号: cxs019-/2023-0323004 信息分类:
发文日期: 2023-03-23
发布机构: 楚雄市农业农村局 生成日期:
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楚雄市农业局种子管理站2023年预算公开

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楚雄市农业局种子管理站2023年预算公开

 

楚雄市农业局种子管理站2023年预算公开目录

第一部分楚雄市农业局种子管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市农业局种子管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市农业局种子管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中华人民共和国种子法》的有关规定,受市农业农村局的委托,依法履行种子行政管理、行政许可和行政处罚的职能。主要职责是:

1.宣传贯彻种子法律、法规和产业政策。

2.制定本市种子产业发展规划,经批准后组织实施。

3.种质资源的管理,包括引、育种,品种区域试验,新品种认定、登记、发布。

4.种子生产、经营管理:包括种子行政许可、行政处罚、行政管理和市场监管,生产、经营许可管理,质量抽检,种子质量纠纷田间现场鉴定,种业信息统计分析及服务。

5.负责备荒救灾种子的贮备和管理。

6.负责本市种子技术的培训和组织新优农作物品种的示范、推广。

7.种子工程项目管理,包括本市种子工程项目的编制、申报、监督、评估等管理工作。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括办公室、行业管理、品种管理组。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.强化法规宣传、营造守法环境。充分利用各种活动和载体,认真开展法律法规宣传培训活动,使广大从业人员学法懂法、知法守法、诚实守信从事生产经营。进一步加大普法力度,使广大用种农民群众不断增强法律意识,购买到假、冒、伪、劣种子,懂得用法律武器保护自己的合法权益。同时,进一步加大管理人员的学法进程,提高管理水平,做到依法管理,依法行政。

2.强化行政许可、规范市场秩序。进一步健全、完善种子生产经营许可证审批发放制度,严格按照生产经营许可证申请条件严格把关,杜绝条件不具备的企业或个人申证。强化许可的事前、事中、事后监管。严查无证、资质作假、借证、越权超范围生产经营活动。

3.强化市场监管、确保种子质量。坚持问题导向,聚焦重点企业、重点品种,按季度、分时段开展种子市场执法检查,其中:1-5月开展春季种子市场检查,6-8月开展制繁种基地检查,9-12月开展秋季种子市场检查,11-12月开展种子企业检查。对检查中发现的问题,及时依法依规进行查处。

4.强化网络备案,做好源头管控。及时指导、督促市场主体利用种业通App”落实好大、小春种子生产经营备案,力争网络备案率达到98%以上。

5.强化质量监管、完成抽样目标。按照州农业农村局下达的任务指标,完成水稻、玉米、小麦、大麦、油菜等农作物种子质量抽样检测目标任务。

6.强化品种管理、做好区试监管。主要抓好新品种试验示范的观测调查、田间管理、测产总结、种子企业联合体区域试验的监管检查、测评验收、材料总结上报等项工作。     

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制6人。在职实有6人,其中:财政全额保障6人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 14人,其中:离休 0人,退休14人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入159.66万元,其中:一般公共预算154.66万元,政府性基金5万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比:2023年部门财务总收入比2022144.47万元增加15.19万元,增长10.51%,增加的主要原因是2023年退休人员增加,相应的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入159.66万元,其中:本年收入159.66万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款154.66万元,政府性基金预算财政拨款5万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比:2023年部门财政拨款收入比2022144.47万元增加15.19万元,增长10.51%,增加的主要原因是2023年退休人员增加,相应的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出159.66万元。财政拨款安排支出159.66万元,其中:基本支出139.58万元,与上年139.47万元对比,增加0.11万元,增长0.08%,增加的主要原因是2023年退休人员增加,相应的机关事业单位职业年金缴费支出增加。项目支出20.08万元,与上年5.00万元对比,增加15.08万元,增长301.60%,增加的主要原因是:2022年预算事业单位职业年金缴费支出及遗属补助为基本支出,2023年预算为项目支出。

2023年财政拨款安排支出159.66万元,财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

2080502事业单位离退休:30.70万元,主要用于开支事业单位离退休经费;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:10.23万元,主要用于单位缴纳职工养老保险支出;

2080506机关事业单位职业年金缴费支出:13万元,主要用于单位实际缴纳职业年金支出;

2080801 死亡抚恤:2.08万元,主要用于支出遗属补助支出;

2089999其他社会保障和就业支出:0.43万元,主要用于缴纳失业保险;

2101102事业单位医疗:5.75万元,主要用于缴纳事业单位基本医疗保险;

2101103公务员医疗补助:5.98万元,主要用于缴纳公务员医疗补助;

2101199 其他行政事业单位医疗支出:0.76万元,主要用于缴纳大病保险;

2120815 农村社会事业支出:万元,主要用于数字乡村项目,农村人居环境整治经费项目等方面的支出;

2130104事业运行:78.06万元,主要用于事业单位在职职工人员工资,办公费、水电费等日常公用经费支出;

2210201住房公积金:7.67万元。主要用于缴纳在职职工住房公积金。

与上年144.47万元相比增加支出15.19万元,增长10.51%,增加的主要原因是2023年退休人员增加,相应的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额1.09万元,其中:政府采购货物预算1.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门三公经费增减变化情况及原因说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计0万元,较上年0万元相比无增减变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

本部门2023年因公出国(境)费预算为0万元,较上年0万元相比无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为0万元,较上年0万元相比无增减变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年0万元相比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年0万元相比无增减变化;公务用车运行维护费0万元,较上年0万元相比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆,因我单位是事业单位,财政未单独预算公务用车运行维护费,车辆支出相关费用预算在市级项目工作经费中的其他交通费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门预算:指由政府各个部门编制,反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

3.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费;

4.项目支出:除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出;

5.商品和服务支出:是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分,具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出(不包括基本建设、固定资产等投资支出)。

6.机关运行经费:指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7三公经费:是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

8三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

9.行政运行经费:指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金:指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市农业局种子管理站为公益一类事业单位,无机关运行经费,与上年对比无变动。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,楚雄市农业局种子管理站资产总额364.44万元,其中,流动资产0.19万元,固定资产128.32万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产235.93万元,其他资产0.00万元。与上年382.89万元相比,本年资产总额减少18.45万元,其中固定资产减少10.42万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为20231月资产月报数。

 

第二部分楚雄市农业局种子管理站2023年部门预算表

(见附表)

楚雄市农业局种子管理站

 

监督索引号53230101432600600111