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号: cxs004-/2025-0305004 信息分类: 财政收支信息
发文日期: 2025-03-05
发布机构: 楚雄市财政局 生成日期:
称: 楚雄市2025年2月份财政收支情况表
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楚雄市2025年2月份财政收支情况表

发表时间:2025-03-05
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楚雄市2025年2月份财政收支情况表

二○二五年三月三日

目 录

一、楚雄市2025年2月财政预算执行情况分析

二、楚雄市2025年2月收支分级情况表

三、楚雄市2025年2月财政收入分项目情况表

四、楚雄市2025年2月财政支出分项目情况表

五、楚雄市2025年2月一般公共预算收入分级完成情况表

六、楚雄市2025年2月财政重点支出分级完成情况表

楚雄市2025年2月一般公共预算收入分级情况表
单位:万元
县(市) 预算数 累计执行情况 本月执行情况
本年          完成数 完成        预算% 上年        同期数 比上年同期+ - 本月        完成数 上年        当月数 比上年    当月±%
绝对数
全市合计 351,396  64,526  18.4% 74,192  -9,666  -13.0% 40,072  34,674  15.6%
楚雄市 262,628  52,141  19.9% 62,186  -10,045  -16.2% 35,307  30,910  14.2%
高新区 88,768  12,385  14.0% 12,006  379  3.2% 4,765  3,764  26.6%
楚雄市2025年2月一般公共预算支出分级情况表
单位:万元
县(市) 预算数 累计执行情况 本月执行情况
本年          完成数 完成        预算% 上年        同期数 比上年同期+ - 本月        完成数 上年        当月数 比上年    当月±%
绝对数
全市合计 572,626  112,701  19.7% 100,363  12,338  12.3% 53,927  53,486  0.8%
楚雄市 486,971  97,726  20.1% 92,013  5,713  6.2% 42,805  47,520  -9.9%
高新区 85,655  14,975  17.5% 8,350  6,625  79.3% 11,122  5,966  86.4%
楚雄市2025年2月政府性基金预算收入分级情况表
单位:万元
县(市) 预算数 累计执行情况 本月执行情况
本年          完成数 完成        预算% 上年        同期数 比上年同期+ - 本月        完成数 上年        当月数 比上年    当月±%
绝对数
全市合计 271,000  8,979  3.3% 30,750  -21,771  -70.8% 514  26,488  -98.1%
楚雄市 206,000  8,518  4.1% 28,201  -19,683  -69.8% 307  25,778  -98.8%
高新区 65,000  461  0.7% 2,549  -2,088  -81.9% 207  710  -70.8%
楚雄市2025年2月政府性基金预算支出分级情况表
单位:万元
县(市) 预算数 累计执行情况 本月执行情况
本年          完成数 完成        预算% 上年        同期数 比上年同期+ - 本月        完成数 上年        当月数 比上年    当月±%
绝对数
全市合计 281,097  91,376  32.5% 61,681  29,695  48.1% 9,819  35,827  -72.6%
楚雄市 206,991  79,521  38.4% 51,786  27,735  53.6% 6,640  34,254  -80.6%
高新区 74,106  11,855  16.0% 9,895  1,960  19.8% 3,179  1,573  102.1%

楚雄市2025年2月财政收入分项目情况表
单位:万元
预算科目 预算数 当月数 累计        完成数 完成          预算% 上年         同期数 比上年同期+ -
绝对数
一、一般公共预算收入 351,396  40,072  64,526  18.4% 74,192  -9,666  -13.0%
(一)税收收入 192,334  15,796  38,798  20.2% 34,631  4,167  12.0%
1.增值税 64,566  5,686  11,846  18.3% 9,668  2,178  22.5%
2.企业所得税 6,356  49  1,207  19.0% 1,649  -442  -26.8%
3.个人所得税 3,553  247  1,381  38.9% 984  397  40.3%
4.资源税 1,752  175  398  22.7% 205  193  94.1%
5.城市维护建设税 32,698  6,109  7,528  23.0% 7,174  354  4.9%
6.房产税 13,392  95  5,281  39.4% 5,035  246  4.9%
7.印花税 5,888  22  1,510  25.6% 1,267  243  19.2%
8.城镇土地使用税 8,778  157  3,568  40.6% 3,245  323  10.0%
9.土地增值税 9,878  1,301  1,519  15.4% 2,205  -686  -31.1%
10.车船税 7,009  773  1,492  21.3% 1,355  137  10.1%
11.耕地占用税 5,256  22  -47  -0.9% -47  #DIV/0!
12.契税 20,121  1,159  3,068  15.2% 1,802  1,266  70.3%
13.烟叶税 12,786  #DIV/0!
14.环境保护税 301  1  47  15.6% 42  5  11.9%
15.其他税收收入 #DIV/0! #DIV/0!
(二)非税收入 159,062  24,276  25,728  16.2% 39,561  -13,833  -35.0%
16.专项收入 9,284  1,283  2,042  22.0% 2,179  -137  -6.3%
  其中:教育费附加收入 -483  #DIV/0! 1,552  -1,552  -100.0%
17.行政事业性收费收入 9,635  68  152  1.6% 363  -211  -58.1%
18.罚没收入 5,503  193  624  11.3% 774  -150  -19.4%
19.国有资本经营收入 #DIV/0! #DIV/0!
20.国有资源(资产)有偿使用收入 131,941  22,716  22,720  17.2% 35,973  -13,253  -36.8%
21.捐赠收入 #DIV/0! #DIV/0!
22.政府住房基金收入 1,129  140  12.4% 200  -60  -30.0%
23.其他收入 1,570  16  50  3.2% 72  -22  -30.6%
二、政府性基金预算收入 271,000  514  8,979  3.3% 30,750  -21,771  -70.8%
其中:国有土地使用权出让收入 255,000  514  8,978  3.5% 30,495  -21,517  -70.6%
    彩票公益金收入 #DIV/0! #DIV/0!
    专项债务对应项目专项
    收入
12,800  1  0.0% 1  #DIV/0!

