单位医疗:69,704.83元,主要用于单位医疗保险缴费的支出;
2101103公务员医疗补助:58,818.48元,主要用于单位公务员医疗保险缴费的支出;
2101199其他行政事业单位医疗支出:4,480.00 元,主要用于大病保险支出;
2210201住房公积金:161,263.00元,主要用于单位住房公积金单位部分缴费的支出。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下:
基本支出 2,315,605.64 元。其中:30101 基本工资:539,652.00
元,30102 津贴补贴:585,528.00 元,30103 奖金:363,751.00 元,
30108 机关事业单位基本养老保险缴费:198,014.56 元,30110 职
工基本医疗保险缴费:69,704.83 元,30111 公务员医疗补助缴费:
58,818.48 元,30112 其他社会保障缴费:9,605.35 元,30113 住房公积金:161,263.00 元,30201 办公费:13,600.00 元,30205 水费:1,200.00 元,30206 电费:4,000.00 元,30207 邮电费:4,000.00
元,30211 差旅费:15,000.00 元,30215 会议费:1,000.00 元,30217公务接待费:1,200.00 元,30228 工会经费:20,501.42 元,30231公务用车运行维护费:25,650.00 元,30239 其他交通费用:
109,560.00元,30299 其他商品和服务支出:2,700.00 元,30302
退休费:130,857.00 元。
项目支出 399,000.00 元,其中:30201 办公费:54,500.00 元,
30211 差旅费:22,500.00 元,30214 租赁费:280,000.00 元,30226
劳务费:23,000.00 元,30299 其他商品和服务支出:19,000.00 元。
五、对下专项转移支付情况
楚雄市信访局无对下专项转移支付项目情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额51805.50元,其中:政府采购货物预算9750.00元、政府采购服务预算12055.50元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄市信访局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26850.00元,较上年增加减少4150.00元,下降13.39%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
楚雄市信访局2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0×%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
楚雄市信访局2026年公务接待费预算为1200.00元,较上年减少4100.00元,下降77.36%,国内公务接待批次为8次,共计接待65人次。
增减变化原因2026年单位厉行节约,减少公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
楚雄市信访局2026年公务用车购置及运行维护费为25650.00元,较上年减少50元,下降0.19%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费25650.00元,较上年减少50元,下降0.19%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因本单位2026年公务用车运行维护费纳入预算费用与2025年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
楚雄市信访局单位2026年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄市信访局2026年机关运行经费安排601,196.45 元,与上年对比减少161103.55,主要原因分析办公经费减少,2026年无需购买办公设备,预算在减少;主要用于:30201 办公费:68,100.00元,30205水费:1,200.00元,30206电费:4,000.00 元,30207 邮电费:4,000.00 元,30211 差旅费:37,500.00 元,30214 租赁费:280,000.00 元,30215 会议费:1,000.00 元,30217 公务 接待费:1,200.00 元,30226 劳务费:23,000.00 元,30228 工会经费:20,501.42 元,30231 公务用车运行维护费:25,650.00 元,30239 其他交通费用:109,560.00 元,30299 其他商品和服务支:21,700.00 元。
(三)委托业务费安排变化情况及原因说明
楚雄市信访局2026委托业务费安排0元,与上年对比增加0。
(四)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,楚雄市信访局资产总额189934.79元,其中,流动资产137633.26元,固定资产577650.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加124813.03元,其中固定资产增加21320.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。