楚雄市2025年1月份财政收支情况表
二○二五年二月五日
目 录
一、楚雄市2025年1月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2025年1月收支分级情况表
三、楚雄市2025年1月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2025年1月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2025年1月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2025年1月财政重点支出分级完成情况表
楚雄市2025年1月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 24,454 | #DIV/0! | 39,518 | -15,064 | -38.1% | 24,454 | 39,518 | -38.1% | |
楚雄市 | 16,834 | #DIV/0! | 31,276 | -14,442 | -46.2% | 16,834 | 31,276 | -46.2% | |
高新区 | 7,620 | #DIV/0! | 8,242 | -622 | -7.5% | 7,620 | 8,242 | -7.5% | |
楚雄市2025年1月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 58,774 | #DIV/0! | 46,877 | 11,897 | 25.4% | 58,774 | 46,877 | 25.4% | |
楚雄市 | 54,921 | #DIV/0! | 44,493 | 10,428 | 23.4% | 54,921 | 44,493 | 23.4% | |
高新区 | 3,853 | #DIV/0! | 2,384 | 1,469 | 61.6% | 3,853 | 2,384 | 61.6% | |
楚雄市2025年1月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 8,465 | #DIV/0! | 4,262 | 4,203 | 98.6% | 8,465 | 4,262 | 98.6% | |
楚雄市 | 8,211 | #DIV/0! | 2,423 | 5,788 | 238.9% | 8,211 | 2,423 | 238.9% | |
高新区 | 254 | #DIV/0! | 1,839 | -1,585 | -86.2% | 254 | 1,839 | -86.2% | |
楚雄市2025年1月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 81,557 | #DIV/0! | 25,854 | 55,703 | 215.5% | 81,557 | 25,854 | 215.5% | |
楚雄市 | 72,881 | #DIV/0! | 17,532 | 55,349 | 315.7% | 72,881 | 17,532 | 315.7% | |
高新区 | 8,676 | #DIV/0! | 8,322 | 354 | 4.3% | 8,676 | 8,322 | 4.3% |
楚雄市2025年1月财政收入分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算收入 | 24,454 | 24,454 | #DIV/0! | 39,518 | -15,064 | -38.1% | |
(一)税收收入 | 23,002 | 23,002 | #DIV/0! | 22,254 | 748 | 3.4% | |
1.增值税 | 6,160 | 6,160 | #DIV/0! | 5,625 | 535 | 9.5% | |
2.企业所得税 | 1,158 | 1,158 | #DIV/0! | 1,631 | -473 | -29.0% | |
3.个人所得税 | 1,134 | 1,134 | #DIV/0! | 819 | 315 | 38.5% | |
4.资源税 | 223 | 223 | #DIV/0! | 60 | 163 | 271.7% | |
5.城市维护建设税 | 1,419 | 1,419 | #DIV/0! | 1,319 | 100 | 7.6% | |
6.房产税 | 5,186 | 5,186 | #DIV/0! | 4,991 | 195 | 3.9% | |
7.印花税 | 1,488 | 1,488 | #DIV/0! | 1,241 | 247 | 19.9% | |
8.城镇土地使用税 | 3,411 | 3,411 | #DIV/0! | 3,208 | 203 | 6.3% | |
9.土地增值税 | 218 | 218 | #DIV/0! | 1,669 | -1,451 | -86.9% | |
10.车船税 | 719 | 719 | #DIV/0! | 611 | 108 | 17.7% | |
11.耕地占用税 | -69 | -69 | #DIV/0! | -69 | #DIV/0! | ||
12.契税 | 1,909 | 1,909 | #DIV/0! | 1,038 | 871 | 83.9% | |
13.烟叶税 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
14.环境保护税 | 46 | 46 | #DIV/0! | 42 | 4 | 9.5% | |
15.其他税收收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
(二)非税收入 | 1,452 | 1,452 | #DIV/0! | 17,264 | -15,812 | -91.6% | |
16.专项收入 | 759 | 759 | #DIV/0! | 472 | 287 | 60.8% | |
其中:教育费附加收入 | 483 | 483 | #DIV/0! | 415 | 68 | 16.4% | |
