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楚雄市尹家嘴水库管理处2025年预算公开目录
第一部分 楚雄市尹家嘴水库管理处2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄市尹家嘴水库管理处2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)
十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、部门政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目支出中期规划预算表
第一部分 楚雄市尹家嘴水库管理处2025年 部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.负责尹家嘴水库设施的管理、运行和维修养护工作,确保工程安全运行。
2.负责尹家嘴水库水文资料的收集上报和整编工作。
3.负责执行上级防汛调度计划、确保工程安全运行和水资源的优化配置,保证工农业用水和生活用水。
4.负责建立和完善内部管理运行机制,做好水费计收管理。
5.负责充分利用工程的水资源优势,大力发展多种经营,增加经营收入,降低管理成本。
6.为已建水利工程正常运行提供管理保障、已建水利工程日常维护与管理、已建设水利工程安全监测、防洪、农业灌溉、城镇供水。
7.完成上级交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、工程管理科、财务室。
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1、做好尹家嘴水库、灵秀小河及其附属水利工程设施的日常巡查和安全运行管理、防溺水,防汛调水蓄水工作,通过“蓄、引、提”相结合,多措并举,确保水库增蓄,水库工程运行安全和灵秀小河生态流量用水保障工作。
2、深入抓好“河(湖)长制”工作,水库管理人员通过充分运用水库巡查APP、河长制巡查APP等,积极配合各级河长认真抓好河、库、渠等日常运行管理、保护和利用等各项工作的落实,进一步规范各项水库运行管理工作
3、抓好防汛抗旱工作,立足“防大汛、抗大灾、抢大险、救大灾”,始终坚持“安全第一,常抓不懈,以防为主,全力抢险”的方针,进一步提升防汛减灾能力,加强防汛值班工作,严格执行昼夜24小时值班制度,加强汛期值班,值班人员密切关注雨情、水情变化,并认真做好观测和记录,确保水库安全正常运行。
4、对尹家嘴水库闸门、启闭机机电启闭设备等进行调试和维修养护,开展安全生产大检查,确保安全运行;附属水利工程设施安全隐患排查检查,自检自查水库及附属水利工程设施安全未出现损坏情况,保障水库安全运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制4人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制4人。在职实有3人,其中: 财政全额保障3人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。
车辆编制0辆,实有车辆1辆,超编1辆,具体原因为我部门的车辆是租用楚雄永安水厂的车辆来使用,所以无编制。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1,179,360.60元,其中:一般公共预算633460.6元,政府性基金483,600.00元,国有资本经营收入0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入62,300.00元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年对比:2025年财务总收入1,179,360.60元比2024年财务总收入2,910,360.11元减少1,730,999.51元,下降59.48%,下降的主要是2022年12月以前财政只供养部分人员,其他运行费是由单位统筹水费保障,从2023年1月开始我部门的运行经费由财政全额保障,所以财务总收入比上年下降。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,117,060.60元,其中:本年收入1,117,060.60元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款633,460.60元,政府性基金预算财政拨款483,600.00元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比:2025年财政拨款收入1,117,060.60元比2024年财政拨款收入2,869,260.11元减少1,752,199.51元,减少61.07%,减少的主要原因2022年12月以前我部门财政只供养部分人员,其他运行费是由单位统筹水费保障,从2023年1月开始我部门的运行经费由财政全额保障,所以财政拨款收入比上年减少。
四、 预算单位支出情况
楚雄市尹家嘴水库管理处2025年部门预算总支出1,179,360.60元。财政拨款安排支出1,179,360.60元,其中:基本支出412,557.20元,与上年407,635.63元对比,增加4921.57元,增长1.21%,增加的主要原因是在职人员工资比上年增加;项目支出704,503.40元,与上年2,461,624.48元对比,减少1,757,121.08元,下降71.38%,下降主要原因是2022年12月以前我部门财政只供养部分人员,其他运行经费是由单位统筹水费保障,从2023年1月起水费收入全部上交市财政局,我部门的运行经费由财政全额保障,所以项目经费支出比上年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休:107,490.20元,主要用于支付退休人员工资;
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:67,777.28元,主要用于单位职工养老保险缴费;
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出:16,132.80元,主要用于单位职工职业年金缴费;
2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:2,386.81元,主要用于单位职工失业保险缴费;
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:23,693.99元,主要用于单位职工事业单位医疗保险缴费;
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助:29,371.52元,主要用于单位职工公务员医疗保险缴费;
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:3,120.00元,主要用于单位职工大病医疗保险缴费;
2120814城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展生产支出:483,600.00元,主要用于2023年灵秀河河道保洁服务费、支付楚雄市中本社区白合厂村小组堆土场租金以及2020年至2025年楚雄市中本社区松树林村小组王建明户堆土厂租金;
2130306农林水支出-水利-水利工程运行与维护:349,966.00元,主要用于支付单位在职人员工资、办公费、劳务费;
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:33,522.00元,主要用于单位职工住房公积金缴费。
与上年2,869,260.11元相比减少支出1,752,199.51元,减少61.07%,减少主要原因是2022年12月以前我部门财政只供养部分人员,其他运行经费是由单位统筹水费保障,从2023年1月起水费收入全部上交市财政局,我部门的运行经费由财政全额保障,所以经费支出比上年减少。
五、对下专项转移支付情况
楚雄市尹家嘴水库管理处2025年无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额21,000.00元,其中:政府采购货物预算21,000.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄市尹家嘴水库管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,650.00元,较上年增加0元,增长0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
楚雄市尹家嘴水库管理处2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年0元相比,增加0元,与上年对比无变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0。
(二)公务接待费
楚雄市尹家嘴水库管理处2025年公务接待费预算为0元,较上年0元增加0元,与上年对比无变动,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。与上年对比无变化的原因是:本年及上年公务接待费预算均为0元。
(三)公务用车购置及运行维护费
楚雄市尹家嘴水库管理处2025年公务用车购置及运行维护费为25,650.00元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费25,650.00元,较上年增加0元,与上年对比无变化,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化,与上年对比无变化的原因是:本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为25,650.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
楚雄市尹家嘴水库管理处2025年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄市尹家嘴水库管理处2025年机关运行经费安排0元,与上年对比增加0元,无变化。主要原因本单位为事业单位,无机关运行经费安排。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,楚雄市尹家嘴水库管理处资产总额330,523.29元,其中,流动资产40,086.78元,固定资产290,436.51元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加20,176.55元,其中固定资产增加20,176.55元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。
第二部分 楚雄市尹家嘴水库管理处2025年部门预算表
见附表
楚雄市尹家嘴水库管理处
2025年3月17日
监督索引号53230101435300111