楚雄市2024年6月份财政收支情况表
二○二四年七月一日
目 录
一、楚雄市2024年6月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2024年6月收支分级情况表
三、楚雄市2024年6月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2024年6月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2024年6月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2024年6月财政重点支出分级完成情况表
楚雄市2024年6月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 344,169 | 164,906 | 47.9% | 176,494 | -11,588 | -6.6% | 14,515 | 21,593 | -32.8% |
楚雄市 | 257,310 | 133,913 | 52.0% | 120,971 | 12,942 | 10.7% | 11,351 | 14,038 | -19.1% |
开发区 | 86,859 | 30,993 | 35.7% | 55,523 | -24,530 | -44.2% | 3,164 | 7,555 | -58.1% |
楚雄市2024年6月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 572,664 | 268,300 | 46.9% | 267,622 | 678 | 0.3% | 48,022 | 47,674 | 0.7% |
楚雄市 | 491,175 | 231,128 | 47.1% | 209,098 | 22,030 | 10.5% | 43,639 | 36,039 | 21.1% |
开发区 | 81,489 | 37,172 | 45.6% | 58,524 | -21,352 | -36.5% | 4,383 | 11,635 | -62.3% |
楚雄市2024年6月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 244,600 | 45,423 | 18.6% | 61,136 | -15,713 | -25.7% | 4,082 | 10,990 | -62.9% |
楚雄市 | 194,600 | 35,436 | 18.2% | 39,303 | -3,867 | -9.8% | 3,012 | 5,008 | -39.9% |
开发区 | 50,000 | 9,987 | 20.0% | 21,833 | -11,846 | -54.3% | 1,070 | 5,982 | -82.1% |
楚雄市2024年6月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
绝对数 | % | ||||||||
全市合计 | 230,539 | 97,014 | 42.1% | 77,078 | 19,936 | 25.9% | 1,439 | 9,921 | -85.5% |
楚雄市 | 190,931 | 85,418 | 44.7% | 58,723 | 26,695 | 45.5% | 1,237 | 8,625 | -85.7% |
开发区 | 39,608 | 11,596 | 29.3% | 18,355 | -6,759 | -36.8% | 202 | 1,296 | -84.4% |
楚雄市2024年6月财政收入分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算收入 | 344,169 | 14,515 | 164,906 | 47.9% | 176,494 | -11,588 | -6.6% |
(一)税收收入 | 183,464 | 11,229 | 75,469 | 41.1% | 80,856 | -5,387 | -6.7% |
1.增值税 | 65,999 | 4,996 | 26,365 | 39.9% | 32,930 | -6,565 | -19.9% |
2.企业所得税 | 5,641 | 338 | 3,972 | 70.4% | 3,708 | 264 | 7.1% |
3.个人所得税 | 3,411 | 187 | 1,688 | 49.5% | 1,431 | 257 | 18.0% |
4.资源税 | 1,273 | 181 | 744 | 58.4% | 861 | -117 | -13.6% |
5.城市维护建设税 | 31,011 | 2,106 | 14,732 | 47.5% | 14,629 | 103 | 0.7% |
6.房产税 | 9,300 | 307 | 5,774 | 62.1% | 5,314 | 460 | 8.7% |
7.印花税 | 4,739 | 18 | 2,739 | 57.8% | 2,099 | 640 | 30.5% |
8.城镇土地使用税 | 6,039 | 134 | 3,572 | 59.1% | 3,348 | 224 | 6.7% |
9.土地增值税 | 11,793 | 992 | 4,535 | 38.5% | 4,508 | 27 | 0.6% |
10.车船税 | 7,055 | 481 | 3,281 | 46.5% | 3,305 | -24 | -0.7% |
11.耕地占用税 | 5,883 | 211 | 1,715 | 29.2% | 1,816 | -101 | -5.6% |
12.契税 | 19,023 | 1,277 | 6,231 | 32.8% | 6,779 | -548 | -8.1% |
13.烟叶税 | 12,000 | #DIV/0! | |||||
14.环境保护税 | 297 | 117 | 39.4% | 128 | -11 | -8.6% | |
15.其他税收收入 | 1 | 4 | #DIV/0! | 4 | #DIV/0! | ||
(二)非税收入 | 160,705 | 3,286 | 89,437 | 55.7% | 95,638 | -6,201 | -6.5% |
16.专项收入 | 10,220 | 628 | 4,270 | 41.8% | 4,672 | -402 | -8.6% |