楚雄市2025年2月财政支出分项目情况表
单位:万元
预算科目 预算数 当月数 上月累计完成数 累计        完成数 完成        预算% 上年         同期数 比上年同期+ -
绝对数
一、一般公共预算支出 572,626  53,927  58,774  112,701  19.7% 100,363  12,338  12.3%
1.一般公共服务支出 48,004  740  5,291  6,031  12.6% 9,244  -3,213  -34.8%
其中:人大事务 1,191  130  130  10.9% 197  -67  -34.0%
      政协事务 901  119  119  13.2% 134  -15  -11.2%
       政府办公厅(室)及相关机构事务 24,937  484  2,958  3,442  13.8% 6,544  -3,102  -47.4%
      纪检监察事务 2,536  319  319  12.6% 272  47  17.3%
       党委办公厅(室)及相关机构事务 3,759  89  395  484  12.9% 305  179  58.7%
2.外交支出 #DIV/0! #DIV/0!
3.国防支出 375  37  37  9.9% 37  #DIV/0!
4.公共安全支出 22,002  549  2,509  3,058  13.9% 4,235  -1,177  -27.8%
其中:公安 20,180  532  2,304  2,836  14.1% 3,998  -1,162  -29.1%
      司法 1,534  1  162  163  10.6% 187  -24  -12.8%
5.教育支出 85,463  667  11,842  12,509  14.6% 14,769  -2,260  -15.3%
其中:普通教育 78,309  584  10,661  11,245  14.4% 13,992  -2,747  -19.6%
    职业教育 2,517  32  273  305  12.1% 275  30  10.9%
     教育费附加安排的支出 1,537  49  302  351  22.8% 271  80  29.5%
6.科学技术支出 5,317  107  284  391  7.4% 300  91  30.3%
7.文化旅游体育与传媒支出 2,756  12  373  385  14.0% 489  -104  -21.3%
8.社会保障和就业支出 63,200  2,591  7,724  10,315  16.3% 10,628  -313  -2.9%
其中:行政事业单位养老支出 32,154  1,384  3,474  4,858  15.1% 4,764  94  2.0%
      最低生活保障 9,695  417  1,035  1,452  15.0% 2,278  -826  -36.3%
       财政对基本养老保险基金的补助 449  #DIV/0!
9.卫生健康支出 28,504  1,079  3,733  4,812  16.9% 4,732  80  1.7%
其中:行政事业单位医疗 11,077  907  1,208  2,115  19.1% 2,103  12  0.6%
       财政对基本医疗保险基金的补助 988  #DIV/0!
10.节能环保支出 4,465  38  425  463  10.4% 1,440  -977  -67.8%
11.城乡社区支出 151,662  45,606  12,748  58,354  38.5% 40,241  18,113  45.0%
12.农林水支出 66,343  675  8,702  9,377  14.1% 6,081  3,296  54.2%
其中:农业农村 28,729  169  5,434  5,603  19.5% 3,370  2,233  66.3%
    林业和草原 7,165  3  420  423  5.9% 590  -167  -28.3%
    水利 14,576  51  1,573  1,624  11.1% 474  1,150  242.6%
    巩固脱贫衔接乡村振兴 10,381  172  32  204  2.0% 338  -134  -39.6%
    农村综合改革 4,249  280  1,243  1,523  35.8% 1,128  395  35.0%
13.交通运输支出 5,307  25  1,405  1,430  26.9% 500  930  186.0%
其中:公路水路运输 4,859  25  325  350  7.2% 420  -70  -16.7%
      车辆购置税支出 #DIV/0! #DIV/0!
14. 资源勘探工业信息等支出 30,967  2  787  789  2.5% 2,078  -1,289  -62.0%
15.商业服务业等支出 2,203  74  69  143  6.5% 764  -621  -81.3%
16.金融支出 101  #DIV/0!
17.援助其他地区支出 #DIV/0! #DIV/0!
18.自然资源海洋气象等支出 4,424  27  579  606  13.7% 371  235  63.3%
19.住房保障支出 22,720  1,695  1,251  2,946  13.0% 2,064  882  42.7%
其中:保障性安居工程支出 9,468  750  252  1,002  10.6% 203  799  393.6%
      住房改革支出 13,252  945  999  1,944  14.7% 1,861  83  4.5%
20.粮油物资储备支出 441  #DIV/0!
21.灾害防治及应急管理支出 3,059  3  512  515  16.8% 402  113  28.1%
22.债务付息支出 18,898  540  540  2.9% 1,979  -1,439  -72.7%
23.债务发行费用支出 305  #DIV/0!
24.其他支出 #DIV/0! #DIV/0!
二、政府性基金预算支出 281,097  9,819  81,557  91,376  32.5% 61,681  29,695  48.1%
其中:大中型水库移民后期扶持基金
      支出
1,463  1  1,051  1,052  71.9% 1,052  #DIV/0!
      国有土地使用权出让收入安排
      的支出
139,558  6,643  75,842  82,485  59.1% 53,230  29,255  55.0%
      彩票公益金安排的支出 351  5  227  232  66.1% 232  #DIV/0!
      债务付息支出 41,484  2,571  2,571  6.2% 6,927  -4,356  -62.9%

