附件一: | ||||||||
楚雄市城市管理综合行政执法局2017年基本信息表 | ||||||||
单位名称 | 机构 | 人员情况 | 车辆 | |||||
小计 | 内设科室 | 下设科室 | 实有在职人员 | 离退休 | 在编实有车辆 | |||
小计 | 离休 | 退休 | ||||||
楚雄市城市管理综合行政执法局 | 11 | 11 | 45 | 5 | 6 | |||
楚雄市城市管理综合行政执法局2017年部门预算情况说明 | ||||||||
根据《楚雄市部门预算管理暂行办法》的规定,部门预算实行综合预算原则,部门全部收入和支出全部纳入部门预算。 | ||||||||
一、部门基本情况 | ||||||||
楚雄市城市管理综合行政执法局,正科级单位。共有股所级单位2个,2017年部门预算,在职实有人数45人,退休5人;聘用人员200人(城市管理协管员);遗属补助1人。在编实有车辆6辆。主要工作职责是负责城区25平方公里范围内的112条、276.4万平方米大小街道的环境卫生清扫保洁、垃圾收运、50座公厕管理和15.1万平方米绿地养护及城市管理综合行政执法工作。 | ||||||||
二、部门预算收支情况 | ||||||||
2017年部门预算收入总计4345.46万元,2017年部门预算支出4345.46万元,其中:基本支出1207.71万元,项目支出3137.75万元。 | ||||||||
(一)基本支出情况 | ||||||||
2017年部门预算基本支出1207.71万元,主要是:在职和退休的人员工资支出437.51万元,职工医疗保险52.36万元,机关事业单位基本养老保险67.27万元,职工住房公积金40.36万元,协管员工资及社会保险缴费和遗属人员生活补助费560.44万元,日常公用经费23.03万元,车辆经费16.2万元,工会经费6.73万元,公共交通专项经费3.8万元。 | ||||||||
(二)项目支出情况 | ||||||||
2017年部门预算项目支出3137.75万元,主要是:城市管理运行经费2510.75万元,办案经费196万元,市容市貌整治经费50万元,城市管理执法人员执法制服服装费21.5万元,违法建设综合执法保障经费250万元,城市管理协管员执法制服服装费9.5万元,创建园林城市经费100万元。 | ||||||||
三、机关运行经费计划情况 | ||||||||
根据2016年机关运行经费支出情况,计划2017年机关运行经费支出39.23万元。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公务车运行费等。 | ||||||||
四、政府采购安排情况 | ||||||||
根据2017年具体工作需要,计划政府采购预算850万元,主要是生活垃圾收运对外承包、执法制式服装采购等。 | ||||||||
五、预算收支增减变化情况说明 | ||||||||
2017年基本支出预算较2016年增加221.05万元,2017年项目支出预算较2016年增加1089.75万元.增加原因为人员经费增加,城市管理运行维护费增加。 | ||||||||
楚雄市城市管理综合行政执法局 | ||||||||
2017年7月27日 | ||||||||
单位(公章):单位领导(签章):经办人(签章): | ||||||||
附件二: | ||||
财政拨款收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
一、本年收入 | 4345.46 | 一、本年支出 | 4,345.46 | |
(一)一般公共预算 | 1207.71 | (一) 一般公共服务支出 | ||
1、本级财力 | 1207.71 | (二) 外交支出 | ||
2、专项收入 | (三) 国防支出 | |||
3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | |||
4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | |||
5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | |||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | |||
(二)政府性基金预算 | 3137.75 | (八) 社会保障和就业支出 | 75.30 | |
(三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | 52.36 | ||
二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | |||
(十一) 城乡社区支出 | 4,177.44 | |||
(十二) 农林水支出 | ||||
(十三) 交通运输支出 | ||||
(十四) 资源勘探信息等支出 | ||||
(十五) 商业服务业等支出 | ||||
(十六) 金融支出 | ||||
(十七) 援助其他地区支出 | ||||
(十八) 国土海洋气象等支出 | ||||
(十九) 住房保障支出 | 40.36 | |||
(二十) 粮油物资储备支出 | ||||
(二十一) 预备费 | ||||
(二十二) 其他支出 | ||||
二、结转下年 | ||||
收入总计 | 4345.46 | 支出总计 | 4,345.46 | |
附件三: | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1039.69 | 1039.69 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1039.69 | 1039.69 | |
2120101 | 行政运行 | 1039.69 | 1039.69 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.36 | 52.36 | |
21011 | 医疗保障 | 52.36 | 52.36 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 36.64 | 36.64 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.72 | 15.72 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 75.3 | 75.3 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 75.3 | 75.3 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 8.02 | 8.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.27 | 67.27 | |
221 | 住房保障支出 | 40.36 | 40.36 | |
22102 | 住房改革支出 | 40.36 | 40.36 | |
2210201 | 住房公积金 | 40.36 | 40.36 | |
合计 | 1207.71 | 1207.71 | ||
附件四: | ||||||||
基本支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 | 财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 549.24 | 549.24 | |||||
30101 | 基本工资 | 148.54 | 148.54 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 243.03 | 243.03 | |||||
30103 | 车改补贴 | 38.04 | 38.04 | |||||
30104 | 社会保障缴费 | 119.63 | 119.63 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 49.64 | 49.64 | |||||
30201 | 公用经费 | 20.4 | 20.4 | |||||
30202 | 公务接待费 | 2.51 | 2.51 | |||||
