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号: cxs008-/2025-0319001 信息分类: 楚雄市部门预决算
发文日期: 2025-03-19
发布机构: 楚雄市民政局 生成日期:
称: 楚雄市民政局2025年预算公开
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楚雄市民政局2025年预算公开

发表时间:2025-03-19
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楚雄市民政局2025年预算公开

楚雄市民政局2025年预算公开目录

第一部分楚雄市民政局2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市民政局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门项目支出绩效目标表(本次下达)

十、部门项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 楚雄市民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.拟订民政事业发展有关地方性法规、政府规章草案,制定有关政策、标准、规划并组织实施。

2.依法对社会团体、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督检查。承担市级登记成立、无业务主管单位的社会组织和行业协会商会的党建工作。

3.拟订社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。配合有关部门开展专项社会救助。指导全市居民家庭经济状况核对工作。

4.组织研究全市行政区划规划思路建议,负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移等审核报批工作。负责市级行政区域界线的勘定、管理工作;指导乡(镇)行政区域界线的勘定、管理工作,负责全市地名工作的监督管理,负责全市重要自然地理实体命名和更名的审核报批工作,规范全市地名标志的设置和管理。

5.负责推进婚俗和殡葬改革,拟订婚姻、殡葬管理政策及服务规范并组织实施。负责经营性公墓报批备案,农村公益性公墓审批,指导公墓、殡仪馆等殡葬基础设施建设和管理,监督检查全市殡葬改革和殡葬法规的执行情况。指导婚姻、殡葬等服务机构有关工作。

6.拟订残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展,配合相关部门做好各项残疾人福利工作。

7.承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

8.组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10.组织拟订促进慈善事业发展政策,指导慈善和社会捐助工作。

11.监督和指导福利彩票销售管理工作,管理使用好各级福彩公益金。

12.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室;社会救助科;老龄工作和养老服务科;社会事务和儿童福利科;区划地名科。

所属单位5个,分别是:

1.楚雄市殡葬服务中心

2.楚雄市婚姻服务中心

3.楚雄市老年活动中心

4.楚雄市居民家庭经济状况核对中心

5.楚雄市社会福利彩票销售管理中心

以上所属事业单位5个,均为非独立核算、非独立批复单位,全部并入楚雄市民政局核算。

(三)重点工作概述

1.加大民生保障力度。加大城乡低收入人口摸排救助工作力度和低保扩围增效工作力度,及时发现困难群众并予以救助帮扶。建立完善社会救助资金发放和保障情况通报机制,强化对乡镇保障对象增减幅度过大、区域差异大等问题监测和整改指导。持续开展社会救助领域腐败和不正之风问题整治,维护群众利益。

2.提升养老服务水平。加快养老服务体系建设,实施好留守老年人关爱服务质量提升三年行动,加快推进居家和社区养老服务提升,持续推进综合养老服务中心、社区日间照料中心、社区居家养老服务中心建设。强化养老服务机构安全管理,保障服务对象生命安全。

3.强化殡葬运行管理。强力推进争资融资,加快殡仪馆提升改造和中山服务站、紫溪人文纪念园等项目建设。加快推进城市公益性公墓项目及公益性公墓一体化运行项目。强化殡葬领域突出问题整治,培育健康有序殡葬市场。持续推进移风易俗,引导群众文明治丧。

4.提升公共服务水平。落实好残疾人“两补”政策,开展留守儿童和困境儿童关爱保护三年行动,维护好弱势群体切身利益。强化社会组织登记管理,推动社会组织健康有序发展。强化区划地名管理,开展好“乡村著名”行动和边界联检。提升婚姻服务质量。加强福彩销售管理。

5.强化安全生产,筑牢民政系统安全屏障。持续开展民政服务机构重大安全隐患排查整治专项行动,常态化推进民政服务机构安全隐患排查整治。持续推进建立双重预防机制,推动民政服务机构安全生产工作提质增效,实现民政服务机构双重预防机制建设全覆盖。加强服务机构工作人员技能培训,保障院内老人生命安全。

6.加强自身队伍建设。认真贯彻落实省、州、市委关于作风革命效能革命要求,持续整改作风建设存在的问题,深化“清廉民政”建设,牢固树立真抓实干的鲜明导向,提高民政队伍整体服务和管理水平。全面开展政策业务培训,加强干部职工教育,提高干部职工为民办事的能力本领。