楚雄市2025年2月一般公共预算收入分级完成情况表
单位:万元
县(市) 一般公共预算收入   其中:       税收收入 非税收入
本年          完成数 上年        同期数 比上年同期+ - 本年          完成数 上年        同期数 比上年同期+ - 税收占比% 本年          完成数 上年        同期数 比上年同期+ - 非税占比%
绝对数 绝对数 绝对数
全市合计 64,526  74,192  -9666.00  -13.0% 38,798  34,631  4167.00  12.0% 60% 25,728  39,561  -13833.00  -35.0% 39.87%
楚雄市 52,141  62,186  -10045.00  -16.2% 26,858  23,325  3533.00  15.1% 52% 25,283  38,861  -13578.00  -34.9% 48.49%
高新区 12,385  12,006  379.00  3.2% 11,940  11,306  634.00  5.6% 96% 445  700  -255.00  -36.4% 3.59%

楚雄市2025年2月财政重点支出分级完成情况表
单位:万元
县(市) 一般公共服务支出 教育支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 农林水支出 交通运输支出
本年累计 上年
同期数
比上年同期±% 本年累计 上年
同期数
比上年同期±% 本年累计 上年
同期数
比上年同期±% 本年累计 上年
同期数
比上年同期±% 本年累计 上年
同期数
比上年同期±% 本年累计 上年
同期数
比上年同期±%
全市合计 6,031  9,244  -34.8% 12,509  14,769  -15.3% 10,315  10,628  -2.9% 4,812  4,732  1.7% 9,377  6,081  54.2% 1,430  500  186.0%
楚雄市 5,575  8,719  -36.1% 12,031  14,537  -17.2% 10,169  10,520  -3.3% 4,775  4,691  1.8% 9,377  6,081  54.2% 1,430  420  240.5%
高新区 456  525  -13.1% 478  232  106.0% 146  108  35.2% 37  41  -9.8% #DIV/0! 80  -100.0%
楚雄市2010-2024年地方财政
一般公共预算收入支出情况
单位:万元
年份 地方财政一般公共预算收入 增幅 地方财政一般公共预算支出 增幅
2010年 97,289 17.1% 187,104 27.8%
2011年 115,952 19.1% 215,971 15.4%
2012年 139,306 20.1% 286,300 32.6%
2013年 163,000 17.0% 301,758 5.4%
2014年 184,260 13.0% 353,028 17.0%
2015年 200,026 8.6% 362,197 2.6%
2016年 216,068 8.0% 398,417 10.0%
2017年 231,877 7.3% 439,299 10.3%
2018年 250,425 8.0% 515,600 17.4%
2019年 254,087 1.5% 541,380 5.0%
2020年 261,688 3.0% 577,666 6.7%
2021年 277,448 6.0% 588,599 1.9%
2022年 334,594 20.6% 553,298 -6.0%
2023年 334,145 -0.1% 561,397 1.5%
2024年 344,506 3.1% 555,947 -1.0%