号: cxs021-/2024-1022007 信息分类:
发文日期: 2024-10-22
发布机构: 楚雄市水务局 生成日期:
称: 楚雄市朵基水库管理处2023年度部门决算公开
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楚雄市朵基水库管理处2023年度部门决算公开

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楚雄市朵基水库管理处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责朵基水库、二城坝水库、罗其美水库工程及灌区设施的管理、运行和维修养护工作,确保工程安全进行。

2.负责朵基水库、二城坝水库、罗其美水库水文资料的收集上报和整编工作。

3.负责执行上级防汛调度计划,确保工程安全运行和水资源的优化配置,保证工农业用水和生活用水。

4.负责建立和完善内部运行管理机制,做好水费计收管理工作。

5.负责充分利用工程的水资源优势,大力发展多种经营,增加经营收入,降低管理成本。

(二)2023年度重点工作任务概述

我单位对管理的三件水利工程,严格按照大坝安全管理条例,建立健全管理规章制度,按制度定时开展安全巡查,认真做好巡查记录,坚持汛期24小时值班制度,雨情、水情准确及时上报,总结历年来防汛安全形势,按照防大汛、抗大旱要求,确保水利工程安全运行。

1.认真按照《水库大坝安全管理通则》等规范要求,及时对水库闸门、机电设备、各水工建筑物进行维修养护。

2.严肃水库工程汛期值班制度,明确水库大坝安全责任人员、汛期值班人员工作职责。

3.认真做好水库防汛物资储备工作。

4.加强朵基水库、二城坝水库、罗其美水库水质监管,保证水质达到集镇供水要求。水库每天进行二次漂浮物打捞,每天一次库区周边巡查,制止钓鱼、野外用火野餐、游泳等危害水体行为。

5.进一步加强工程管理工作,加大对水库周边围垦种植、非法占用水面、乱采乱挖等违规行为的查处力度,为进一步规范水库库区管理打下坚实基础。水库管理处将不断加大巡查力度,发现一起,查处一起,确保水库正常安全运行。

6. 做好农业水费收取工作,催收旧欠集镇供水水费。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、水利工程建设管理科、水利管理科、工程质量监督科、资产财务科。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入楚雄市朵基水库管理处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即楚雄市朵基水库管理处。

纳入楚雄市朵基水库管理处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市朵基水库管理处2023年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆,实有车辆1辆,超编1辆,具体原因为:我单位属于差额拨款事业单位,因水库工程日常管理和应急抢险需要,用水费收入购买了工程管理业务用车,公车改革后压缩车辆编制,原有车辆因工作需要继续使用。

 

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市朵基水库管理处2023年度收入合计1046028.93元。其中:财政拨款收入945619.02元,占总收入的90.40%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入100284.00元,占总收入的9.59%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入125.91元,占总收入的0.01%。与上年相比,收入合计增加242486.88元,增长30.18%。其中:财政拨款收入增加412320.95元,增长77.32%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入减少169742.52元,下降62.86%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少91.55元,下降42.10%。主要原因:1.我部门2022年10月以前财政只供养部分人员,其他运行费是由单位统筹水费保障,从2022年11月开始我部门的运行经费由财政全额保障,所以财政拨款收入较上年增加;2.从2023年1月开始水费收入上缴财政,所以经营收入减少;3.其他收入为水费收入产生的利息收入,本年水费收入较上年减少,所以利息收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市朵基水库管理处2023年度支出合计945626.02元。其中:基本支出545619.02元,占总支出的57.69%;项目支出400000.00元,占总支出的42.30%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出7.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,本年度支出增加190643.53元,增长25.25%。其中:基本支出增加12103.49元,增长2.27%;项目支出增加400000.00元,增长100.00%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出减少221459.96元,下降100.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因:1.单位本年产生的抽水电费较上年增加,导致本年基本支出增加;2.2022年12月以前我部门财政只供养部分人员,其他运行经费是由单位统筹水费保障,从2023年1月开始我部门的运行经费由财政全额保障,所以项目经费支出比上年增加;3.从2023年1月开始本单位的运行经费由财政全额保障,所以经营支出减少。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市朵基水库管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出545619.02元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出430532.67元,占基本支出的78.91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115086.35元,占基本支出的21.09%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市朵基水库管理处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出400000.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:1.朵基水库2023年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目支出50000.00元,用于水库闸门、启闭设备等金属结构除锈、防锈,电力线路、启闭机维护,内外坝坡杂草清理,管理房修缮等;2.二城坝水库2023年中央水利发展资金小型水库工程维修养护项目支出350000.00元,用于水库底涵漏水灌浆处理,提蓄泵站更换水泵,更换变压器,保障水库安全运行,水库功能正常发挥,保证人民生活用水水源的安全稳定,对防御洪水灾害、保障下游农业生产与人民生命财产安全发挥重大作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市朵基水库管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出945619.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加412320.95元,增长77.32%,主要原因是:一是本年度人员工资和各种社保费增加;二是单位本年有职工离世,产生死亡抚恤,所以一般公共预算财政拨款较上年增幅较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出162614.99元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.20%。主要用于单位职工养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康(类)支出23403.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于单位职工医疗保险支出。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出751756.81元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.50%。主要用于单位水库维修养护支出。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出7844.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为25650.00元,决算为7066.56元,完成年初预算的27.55%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元,决算为7066.56元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的27.55%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市朵基水库管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25650.00元,支出决算为7066.56元,完成年初预算的27.55%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为25650.00元,决算为7066.56元,完成年初预算的27.55%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:财政资金保障困难,所以2023年车辆保险费及运行维护费用未支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7066.56元,增长100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加7066.56元,增长100.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:2022年12月以前财政只供养部分人员,其他运行费是由单位统筹水费保障,从2023年1月开始我部门的运行经费由财政全额保障,所以一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因水库工程日常管理和应急抢险需要所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为公益二类事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,楚雄市朵基水库管理处资产总额453330.22元,其中,流动资产104032.54元,固定资产349297.68元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加55472.98元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额7066.56元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出7066.56元。授予中小企业合同金额7066.56元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年楚雄市朵基水库管理处无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入:指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

楚雄市朵基水库管理处

2024年10月16日

监督索引号53230101435101111