二、预算单位基本情况

楚雄市民政局2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制11人,工勤人员编制0人,事业编制13人。在职实有25人,其中:财政全额保障25人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人,其中:离休1人,退休20人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入29,945,154.26元,其中:一般公共预算29,255,154.26元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入20,000.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入670,000.00元。

与上年对比,部门财务总收入减少902,034.87元,下降2.92%。其中:一般公共预算收入29,255,154.26元与上年30,167,189.13元对比减少912,034.87元,下降3.02%,减少的主要原因:一是局机关在职转退休人员增加3人、机构改革人员划出1人,在职人员工资、车改补贴及随工资基数比例计提的社会保障缴费、住房公积金以及公用经费、工会经费等预算收入较上年减少;二是2025年州级调整社会救助资金、老年人福利补贴资金、残疾人两项补贴等10项保基本民生项目地方承担预算资金比例为各占50%,所以市级配套预算资金收入较上年减少;三是2025年度无退休人员,职业年金预算收入较上年减少;四是楚雄市鹿城镇东瓜镇撤镇设街道工作的开展,撤镇设街道工作专项经费预算收入增加;五是社会救助政策性提标、老年人口的逐年增加等原因,保基本民生资金收入较上年增加;六是退休人员增加,退休费预算收入增加;七是由于2024年机构改革,老龄工作由卫健局划入我局,增加了老年人意外伤害保险等资金预算收入;八是按楚雄市2025年预算编制方案相关要求,残疾人就业保障金由原来纳入公用经费中预算调整为单独预算,预算收入资金增加;由于上述八个主要原因的增减变动,一般公共预算收入较上年净减少。其他收入670,000.00元与上年660,000元对比增加10,000.00元,增长1.52%;增加的主要原因是:低保对象和特困供养救助对象动态调整人员增加,预算资金增加。上级补助收入20,000.00元与上年20,000.00元对比无变化。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29,255,154.26元,其中:本年收入29,255,154.26元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款29,255,154.26元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,部门财政拨款收入减少912,034.87元,下降3.02%,其中:一般公共预算财政拨款29,255,154.26元与上年30,167,189.13元对比减少912,034.87元,下降3.02%,减少的主要原因:一是局机关在职转退休人员增加3人、机构改革人员划出1人,在职人员工资、车改补贴及随工资基数比例计提的社会保障缴费、住房公积金以及公用经费、工会经费等预算收入较上年减少;二是2025年州级调整社会救助资金、老年人福利补贴资金、残疾人两项补贴等10项保基本民生项目地方承担预算资金比例为各占50%,所以市级配套预算资金收入较上年减少;三是2025年度无退休人员,职业年金预算收入较上年减少;四是楚雄市鹿城镇东瓜镇撤镇设街道工作的开展,撤镇设街道工作专项经费预算收入增加;五是社会救助政策性提标、老年人口的逐年增加等原因,保基本民生资金收入较上年增加;六是退休人员增加,退休费预算收入增加;七是由于2024年机构改革,老龄工作由卫健局划入我局,增加了老年人意外伤害保险等资金预算收入;八是按楚雄市2025年预算编制方案相关要求,残疾人就业保障金由原来纳入公用经费中预算调整为单独预算,预算收入资金增加;由于上述八个主要原因的增减变动,财政拨款收入较上年净减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出29,945,154.26元。其中:财政拨款安排支出29,255,154.26元,单位资金安排支出690,000.00元。具体支出情况是:

财政拨款安排支出29,255,154.26元,其中:基本支出5,045,107.46元,与上年5,460,050.73元对比,减少414,943.27元,下降7.60%,减少的主要原因:一是局机关在职转退休人员增加3人、机构改革人员划出1人,在职人员工资、车改补贴及随工资基数比例计提的社会保障缴费、住房公积金以及公用经费、工会经费等支出较上年减少;二是2025年度无退休人员,职业年金预算支出较上年减少;三是退休人员增加,退休费预算支出增加;由于上述三个原因增减变动,基本支出较上年减少。项目支出24,210,046.80元,与上年24,707,138.40元对比,减少497,091.60元,下降2.01%,减少的主要原因:一是2025年州级调整社会救助资金、老年人福利补贴资金、残疾人两项补贴等10项保基本民生项目地方承担预算资金比例为各占50%,所以市级配套预算支出较上年减少;二是楚雄市鹿城镇东瓜镇撤镇设街道工作的开展,撤镇设街道工作专项经费预算支出增加;三是社会救助政策性提标、老年人口的逐年增加等原因,保基本民生资金支出较上年增加;四是由于2024年机构改革,老龄工作由卫健局划入我局,增加了老年人意外伤害保险等资金预算支出;五是按楚雄市2025年预算编制方案相关要求,残疾人就业保障金由原来纳入公用经费中预算调整为单独预算,预算支出增加;由于上述五个主要原因的增减变动,项目支出较上年净减少。