17.行政事业性收费收入 | 84 | 84 | #DIV/0! | 139 | -55 | -39.6% | |
18.罚没收入 | 431 | 431 | #DIV/0! | 447 | -16 | -3.6% | |
19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 4 | 4 | #DIV/0! | 15,935 | -15,931 | -100.0% | |
21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
22.政府住房基金收入 | 140 | 140 | #DIV/0! | 200 | -60 | -30.0% | |
23.其他收入 | 34 | 34 | #DIV/0! | 71 | -37 | -52.1% | |
二、政府性基金预算收入 | 8,465 | 8,465 | #DIV/0! | 4,262 | 4,203 | 98.6% | |
其中:国有土地使用权出让收入 | 8,464 | 8,464 | #DIV/0! | 4,007 | 4,457 | 111.2% | |
彩票公益金收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
专项债务对应项目专项 收入 |
1 | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! |
楚雄市2025年1月财政支出分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算支出 | 58,774 | 58,774 | #DIV/0! | 46,877 | 11,897 | 25.4% | |
1.一般公共服务支出 | 5,291 | 5,291 | #DIV/0! | 6,172 | -881 | -14.3% | |
其中:人大事务 | 130 | 130 | #DIV/0! | 77 | 53 | 68.8% | |
政协事务 | 119 | 119 | #DIV/0! | 50 | 69 | 138.0% | |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,958 | 2,958 | #DIV/0! | 4,929 | -1,971 | -40.0% | |
纪检监察事务 | 319 | 319 | #DIV/0! | 136 | 183 | 134.6% | |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 395 | 395 | #DIV/0! | 162 | 233 | 143.8% | |
2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
3.国防支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
4.公共安全支出 | 2,509 | 2,509 | #DIV/0! | 2,338 | 171 | 7.3% | |
其中:公安 | 2,304 | 2,304 | #DIV/0! | 2,232 | 72 | 3.2% | |
司法 | 162 | 162 | #DIV/0! | 106 | 56 | 52.8% | |
5.教育支出 | 11,842 | 11,842 | #DIV/0! | 6,775 | 5,067 | 74.8% | |
其中:普通教育 | 10,661 | 10,661 | #DIV/0! | 6,577 | 4,084 | 62.1% | |
职业教育 | 273 | 273 | #DIV/0! | 97 | 176 | 181.4% | |
教育费附加安排的支出 | 302 | 302 | #DIV/0! | 302 | #DIV/0! | ||
6.科学技术支出 | 284 | 284 | #DIV/0! | 284 | |||
7.文化旅游体育与传媒支出 | 373 | 373 | #DIV/0! | 183 | 190 | 103.8% | |
8.社会保障和就业支出 | 7,724 | 7,724 | #DIV/0! | 3,604 | 4,120 | 114.3% | |
其中:行政事业单位养老支出 | 3,474 | 3,474 | #DIV/0! | 885 | 2,589 | 292.5% | |
最低生活保障 | 1,035 | 1,035 | #DIV/0! | 1,326 | -291 | -21.9% | |
财政对基本养老保险基金的补助 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
9.卫生健康支出 | 3,733 | 3,733 | #DIV/0! | 213 | 3,520 | 1652.6% | |
其中:行政事业单位医疗 | 1,208 | 1,208 | #DIV/0! | 24 | 1,184 | 4933.3% | |
财政对基本医疗保险基金的补助 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
10.节能环保支出 | 425 | 425 | #DIV/0! | 255 | 170 | 66.7% | |
11.城乡社区支出 | 12,748 | 12,748 | #DIV/0! | 21,142 | -8,394 | -39.7% | |
12.农林水支出 | 8,702 | 8,702 | #DIV/0! | 3,277 | 5,425 | 165.5% | |
其中:农业农村 | 5,434 | 5,434 | #DIV/0! | 2,261 | 3,173 | 140.3% | |
林业和草原 | 420 | 420 | #DIV/0! | 189 | 231 | 122.2% | |
水利 | 1,573 | 1,573 | #DIV/0! | 122 | 1,451 | 1189.3% | |
