楚雄市搬迁安置办公室2026年预算公开
楚雄市搬迁安置办公室2026年预算公开目录
第一部分 楚雄市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
楚雄市搬迁安置办公室2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
第一部分 楚雄市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(1)贯彻落实中央、省、州、市大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。
(2)贯彻落实和宣传水利水电工程移民工作的法律、法规和政策,研究和拟订辖区内移民搬迁安置工作实施方案。
(3)承担楚雄市大中型水利水电工程建设征地移民搬迁安置协调、监督、管理、服务职能。负责协调,配合项目业主和设计单位完成移民搬迁安置大纲、移民安置规划编制的审查。
(4)负责编制全市大中型水库库区和移民安置区基础设施和经济社会发展规划。
(5)负责辖区内水利水电工程移民安置的协调管理和监督服务工作。负责辖区内大中型水利水电移民后期扶持管理工作。
(6)按照移民搬迁安置规划,负责管理权限范围内移民工程项目审核审查及备案工作。
(7)负责移民资金核算管理,组织对单项移民工程资金的使用进行审计。编报本行政区内移民安置实施项目及资金使用年度计划,按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计表。
(8)负责管理权限范围内移民安置工作、移民工程项目的验收。
(9)负责做好移民来信来访工作,协同有关部门处理突发事件,维护库区和移民安置区社会稳定;承担管理权限范围内的移民社会风险评估工作。
(10)完成市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置内设机构3个,分别是综合科、搬迁安置扶持科、财务科。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1.全力协调,推进项目。积极推进栗子园社区美丽家园移民新村建设项目和楚雄市彝绣展示中心项目扫尾工作,认真做好创业就业项目的招商工作,让项目及时发挥效益。结合当前的重点主要做好以下几项工作:一是全力以赴做好“十五五”规划编制工作。二是抓好2026年项目组织实施和谋划2027年项目;三是抓好项目资金和城市楼房生活补助资金按时拨付;四是抓好移民人口动态管理工作;五是做好移民来信来访工作,协同有关部门处理突发事件,维护库区和移民安置区社会稳定;六是认真做好上级绩效评价、审计、督办整改、稽查,融会贯穿2026年的工作在整改中提升工作质量。
2.转变作风,主动服务。主动作为积极下沉库区和安置区认真做好白衣河水库移民后续服务工作,配合东华镇做好补偿资金的分配和扶持机制的研究制定。指导楚雄市楚水水库移民农业产业发展专业合作社做好经营和管理。指导吕合镇科学开展移民新村和集体资产的管理,发挥最大效益;以“千万工程”补短板项目实施为切入点,重点打造吕合移民小镇示范样板。支持做好中石坝水库扩建相关工作,配合市水务局做好九龙甸水库有关前期工作。
3.廉洁自律,树牢底线。全面落实全面从严治党要求,抓实思想建党、理论武装工作,全面压紧压实意识形态工作责任制。贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,提升党建规范化水平,健全完善内部管理制度,激发党员干部干事创业的激情,构建风清气正的良好政治生态和干事创业的良好环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0个。截止2026年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制9人,其中:行政编制0人,工勤人员编制2人,事业编制7人。在职实有9人,其中: 财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
预算单位收入情况
部门财务收入情况
2026年部门财务总收入45723035.78元,其中:一般公共预算1923035.78元,政府性基金43800000.00元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比,财政总收入增加21623455.95元,增长了89.72%,主要原因是:一是根据政策要求《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》(楚政办通〔2012〕99号)栗子园移民生活补助费每年按5%递增,2026年青山嘴水库栗子园社区移民生活费补助项目实施方案测算出全市7922名移民人口,每月每人发放生活费由去年565.70元上调至594.00元;二是栗子园移民生活补助只发放到2025年7月,故将2025年8-12月未发放的移民生活补助纳入2026年预算项目故而财政收入比上年有所增加。
财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入45723035.78元,其中:本年收入45723035.78元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1923035.78元,政府性基金预算财政拨款43800000.00元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比,部门财政拨款收入增加21623455.95元,增长了89.72%,主要原因是:一是根据政策要求《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》(楚政办通〔2012〕99号)栗子园移民生活补助费每年按5%递增,2026年青山嘴水库栗子园社区移民生活费补助项目实施方案测算出全市7922名移民人口,每月每人发放生活费由去年565.70元上调至594.00元;二是栗子园移民生活补助只发放到2025年7月,故将2025年8-12月未发放的移民生活补助纳入2026年预算项目故而财政收入比上年有所增加。
预算单位支出情况
2026年部门预算总支出45723035.78元。财政拨款安排支出45723035.78元,其中:基本支出1923035.78元,与上年对比减少了46544.05元,下降了2.36%,主要原因:我部门2026年无办公设备配置电脑采购项目,基本支出故而减少;项目支出43800000.00元,与上年对比增加21670000.00元,增长了97.92%,主要原因是:一是根据政策要求《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》(楚政办通〔2012〕99号)栗子园移民生活补助费每年按5%递增,2026年青山嘴水库栗子园社区移民生活费补助项目实施方案测算出全市7922名移民人口,每月每人发放生活费由去年565.70元上调至594.00元;二是栗子园移民生活补助只发放到2025年7月,故将2025年8-12月未发放的移民生活补助纳入2026年预算项目故而财政收入比上年有所增加。
2026年财政拨款安排支出45723035.78元,财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:
2080501行政单位离退休89260.60元,主要用于离退休工资发放;
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:168877.60元,主要用于养老保险金发放;
2101101行政单位医疗:59124.98元,主要用于行政人员医疗保险缴纳;
2101103公务员医疗补助44281.48元,主要用于公务员医疗补助缴纳;
2101199 其他行政事业单位医疗支出:3640.00元,主要用于职工大病保险等缴纳;
2120805补助被征地农民支出:43800000.00元,主要用于补助被征地农民社会保障支出;
2130306水利工程运行与维护:1420032.12元,主要用于发放在职在编人员工资;
2210201住房公积金:137819.00元,主要用于职工住房公积金缴纳。
对下专项转移支付情况
与中央配套事项
楚雄市搬迁安置办公室无与中央配套事项。
按既定政策标准测算补助事项
楚雄市搬迁安置办公室无按既定政策标准测算补助事项。
经济社会事业发展事项
楚雄市搬迁安置办公室无经济社会事业发展事项。
政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额27600.00元,其中:政府采购货物预算2000.00元、政府采购服务预算25600.00元、政府采购工程预算0元。
部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄市搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30950.00元,较上年减少100元,下降0.32%,具体变动情况如下:
因公出国(境)费
楚雄市搬迁安置办公室2026年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无变化的原因是:楚雄市搬迁安置办公室2025年因公出国(境)费预算均为0。
公务接待费
楚雄市搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为5300.00元,较上年减少100元,下降0.32%,国内公务接待批次为5次,共计接待60人次。
与上年对比减少的原因是:认真贯彻中央八项规定精神和市委厉行节约等相关要求,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,进一步规范公务活动,严格管理审批程序,控制公务接待支出。
公务用车购置及运行维护费
20256年公务用车购置及运行维护费为25650.00元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费25650.00元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无增减变化,主要原因是:牢固树立“过紧日子”思想,严格遵守公务用车管理相关规定。
重点项目预算绩效目标情况
青山嘴水库栗子园小区移民长期生活补助资金项目
1.项目名称
青山嘴水库栗子园小区移民长期生活补助资金
2.立项依据
《云南省人民政府办公厅关于转发省移民开发局云南省新建大中型水库移民后期扶持人口核定登记与实施细则的通知》(云政办发〔2008〕106号);《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》(楚政办通〔2012〕99号);《关于印发楚雄彝族自治州青山嘴水库移民后期扶持人口核定登记办法的通知》(楚移局〔2007〕3号);《楚雄市人民政府关于确定青山嘴水库移民户口截止时间的通知》(楚政通〔2007〕42号);《楚雄市人民政府办公室关于进一步做好楚雄市大中型水库移民人口管理的通知》(【2020】—75号)。
3.项目实施单位
楚雄市搬迁安置办公室
4.项目基本概况
对栗子园小区移民安置区移民发放20年生活费补助
5.项目实施内容
对2026年栗子园社区移民生活补助费发放人口进行全面核实,审查核定发放人口,按照594.00元/人·月的标准发放移民生活补助资金,经费列入年度政府性基金预算。
6.资金安排情况
栗子园小区移民生活补助资金43800000.00元(含2025年8-12月)。
7.项目实施计划
实施20年,从2009年7月1日开始实施。并按月开展移民人口核实,按季度对新增人口进行审核。每月由鹿城街道人民政府核查人口并编制栗子园社区移民生活补助费发放花名册,上报市搬迁安置办,按时、足额兑付生活补助费。
8.项目实施成效
实施安置区移民 20 年生活费补助,实现移民“搬得出、稳得住、能发展、可致富”的目标,把栗子园安置小区建设成为富裕、文明、和谐稳定的小区。
其他公开信息
(一)专业名词解
1.部门预算:指由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。
2.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
3.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费;
4.项目支出:除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出;
5.商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。
6.机关运行经费:指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。
7.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
8.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
9.行政运行经费:指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
11.奖金:指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄市搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排0万元,与上年对比增加0万元,无变化。主要原因是楚雄市搬迁安置办公室为公益一类事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,楚雄市搬迁安置办公室资产总额246249.62元,其中,流动资产121974.87元,固定资产124274.75元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0.00元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加40745.30元,其中固定资产增加37807.22元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产2项,账面原值40270.00元,实现资产处置收入60.00元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年12月资产月报数。
第二部分 楚雄市搬迁安置办公室2026年部门预算表
(见附表)

滇公网安备53230102000556号