单位资金支出690,000.00元,其中:项目支出690,000.00元。与上年680,000.00元对比,增加10,000.00元,增长1.47%,增加的主要原因是:低保对象和特困供养救助对象动态调整人员增加,预算资金支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行3,301,306.38元,主要用于民政局在职人员工资,机构运转等日常公用经费支出;

2080202社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务1,032,840.00元,主要用于代管退休人员等生活补助和婚姻登记等民政事务管理工作任务支出;

2080206社会保障和就业支出-民政管理事务-社会组织管理20,000.00元,主要用于社会组织清理规范审批中介服务费支出;

2080207社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理570,100.00元,主要用于行政区划界线和地名标志设置管理及楚雄市鹿城镇、东瓜镇撤镇设街道工作专项经费支出;

2080209社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务242,200.00元,主要用于为农村“五保”老人、城市“三无”老人、重点优抚对象、80周岁以上老年人群体购买老年人意外伤害保险;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休649,780.60元,主要用于离休人员工资发放和退休人员退休统筹外部分及退休公用经费支出和离退休干部党组织工作经费支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出428,226.40元,主要用于缴纳在职职工养老保险单位承担部分支出;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤54,204.00元,主要用于发放单位遗属生活困难补助支出;

2081001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利58,600.00元,主要用于按政策规定标准发放的孤儿等特困儿童基本生活保障支出;

2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利3,605,700.00元,主要用于按政策规定标准发放80周岁以上高龄老人保健补助和100周岁以上寿星老人长寿补助以及经济困难老年人服务补贴支出;

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬69,000.00元,主要用于群众违反殡葬条例的行为进行土葬后对第一举报人员给予奖励补助支出;

2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务90,000.00元,主要用于养老机构对参加养老服务技能培训或创业培训合格的劳动者给予的培训补助支出;

2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴8,525,900.00元,主要用于按政策规定标准发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出;

2081901社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出2,376,200.00元,主要用于按政策规定标准发放城市低保对象的最低生活保障金支出;

2081902社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出5,599,800.00元,主要用于按政策规定标准发放农村低保对象的最低生活保障金支出;

2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出675,700.00元,主要用于解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难,保障临时救助对象基本生活的救助支出;

2082101社会保障和就业支出-特困人员救助供养-城市特困人员救助供养支出106,300.00元,主要用于按政策规定标准发放城市特困人员基本生活费和照料护理补贴;

2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出774,400.00元,主要用于按政策规定标准发放农村特困人员基本生活费和照料护理补贴;

2082501 社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助153,600.00元,主要用于城市低保对象供排水补贴支出;

2082502 社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助306,706.80元,主要用于按政策规定标准发放60年代精简退职人员补助和政府救助保险支出;

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5,956.59元,主要用于缴纳事业单位在职职工单位部分失业保险缴费支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗88,203.68元,主要用于缴纳行政单位在职职工单位部分基本医疗保险支出;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗57,864.06元,主要用于缴纳事业单位在职职工单位部分基本医疗保险支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助140,761.75元,主要用于缴纳行政事业单位在职和退休职工公务员医疗补助支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,700.00元,主要用于缴纳行政事业单位在职和退休职工单位部分大病补充保险支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金310,104.00元,主要用于缴纳行政事业单位在职职工单位部分住房公积金支出。

(二)单位资金安排支出按功能科目分类情况如下:

2080202社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务20,000.00元,主要用于补助困难群众春节慰问金支出;

2082502 社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助670,000.00元,主要用于按政策规定标准发放电量补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

楚雄市民政局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

楚雄市民政局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

楚雄市民政局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额115,050.00元,其中:政府采购货物预算93,400.00元、政府采购服务预算21,650.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29,950.00元,较上年减少200.00元,下降0.66%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄市民政局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年因公出国(境)费预算均为0.00元。