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 32 | 32 | #DIV/0! | 48 | -16 | -33.3% | |
农村综合改革 | 1,243 | 1,243 | #DIV/0! | 657 | 586 | 89.2% | |
13.交通运输支出 | 1,405 | 1,405 | #DIV/0! | 91 | 1,314 | 1444.0% | |
其中:公路水路运输 | 325 | 325 | #DIV/0! | 41 | 284 | 692.7% | |
车辆购置税支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
14. 资源勘探工业信息等支出 | 787 | 787 | #DIV/0! | 1,247 | -460 | -36.9% | |
15.商业服务业等支出 | 69 | 69 | #DIV/0! | 724 | -655 | -90.5% | |
16.金融支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
18.自然资源海洋气象等支出 | 579 | 579 | #DIV/0! | 200 | 379 | 189.5% | |
19.住房保障支出 | 1,251 | 1,251 | #DIV/0! | 94 | 1,157 | 1230.9% | |
其中:保障性安居工程支出 | 252 | 252 | #DIV/0! | 73 | 179 | 245.2% | |
住房改革支出 | 999 | 999 | #DIV/0! | 21 | 978 | 4657.1% | |
20.粮油物资储备支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
21.灾害防治及应急管理支出 | 512 | 512 | #DIV/0! | 176 | 336 | 190.9% | |
22.债务付息支出 | 540 | 540 | #DIV/0! | 102 | 438 | 429.4% | |
23.债务发行费用支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
24.其他支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
二、政府性基金预算支出 | 81,557 | 81,557 | #DIV/0! | 25,854 | 55,703 | 215.5% | |
其中:大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
1,051 | 1,051 | #DIV/0! | 1,051 | #DIV/0! | ||
国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
75,842 | 75,842 | #DIV/0! | 23,542 | 52,300 | 222.2% | |
彩票公益金安排的支出 | 227 | 227 | #DIV/0! | 227 | #DIV/0! | ||
债务付息支出 | 2,571 | 2,571 | #DIV/0! | 2,007 | 564 | 28.1% |
楚雄市2025年1月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 其中: 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
全市合计 | 24,454 | 39,518 | -15064.00 | -38.1% | 23,002 | 22,254 | 748.00 | 3.4% | 94% | 1,452 | 17,264 | -15812.00 | -91.6% | 5.94% |
楚雄市 | 16,834 | 31,276 | -14442.00 | -46.2% | 15,710 | 14,621 | 1089.00 | 7.4% | 93% | 1,124 | 16,655 | -15531.00 | -93.3% | 6.68% |
高新区 | 7,620 | 8,242 | -622.00 | -7.5% | 7,292 | 7,633 | -341.00 | -4.5% | 96% | 328 | 609 | -281.00 | -46.1% | 4.30% |
楚雄市2025年1月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
全市合计 | 5,291 | 6,172 | -14.3% | 11,842 | 6,775 | 74.8% | 7,724 | 3,604 | 114.3% | 3,733 | 213 | 1652.6% | 8,702 | 3,277 | 165.5% | 1,405 | 91 | 1444.0% |
楚雄市 | 4,977 | 5,811 | -14.4% | 11,548 | 6,664 | 73.3% | 7,645 | 3,542 | 115.8% | 3,715 | 189 | 1865.6% | 8,702 | 3,277 | 165.5% | 1,405 | 41 | 3326.8% |
高新区 | 314 | 361 | -13.0% | 294 | 111 | 164.9% | 79 | 62 | 27.4% | 18 | 24 | -25.0% | #DIV/0! | 50 | -100.0% |
楚雄市2010-2024年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
单位:万元 | ||||
年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
2022年 | 334,594 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
2023年 | 334,145 | -0.1% | 561,397 | 1.5% |
2024年 | 344,506 | 3.1% | 555,947 | -1.0% |