30203 | 工会经费 | 6.73 | 6.73 | |||||
30204 | 公务用车运行维护费 | 16.2 | 16.2 | |||||
30204 | 公共交通专项经费 | 3.8 | 3.8 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 608.82 | 608.82 | |||||
30302 | 退休费 | 8.02 | 8.02 | |||||
30303 | 生活补助 | 560 | 560 | |||||
30304 | 住房公积金 | 40.36 | 40.36 | |||||
30305 | 离退休公用经费 | |||||||
30306 | 抚恤金 | 0.44 | 0.44 | |||||
…… | …… | |||||||
310 | 其他资本性支出 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||
31003 | 专用设备购置 | |||||||
合计 | 1207.71 | 1207.71 | ||||||
附件五: | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | ||||
小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | ||||||
31.6 | 21.6 | 21.6 | 10 | 9.27 | 6.78 | 6.78 | 2.49 | ||||
“三公”经费预算减少原因:严格车辆管理和公务接待管理 | |||||||||||
附件六: | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3137.75 | 3137.75 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3137.75 | 3137.75 | |
2120803 | 城市建设支出 | 3137.75 | 3137.75 | |
合计 | 3137.75 | 3137.75 | ||
附件七: | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
一、一般公共预算 | 1207.71 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、政府性基金预算 | 3137.75 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | |||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | |||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | ||||
八、社会保障和就业支出 | 75.30 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 52.36 | |||
十、节能环保支出 | ||||
十一、城乡社区支出 | 4,177.44 | |||
十二、农林水支出 | ||||
十三、交通运输支出 | ||||
十四、资源勘探信息等支出 | ||||
十五、商业服务业等支出 | ||||
十六、金融支出 | ||||
十七、援助其他地区支出 | ||||
十八、国土海洋气象等支出 | ||||
十九、住房保障支出 | 40.36 | |||
二十、粮油物资储备支出 | ||||
二十一、预备费 | ||||
二十二、其他支出 | ||||
收入总计 | 4345.46 | 支出总计 | 4,345.46 | |
附件八: | ||||||||
部门收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 4177.44 | 1039.69 | 3137.75 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1039.69 | 1039.69 | |||||
2120101 | 行政运行 | 1039.69 | 1039.69 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3137.75 | 3137.75 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 3137.75 | 3137.75 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.36 | 52.36 | |||||
21011 | 医疗保障 | 52.36 | 52.36 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 36.64 | 36.64 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.72 | 15.72 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.3 | 75.3 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 75.3 | 75.3 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 8.02 | 8.02 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.27 | 67.27 | |||||
221 | 住房保障支出 | 40.36 | 40.36 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 40.36 | 40.36 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 40.36 | 40.36 | |||||
合计 | 4345.46 | 1207.71 | 3137.75 | |||||
附件九: | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
212 | 城乡社区支出 | 4147.44 | 1039.69 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1039.69 | 1039.69 | |
2120101 | 行政运行 | 1039.69 | 1039.69 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3137.75 | 3137.75 | |
2120803 | 城市建设支出 | 3137.75 | 3137.75 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 52.36 | 52.36 | |
21011 | 医疗保障 | 52.36 | 52.36 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 36.64 | 36.64 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 15.72 | 15.72 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 75.3 | 75.3 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 75.3 | 75.3 | |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 8.02 | 8.02 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.27 | 67.27 | |
221 | 住房保障支出 | 40.36 | 40.36 | |
22102 | 住房改革支出 | 40.36 | 40.36 | |
2210201 | 住房公积金 | 40.36 | 40.36 | |
合计 | 4345.46 | 1207.71 | 3137.75 | |