(二)公务接待费

楚雄市民政局2025年公务接待费预算为4,300.00元,较上年减少200.00元,下降4.44%,国内公务接待批次为5次,共计接待50人次。

与上年对比减少的主要原因是:市民政局严格执行《楚雄市党政机关国内公务接待管理实施细则》(市党办发〔2024〕5号)、文件精神,坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则,规范单位的公务接待管理,压缩公务接待预算支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄市民政局2025年公务用车购置及运行维护费为25,650.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费25,650.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是:本年及上年公务用车购置及运行维护费均为25,650.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年市民政局纳入预算项目21个,全年预算安排资金24,900,046.80元,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%,其中:一般公共财政预算安排项目19个,安排资金24,210,046.80元。单位自有资金安排项目2个,安排资金690,000.00元。一般公共财政预算安排重点项目17个,财政预算安排资金24,119,926.80元。17个重点项目分为6方面的详细预算绩效目标情况如下:

(一)城乡困难群众基本生活救助项目。财政预算安排资金9,507,000.00元(城市低保资金2,376,200.00元、农村低保资金5,599,800.00元、城市特困人员供养救助资金106,300.00元、农村特困人员供养救助资金690,400.00元、临时救助资金675,700.00元,孤儿基本生活补助58,600.00元)。项目年度预算绩效目标:一是落实落细困难群众基本生活救助政策,加强标准和政策的衔接;二是规范办理程序,强化审核工作,坚持三榜公示制度,自觉接受群众监督,增加低保工作的透明度,不断规范低保审批和管理程序;三是加强特困供养人员摸底排查,将符合特困人员救助供养条件的城乡贫困人口纳入救助范围,做到应救尽救、应养尽养;四是对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致生活陷入困境的家庭或个人给予应急性救助,解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难,保障临时救助对象基本生活;五是确保孤儿等特困儿童基本生活补助得到保障,保障孤儿等特困儿童健康成长;六是确保在每月10日以前通过惠民惠农“一卡通”管理平台发放社会救助资金,保障困难群众的基本生活,维护社会稳定,筑牢社会救助体系的最后一道防线,切实维护人民群众的基本生活权益。

(二)残疾人“两项补贴”专项补助项目。财政预算安排资金8,525,900.00元(困难残疾人生活补贴4,136,400.00元、重度残疾人护理补贴4,389,500.00元)。项目年度预算绩效目标:一是以加快推进残疾人小康进程为目标,坚持需求导向、待遇适度、制度衔接、全面覆盖、公正公开、规范有序、资源统筹、责任共担原则,认真落实残疾人专项福利政策;二是严格按程序通过惠民惠农“一卡通”管理平台做好残疾人两项补贴发放工作,并建立健全人员动态管理、及时办理补贴发放手续,进一步保障好困难残疾人和重度残疾人基本生活,不断完善残疾人社会保障体系,逐步提高残疾人社会保障水平,保障残疾人生存发展权益,促进社会和谐稳定。

(三)80周岁以上高龄老人保健补助、100周岁以上寿星老人长寿补助项目,财政预算安排资金3,488,700.00元,主要用于发放全市80至99周岁老人月均不低于50元及100周岁及以上老年人月均不低于300元的生活补助,提高老年人的生活质量。项目年度预算绩效目标:一是将符合条件的对象纳入补助范围,完成“该享则享,应享尽享”的预期目标,解决高龄老人基本生活问题,提高高龄老人生活质量;二是落实老年人优待政策,做好老年人生活保健补贴发放工作,确保全市80周岁以上高龄老人共享改革发展的成果;三是严格按程序通过惠民惠农“一卡通”管理平台做好发放工作,并建立健全动态管理、档案管理等制度,及时办理补助补贴停发或增发手续,提高发放对象满意度。

(四)经济困难老年人服务补贴项目,财政预算安排资金117,000.00元,主要用于发放80周岁及以上的低保老年人和分散供养特困老年人,每人每月不低于50元的补助。项目年度预算绩效目标:一是将符合条件的对象纳入补助范围,完成“该享则享,应享尽享”的预期目标,为经济困难老人服务,提高经济困难老人生活质量;二是做好老年人服务补贴发放工作;三是严格按程序通过惠民惠农“一卡通”管理平台做好发放工作,并建立健全动态管理、档案管理等制度,及时办理补助补贴停发或增发手续,提高发放对象满意度。