其中:教育费附加收入 | 513 | 3,398 | #DIV/0! | 3,578 | -180 | -5.0% | |
17.行政事业性收费收入 | 8,800 | 77 | 5,576 | 63.4% | 2,268 | 3,308 | 145.9% |
18.罚没收入 | 4,622 | 524 | 2,982 | 64.5% | 799 | 2,183 | 273.2% |
19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 132,283 | 2,044 | 74,528 | 56.3% | 83,870 | -9,342 | -11.1% |
21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
22.政府住房基金收入 | 430 | 200 | 46.5% | 400 | -200 | -50.0% | |
23.其他收入 | 4,350 | 13 | 1,881 | 43.2% | 3,629 | -1,748 | -48.2% |
二、政府性基金预算收入 | 244,600 | 4,082 | 45,423 | 18.6% | 61,136 | -15,713 | -25.7% |
其中:国有土地使用权出让收入 | 241,400 | 4,082 | 43,698 | 18.1% | 58,612 | -14,914 | -25.4% |
彩票公益金收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
专项债务对应项目专项 收入 |
#DIV/0! | 17 | -17 | -100.0% |
楚雄市2024年6月财政支出分项目情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
绝对数 | % | ||||||
一、一般公共预算支出 | 572,664 | 48,022 | 268,300 | 46.9% | 267,622 | 678 | 0.3% |
1.一般公共服务支出 | 56,386 | 4,110 | 21,408 | 38.0% | 16,689 | 4,719 | 28.3% |
其中:人大事务 | 1,767 | 144 | 532 | 30.1% | 502 | 30 | 6.0% |
政协事务 | 1,466 | 122 | 428 | 29.2% | 433 | -5 | -1.2% |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 28,931 | 2,074 | 12,824 | 44.3% | 8,614 | 4,210 | 48.9% |
纪检监察事务 | 3,956 | 141 | 1,023 | 25.9% | 1,327 | -304 | -22.9% |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,698 | 250 | 956 | 35.4% | 890 | 66 | 7.4% |
2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
3.国防支出 | 465 | 120 | 211 | 45.4% | 415 | -204 | -49.2% |
4.公共安全支出 | 21,267 | 2,508 | 11,207 | 52.7% | 9,777 | 1,430 | 14.6% |
其中:公安 | 19,539 | 2,345 | 10,536 | 53.9% | 9,122 | 1,414 | 15.5% |
司法 | 1,569 | 153 | 606 | 38.6% | 604 | 2 | 0.3% |
5.教育支出 | 88,183 | 9,820 | 43,845 | 49.7% | 43,120 | 725 | 1.7% |
其中:普通教育 | 77,511 | 9,368 | 41,489 | 53.5% | 38,972 | 2,517 | 6.5% |
职业教育 | 3,251 | 210 | 1,077 | 33.1% | 2,052 | -975 | -47.5% |
教育费附加安排的支出 | 4,198 | 7 | 334 | 8.0% | 341 | -7 | -2.1% |
6.科学技术支出 | 5,368 | 49 | 702 | 13.1% | 529 | 173 | 32.7% |
7.文化旅游体育与传媒支出 | 3,381 | 322 | 1,377 | 40.7% | 1,554 | -177 | -11.4% |
8.社会保障和就业支出 | 60,181 | 4,918 | 29,735 | 49.4% | 22,096 | 7,639 | 34.6% |
其中:行政事业单位养老支出 | 23,450 | 2,334 | 15,724 | 67.1% | 8,120 | 7,604 | 93.6% |
最低生活保障 | 7,755 | 1,360 | 5,612 | 72.4% | 4,773 | 839 | 17.6% |
财政对基本养老保险基金的补助 | 9,123 | 1,028 | -1,028 | -100.0% | |||
9.卫生健康支出 | 28,204 | 2,952 | 16,865 | 59.8% | 16,148 | 717 | 4.4% |
其中:行政事业单位医疗 | 10,189 | 913 | 6,167 | 60.5% | 5,646 | 521 | 9.2% |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 851 | #DIV/0! | |||||
10.节能环保支出 | 2,218 | 270 | 10,579 | 477.0% | 1,805 | 8,774 | 486.1% |
11.城乡社区支出 | 136,145 | 12,153 | 77,621 | 57.0% | 98,770 | -21,149 | -21.4% |
12.农林水支出 | 55,770 | 8,870 | 28,548 | 51.2% | 26,562 | 1,986 | 7.5% |
其中:农业农村 | 14,840 | 5,542 | 13,526 | 91.1% | 12,121 | 1,405 | 11.6% |
