楚雄市2025年2月份财政收支情况表
二○二五年三月三日
目 录
一、楚雄市2025年2月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2025年2月收支分级情况表
三、楚雄市2025年2月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2025年2月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2025年2月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2025年2月财政重点支出分级完成情况表
楚雄市2025年2月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 351,396 | 64,526 | 18.4% | 74,192 | -9,666 | -13.0% | 40,072 | 34,674 | 15.6% |
楚雄市 | 262,628 | 52,141 | 19.9% | 62,186 | -10,045 | -16.2% | 35,307 | 30,910 | 14.2% |
高新区 | 88,768 | 12,385 | 14.0% | 12,006 | 379 | 3.2% | 4,765 | 3,764 | 26.6% |
楚雄市2025年2月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 572,626 | 112,701 | 19.7% | 100,363 | 12,338 | 12.3% | 53,927 | 53,486 | 0.8% |
楚雄市 | 486,971 | 97,726 | 20.1% | 92,013 | 5,713 | 6.2% | 42,805 | 47,520 | -9.9% |
高新区 | 85,655 | 14,975 | 17.5% | 8,350 | 6,625 | 79.3% | 11,122 | 5,966 | 86.4% |
楚雄市2025年2月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 271,000 | 8,979 | 3.3% | 30,750 | -21,771 | -70.8% | 514 | 26,488 | -98.1% |
楚雄市 | 206,000 | 8,518 | 4.1% | 28,201 | -19,683 | -69.8% | 307 | 25,778 | -98.8% |
高新区 | 65,000 | 461 | 0.7% | 2,549 | -2,088 | -81.9% | 207 | 710 | -70.8% |
楚雄市2025年2月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 281,097 | 91,376 | 32.5% | 61,681 | 29,695 | 48.1% | 9,819 | 35,827 | -72.6% |
楚雄市 | 206,991 | 79,521 | 38.4% | 51,786 | 27,735 | 53.6% | 6,640 | 34,254 | -80.6% |
高新区 | 74,106 | 11,855 | 16.0% | 9,895 | 1,960 | 19.8% | 3,179 | 1,573 | 102.1% |
楚雄市2025年2月财政收入分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算收入 | 351,396 | 40,072 | 64,526 | 18.4% | 74,192 | -9,666 | -13.0% |
(一)税收收入 | 192,334 | 15,796 | 38,798 | 20.2% | 34,631 | 4,167 | 12.0% |
1.增值税 | 64,566 | 5,686 | 11,846 | 18.3% | 9,668 | 2,178 | 22.5% |
2.企业所得税 | 6,356 | 49 | 1,207 | 19.0% | 1,649 | -442 | -26.8% |
3.个人所得税 | 3,553 | 247 | 1,381 | 38.9% | 984 | 397 | 40.3% |
4.资源税 | 1,752 | 175 | 398 | 22.7% | 205 | 193 | 94.1% |
5.城市维护建设税 | 32,698 | 6,109 | 7,528 | 23.0% | 7,174 | 354 | 4.9% |
6.房产税 | 13,392 | 95 | 5,281 | 39.4% | 5,035 | 246 | 4.9% |
7.印花税 | 5,888 | 22 | 1,510 | 25.6% | 1,267 | 243 | 19.2% |
8.城镇土地使用税 | 8,778 | 157 | 3,568 | 40.6% | 3,245 | 323 | 10.0% |
9.土地增值税 | 9,878 | 1,301 | 1,519 | 15.4% | 2,205 | -686 | -31.1% |
10.车船税 | 7,009 | 773 | 1,492 | 21.3% | 1,355 | 137 | 10.1% |
11.耕地占用税 | 5,256 | 22 | -47 | -0.9% | -47 | #DIV/0! | |
12.契税 | 20,121 | 1,159 | 3,068 | 15.2% | 1,802 | 1,266 | 70.3% |
13.烟叶税 | 12,786 | #DIV/0! | |||||
14.环境保护税 | 301 | 1 | 47 | 15.6% | 42 | 5 | 11.9% |
15.其他税收收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
(二)非税收入 | 159,062 | 24,276 | 25,728 | 16.2% | 39,561 | -13,833 | -35.0% |
16.专项收入 | 9,284 | 1,283 | 2,042 | 22.0% | 2,179 | -137 | -6.3% |
其中:教育费附加收入 | -483 | #DIV/0! | 1,552 | -1,552 | -100.0% | ||
17.行政事业性收费收入 | 9,635 | 68 | 152 | 1.6% | 363 | -211 | -58.1% |