(五)其他民政对象补助项目,财政预算安排资金1,286,326.80元。主要用于发放殡葬基本服务费用补贴、养老机构护理员培训费、两案人员生活补助和困难救助、老年人意外伤害保险、六十年代精简退职人员补助、政府救助保险、城市低保对象供排水补贴,特困人员丧葬费,代管地方退休人员补助,其他人员补助共10项。项目年度预算绩效目标:一是做好民政补助对象动态管理工作,及时更新补助对象信息;二是按政策标准及时足额发放各类民政对象生活补助,不断提高补助对象生活水平,切实维护人民群众自身利益,确保社会稳定。

(六)民政管理事务、社会组织清理规范行政审批中介服务、行政区划界线和地名标志设置管理、楚雄市鹿城镇东瓜镇撤镇设街道工作专项经费等项目。财政预算安排资金1,195,000.00元,其中:民政管理事务资金604,900.00元,楚雄市地名标置设置和管理专项经费210,100.00元、社会组织清理规范行政审批中介服务专项资金20,000.00元、楚雄市行政区划界线管理工作专项经费20,000.00元、楚雄市鹿城镇东瓜镇撤镇设街道工作专项经费340,000.00元。项目年度预算绩效目标:一是加强社会救助工作,提升社会救助工作质量,提高社会救助规范化管理水平,保障困难群众基本生活,建立居民家庭经济状况核对机制,充分利用好专项工作经费,强化对乡村两级政府购买社会救助经办力量的培训,使基层服务能力显著增强,困难群众对社会救助服务的满意度明显提高,维护社会和谐稳定;二是进一步规范和加强殡葬管理,持续整治殡葬领域突出问题,继续做好殡葬宣传工作,提升殡葬从业人员整体素质,推动殡葬事业健康有序发展、殡葬文明新风持续发展,遗体火化率不断提升,火化水平和服务质量越来越好,切实维护人民群众切身利益;三是继续做好婚姻登记、婚姻档案查询管理、婚姻政策咨询服务、婚姻矛盾调处等业务,继续加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动工作。进一步提高婚姻登记依法行政水平,提升婚姻登记工作服务质量,增加广大人民群众对婚姻服务工作的满意度和幸福感;四是持续推进养老服务体系建设。加大养老服务项目建设力度,切实抓好养老机构安全工作,守护服务对象生命安全;五是开展社团成立验资、变更审计、注销清算工作,规范清理社会组织管理;六是加强地名命名更名规范管理和地名文化建设,稳妥开展清理整治不规范地名;通过开展地名标志设置和管理工作,提高标志覆盖率,做到统一规划、合理布局、位置明显、导向准确、符合规范、坚固耐用、协调美观,建立健全长效机制并实行动态管理;七是通过开展行政区划界线管理工作,更加巩固行政区域界线勘定成果,加强行政区域界线管理,维护行政区域界线附近地区稳定;八是做好单位内部安全管理、办公区域环境卫生、院内安保、巡逻、消防设备巡查、监控值守等工作,为单位创造了高效、便捷、安全、卫生的办公环境;九是采取竞争性谈判方式,采购有资质的商家进行鹿城镇东瓜镇撤镇设街道界线勘定及出图工作,确保界线的准确性和权威性。勘定后的行政区域界线具有法律效力,为各级政府边界管理工作提供基础资料和科学依据。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年预算单位运行经费安排1,493,271.10元,其中:30201办公费:212,700.00元,30202印刷费:10,000.00元,30205水费:4,000.00元,30206电费:19,700.00元,30207邮电费:52,200.00元,30209物业管理费:14,200.00元,30211差旅费:60,000.00元,30215会议费:29,700.00元,30217公务接待费:4,300.00元,30226劳务费:156,800.00元,30227委托业务费:680,100.00元,30228工会经费:42,961.10元,30231公务用车运行维护费:25,650.00元,30239其他交通费用:135,960.00元,30299其他商品和服务支出:45,000.00元。

2025年机关运行经费与上年1,089,040.08元对比增加404,231.02元,增长37.11%,增加的主要原因是:楚雄市鹿城镇东瓜镇撤镇设街道工作的开展,撤镇设街道工作专项经费预算支出增加。总之,市民政局严格执行中央八项规定精神,牢固树立过紧日子的思想,厉行节约,压缩运行经费支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,楚雄市民政局资产总额38,434,943.84元,其中,流动资产193,229.40元,固定资产32,404,754.83元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程5,831,457.61元,无形资产5,502.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加688,910.374元,其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市民政局2025年部门预算表

(见附表)

楚雄市民政局

监督索引号53230101331400111