林业和草原 | 9,137 | 459 | 4,234 | 46.3% | 4,976 | -742 | -14.9% |
水利 | 18,249 | 382 | 2,770 | 15.2% | 1,718 | 1,052 | 61.2% |
巩固脱贫衔接乡村振兴 | 10,276 | 2,474 | 5,352 | 52.1% | 5,281 | 71 | 1.3% |
农村综合改革 | 2,302 | 13 | 1,842 | 80.0% | 1,680 | 162 | 9.6% |
13.交通运输支出 | 4,575 | 192 | 1,012 | 22.1% | 1,915 | -903 | -47.2% |
其中:公路水路运输 | 1,236 | 142 | 782 | 63.3% | 537 | 245 | 45.6% |
车辆购置税支出 | #DIV/0! | 100 | -100 | -100.0% | |||
14. 资源勘探工业信息等支出 | 31,580 | 291 | 9,983 | 31.6% | 16,944 | -6,961 | -41.1% |
15.商业服务业等支出 | 981 | 37 | 907 | 92.5% | 610 | 297 | 48.7% |
16.金融支出 | 150 | #DIV/0! | |||||
17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
18.自然资源海洋气象等支出 | 4,002 | 342 | 1,296 | 32.4% | 1,331 | -35 | -2.6% |
19.住房保障支出 | 22,862 | 923 | 9,250 | 40.5% | 5,000 | 4,250 | 85.0% |
其中:保障性安居工程支出 | 9,379 | 3,714 | 39.6% | 2,774 | 940 | 33.9% | |
住房改革支出 | 13,483 | 923 | 5,536 | 41.1% | 2,226 | 3,310 | 148.7% |
20.粮油物资储备支出 | 654 | 177 | 27.1% | 377 | -200 | -53.1% | |
21.灾害防治及应急管理支出 | 2,735 | 140 | 1,029 | 37.6% | 884 | 145 | 16.4% |
22.债务付息支出 | 16,331 | 5 | 2,535 | 15.5% | 3,085 | -550 | -17.8% |
23.债务发行费用支出 | 155 | 13 | 8.4% | 11 | 2 | 18.2% | |
24.其他支出 | 25,189 | #DIV/0! | |||||
二、政府性基金预算支出 | 230,539 | 1,439 | 97,014 | 42.1% | 77,078 | 19,936 | 25.9% |
其中:大中型水库移民后期扶持基金 支出 |
809 | 217 | 1,822 | 225.2% | 653 | 1,169 | 179.0% |
国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
160,620 | 1,019 | 85,014 | 52.9% | 62,753 | 22,261 | 35.5% |
彩票公益金安排的支出 | 4,592 | 14 | 252 | 5.5% | 329 | -77 | -23.4% |
债务付息支出 | 33,319 | 8,614 | 25.9% | 9,915 | -1,301 | -13.1% |
楚雄市2024年6月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
县(市) | 一般公共预算收入 | 其中: 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
全市合计 | 164,906 | 176,494 | -11588.00 | -6.6% | 75,469 | 80,856 | -5387.00 | -6.7% | 46% | 89,437 | 95,638 | -6201.00 | -6.5% | 54.24% |
楚雄市 | 133,913 | 120,971 | 12942.00 | 10.7% | 50,843 | 52,131 | -1288.00 | -2.5% | 38% | 83,070 | 68,840 | 14230.00 | 20.7% | 62.03% |
开发区 | 30,993 | 55,523 | -24530.00 | -44.2% | 24,626 | 28,725 | -4099.00 | -14.3% | 79% | 6,367 | 26,798 | -20431.00 | -76.2% | 20.54% |
楚雄市2024年6月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 |
比上年同期±% | |
全市合计 | 21,408 | 16,689 | 28.3% | 43,845 | 43,120 | 1.7% | 29,735 | 22,096 | 34.6% | 16,865 | 16,148 | 4.4% | 28,548 | 26,562 | 7.5% | 1,012 | 1,915 | -47.2% |
楚雄市 | 19,540 | 14,339 | 36.3% | 42,494 | 38,942 | 9.1% | 29,428 | 20,883 | 40.9% | 16,762 | 15,695 | 6.8% | 28,548 | 25,857 | 10.4% | 782 | 1,865 | -58.1% |
开发区 | 1,868 | 2,350 | -20.5% | 1,351 | 4,178 | -67.7% | 307 | 1,213 | -74.7% | 103 | 453 | -77.3% | 705 | -100.0% | 230 | 50 | 360.0% |
楚雄市2010-2023年地方财政 一般公共预算收入支出情况 |
||||
单位:万元 | ||||
年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
2022年 | 334,593 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
2023年 | 334,145 | 0.1% | 561,397 | 1.5% |