18.罚没收入 | 5,503 | 193 | 624 | 11.3% | 774 | -150 | -19.4% |
19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 131,941 | 22,716 | 22,720 | 17.2% | 35,973 | -13,253 | -36.8% |
21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
22.政府住房基金收入 | 1,129 | 140 | 12.4% | 200 | -60 | -30.0% | |
23.其他收入 | 1,570 | 16 | 50 | 3.2% | 72 | -22 | -30.6% |
二、政府性基金预算收入 | 271,000 | 514 | 8,979 | 3.3% | 30,750 | -21,771 | -70.8% |
其中:国有土地使用权出让收入 | 255,000 | 514 | 8,978 | 3.5% | 30,495 | -21,517 | -70.6% |
彩票公益金收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
专项债务对应项目专项 收入 |
12,800 | 1 | 0.0% | 1 | #DIV/0! |
楚雄市2025年2月财政支出分项目情况表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 上月累计完成数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | |||||||
一、一般公共预算支出 | 572,626 | 53,927 | 58,774 | 112,701 | 19.7% | 100,363 | 12,338 | 12.3% |
1.一般公共服务支出 | 48,004 | 740 | 5,291 | 6,031 | 12.6% | 9,244 | -3,213 | -34.8% |
其中:人大事务 | 1,191 | 130 | 130 | 10.9% | 197 | -67 | -34.0% | |
政协事务 | 901 | 119 | 119 | 13.2% | 134 | -15 | -11.2% | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 24,937 | 484 | 2,958 | 3,442 | 13.8% | 6,544 | -3,102 | -47.4% |
纪检监察事务 | 2,536 | 319 | 319 | 12.6% | 272 | 47 | 17.3% | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,759 | 89 | 395 | 484 | 12.9% | 305 | 179 | 58.7% |
2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
3.国防支出 | 375 | 37 | 37 | 9.9% | 37 | #DIV/0! | ||
4.公共安全支出 | 22,002 | 549 | 2,509 | 3,058 | 13.9% | 4,235 | -1,177 | -27.8% |
其中:公安 | 20,180 | 532 | 2,304 | 2,836 | 14.1% | 3,998 | -1,162 | -29.1% |
司法 | 1,534 | 1 | 162 | 163 | 10.6% | 187 | -24 | -12.8% |
5.教育支出 | 85,463 | 667 | 11,842 | 12,509 | 14.6% | 14,769 | -2,260 | -15.3% |
其中:普通教育 | 78,309 | 584 | 10,661 | 11,245 | 14.4% | 13,992 | -2,747 | -19.6% |
职业教育 | 2,517 | 32 | 273 | 305 | 12.1% | 275 | 30 | 10.9% |
教育费附加安排的支出 | 1,537 | 49 | 302 | 351 | 22.8% | 271 | 80 | 29.5% |
6.科学技术支出 | 5,317 | 107 | 284 | 391 | 7.4% | 300 | 91 | 30.3% |
7.文化旅游体育与传媒支出 | 2,756 | 12 | 373 | 385 | 14.0% | 489 | -104 | -21.3% |
8.社会保障和就业支出 | 63,200 | 2,591 | 7,724 | 10,315 | 16.3% | 10,628 | -313 | -2.9% |
其中:行政事业单位养老支出 | 32,154 | 1,384 | 3,474 | 4,858 | 15.1% | 4,764 | 94 | 2.0% |
最低生活保障 | 9,695 | 417 | 1,035 | 1,452 | 15.0% | 2,278 | -826 | -36.3% |
财政对基本养老保险基金的补助 | 449 | #DIV/0! | ||||||
9.卫生健康支出 | 28,504 | 1,079 | 3,733 | 4,812 | 16.9% | 4,732 | 80 | 1.7% |
其中:行政事业单位医疗 | 11,077 | 907 | 1,208 | 2,115 | 19.1% | 2,103 | 12 | 0.6% |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 988 | #DIV/0! | ||||||
10.节能环保支出 | 4,465 | 38 | 425 | 463 | 10.4% | 1,440 | -977 | -67.8% |
11.城乡社区支出 | 151,662 | 45,606 | 12,748 | 58,354 | 38.5% | 40,241 | 18,113 | 45.0% |
12.农林水支出 | 66,343 | 675 | 8,702 | 9,377 | 14.1% | 6,081 | 3,296 | 54.2% |
其中:农业农村 | 28,729 | 169 | 5,434 | 5,603 | 19.5% | 3,370 | 2,233 | 66.3% |
林业和草原 | 7,165 | 3 | 420 | 423 | 5.9% | 590 | -167 | -28.3% |
水利 | 14,576 | 51 | 1,573 | 1,624 | 11.1% | 474 | 1,150 | 242.6% |
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,381 | 172 | 32 | 204 | 2.0% | 338 | -134 | -39.6% |
农村综合改革 | 4,249 | 280 | 1,243 | 1,523 | 35.8% | 1,128 | 395 | 35.0% |
13.交通运输支出 | 5,307 | 25 | 1,405 | 1,430 | 26.9% | 500 | 930 | 186.0% |
其中:公路水路运输 | 4,859 | 25 | 325 | 350 | 7.2% | 420 | -70 | -16.7% |
车辆购置税支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
14. 资源勘探工业信息等支出 | 30,967 | 2 | 787 | 789 | 2.5% | 2,078 | -1,289 | -62.0% |
15.商业服务业等支出 | 2,203 | 74 | 69 | 143 | 6.5% | 764 | -621 | -81.3% |
16.金融支出 | 101 | #DIV/0! | ||||||
17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
18.自然资源海洋气象等支出 | 4,424 | 27 | 579 | 606 | 13.7% | 371 | 235 | 63.3% |
19.住房保障支出 | 22,720 | 1,695 | 1,251 | 2,946 | 13.0% | 2,064 | 882 | 42.7% |
其中:保障性安居工程支出 | 9,468 | 750 | 252 | 1,002 | 10.6% | 203 | 799 | 393.6% |
住房改革支出 | 13,252 | 945 | 999 | 1,944 | 14.7% | 1,861 | 83 | 4.5% |
20.粮油物资储备支出 | 441 | #DIV/0! | ||||||
21.灾害防治及应急管理支出 | 3,059 | 3 | 512 | 515 | 16.8% | 402 | 113 | 28.1% |
22.债务付息支出 | 18,898 | 540 | 540 | 2.9% | 1,979 | -1,439 | -72.7% | |
23.债务发行费用支出 | 305 | #DIV/0! | ||||||
24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | ||||||
二、政府性基金预算支出 | 281,097 | 9,819 | 81,557 | 91,376 | 32.5% | 61,681 | 29,695 | 48.1% |
其中:大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
1,463 | 1 | 1,051 | 1,052 | 71.9% | 1,052 | #DIV/0! | |
国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
139,558 | 6,643 | 75,842 | 82,485 | 59.1% | 53,230 | 29,255 | 55.0% |
彩票公益金安排的支出 | 351 | 5 | 227 | 232 | 66.1% | 232 | #DIV/0! | |
债务付息支出 | 41,484 | 2,571 | 2,571 | 6.2% | 6,927 | -4,356 | -62.9% |
楚雄市2025年2月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 其中: 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
全市合计 | 64,526 | 74,192 | -9666.00 | -13.0% | 38,798 | 34,631 | 4167.00 | 12.0% | 60% | 25,728 | 39,561 | -13833.00 | -35.0% | 39.87% |
楚雄市 | 52,141 | 62,186 | -10045.00 | -16.2% | 26,858 | 23,325 | 3533.00 | 15.1% | 52% | 25,283 | 38,861 | -13578.00 | -34.9% | 48.49% |
高新区 | 12,385 | 12,006 | 379.00 | 3.2% | 11,940 | 11,306 | 634.00 | 5.6% | 96% | 445 | 700 | -255.00 | -36.4% | 3.59% |
楚雄市2025年2月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
全市合计 | 6,031 | 9,244 | -34.8% | 12,509 | 14,769 | -15.3% | 10,315 | 10,628 | -2.9% | 4,812 | 4,732 | 1.7% | 9,377 | 6,081 | 54.2% | 1,430 | 500 | 186.0% |
楚雄市 | 5,575 | 8,719 | -36.1% | 12,031 | 14,537 | -17.2% | 10,169 | 10,520 | -3.3% | 4,775 | 4,691 | 1.8% | 9,377 | 6,081 | 54.2% | 1,430 | 420 | 240.5% |
高新区 | 456 | 525 | -13.1% | 478 | 232 | 106.0% | 146 | 108 | 35.2% | 37 | 41 | -9.8% | #DIV/0! | 80 | -100.0% |
楚雄市2010-2024年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
单位:万元 | ||||
年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
2022年 | 334,594 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
2023年 | 334,145 | -0.1% | 561,397 | 1.5% |
2024年 | 344,506 | 3.1% | 555,947 | -1.0% |