二○二六年八月三日
目 录
一、楚雄市2026年7月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2026年7月收支分级情况表
三、楚雄市2026年7月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2026年7月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2026年7月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2026年7月财政重点支出分级完成情况表
| 楚雄市2026年7月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 358,775 | 152,514 | 42.5% | 183,184 | -30,670 | -16.7% | 22,422 | 20,338 | 10.2% |
| 楚雄市 | 264,280 | 110,042 | 41.6% | 151,085 | -41,043 | -27.2% | 12,670 | 13,718 | -7.6% |
| 高新区 | 94,495 | 42,472 | 44.9% | 32,099 | 10,373 | 32.3% | 9,752 | 6,620 | 47.3% |
| 楚雄市2026年7月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 583,530 | 373,749 | 64.0% | 278,334 | 95,415 | 34.3% | 27,749 | 17,909 | 54.9% |
| 楚雄市 | 502,180 | 315,405 | 62.8% | 246,691 | 68,714 | 27.9% | 19,482 | 15,645 | 24.5% |
| 高新区 | 81,350 | 58,344 | 71.7% | 31,643 | 26,701 | 84.4% | 8,267 | 2,264 | 265.2% |
| 楚雄市2026年7月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 276,000 | 22,997 | 8.3% | 18,667 | 4,330 | 23.2% | 14,025 | 9,657 | 45.2% |
| 楚雄市 | 206,000 | 20,613 | 10.0% | 17,226 | 3,387 | 19.7% | 14,007 | 9,491 | 47.6% |
| 高新区 | 70,000 | 2,384 | 3.4% | 1,441 | 943 | 65.4% | 18 | 166 | -89.2% |
| 楚雄市2026年7月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 237,315 | 108,070 | 45.5% | 190,271 | -82,201 | -43.2% | 41,755 | 41,477 | 0.7% |
| 楚雄市 | 190,898 | 68,313 | 35.8% | 155,247 | -86,934 | -56.0% | 31,920 | 32,431 | -1.6% |
| 高新区 | 46,417 | 39,757 | 85.7% | 35,024 | 4,733 | 13.5% | 9,835 | 9,046 | 8.7% |
| 楚雄市2026年7月财政收入分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | % | ||||||
| 一、一般公共预算收入 | 358,775 | 22,422 | 152,514 | 42.5% | 183,184 | -30,670 | -16.7% |
| (一)税收收入 | 186,045 | 19,084 | 91,679 | 49.3% | 95,586 | -3,907 | -4.1% |
| 1.增值税 | 56,585 | 4,187 | 28,087 | 49.6% | 31,048 | -2,961 | -9.5% |
| 2.企业所得税 | 5,066 | 616 | 3,621 | 71.5% | 3,400 | 221 | 6.5% |
| 3.个人所得税 | 3,642 | 262 | 2,024 | 55.6% | 1,974 | 50 | 2.5% |
| 4.资源税 | 2,623 | 140 | 935 | 35.6% | 1,412 | -477 | -33.8% |
| 5.城市维护建设税 | 34,976 | 2,877 | 17,764 | 50.8% | 17,502 | 262 | 1.5% |
| 6.房产税 | 13,022 | 4,957 | 11,505 | 88.4% | 11,526 | -21 | -0.2% |
| 7.印花税 | 5,138 | 946 | 3,395 | 66.1% | 3,616 | -221 | -6.1% |
| 8.城镇土地使用税 | 8,884 | 3,257 | 7,620 | 85.8% | 7,492 | 128 | 1.7% |
| 9.土地增值税 | 8,709 | 459 | 5,515 | 63.3% | 4,050 | 1,465 | 36.2% |
| 10.车船税 | 8,025 | 558 | 4,617 | 57.5% | 4,255 | 362 | 8.5% |
| 11.耕地占用税 | 4,448 | 41 | 1,145 | 25.7% | 634 | 511 | 80.6% |
| 12.契税 | 22,065 | 751 | 5,242 | 23.8% | 8,536 | -3,294 | -38.6% |
| 13.烟叶税 | 12,667 | 13 | 0.1% | 6 | 7 | 116.7% | |
| 14.环境保护税 | 195 | 33 | 185 | 94.9% | 135 | 50 | 37.0% |
| 15.其他税收收入 | 11 | #DIV/0! | 11 | #DIV/0! | |||
| (二)非税收入 | 172,730 | 3,338 | 60,835 | 35.2% | 87,598 | -26,763 | -30.6% |
| 16.专项收入 | 8,876 | 723 | 4,457 | 50.2% | 4,355 | 102 | 2.3% |
| 其中:教育费附加收入 | 667 | 4,081 | #DIV/0! | 4,114 | -33 | -0.8% | |
| 17.行政事业性收费收入 | 2,767 | 110 | 1,519 | 54.9% | 1,678 | -159 | -9.5% |
| 18.罚没收入 | 3,589 | 209 | 1,469 | 40.9% | 2,568 | -1,099 | -42.8% |
| 19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 156,288 | 2,291 | 51,769 | 33.1% | 77,779 | -26,010 | -33.4% |
| 21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 22.政府住房基金收入 | 280 | 100 | 35.7% | 250 | -150 | -60.0% | |
| 23.其他收入 | 930 | 5 | 1,521 | 163.5% | 968 | 553 | 57.1% |
| 二、政府性基金预算收入 | 27,600 | 14,025 | 22,997 | 83.3% | 18,667 | 4,330 | 23.2% |
| 其中:国有土地使用权出让收入 | 260,000 | 14,024 | 21,189 | 8.1% | 16,815 | 4,374 | 26.0% |
| 彩票公益金收入 | #DIV/0! | 455 | -455 | -100.0% | |||
| 专项债务对应项目专项 收入 | 12,500 | 1 | 2 | 0.0% | 1,014 | -1,012 | -99.8% |
| 楚雄市2026年7月财政支出分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | % | ||||||
| 一、一般公共预算支出 | 583,530 | 27,749 | 373,749 | 64.0% | 278,334 | 95,415 | 34.3% |
| 1.一般公共服务支出 | 61,685 | 624 | 15,829 | 25.7% | 19,943 | -4,114 | -20.6% |
| 其中:人大事务 | 1,871 | 48 | 452 | 24.2% | 506 | -54 | -10.7% |
| 政协事务 | 1,033 | 1 | 375 | 36.3% | 442 | -67 | -15.2% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 29,402 | 284 | 6,791 | 23.1% | 10,478 | -3,687 | -35.2% |
| 纪检监察事务 | 3,305 | 1 | 1,285 | 38.9% | 1,207 | 78 | 6.5% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6,038 | 58 | 1,628 | 27.0% | 1,594 | 34 | 2.1% |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 3.国防支出 | 367 | 2 | 224 | 61.0% | 232 | -8 | -3.4% |
| 4.公共安全支出 | 24,539 | 444 | 10,019 | 40.8% | 10,813 | -794 | -7.3% |
| 其中:公安 | 22,134 | 430 | 9,263 | 41.8% | 10,041 | -778 | -7.7% |
| 司法 | 2,168 | 13 | 712 | 32.8% | 625 | 87 | 13.9% |
| 5.教育支出 | 88,374 | 2,378 | 41,978 | 47.5% | 45,014 | -3,036 | -6.7% |
| 其中:普通教育 | 81,884 | 2,318 | 39,384 | 48.1% | 42,150 | -2,766 | -6.6% |
| 职业教育 | 2,401 | 4 | 1,272 | 53.0% | 1,051 | 221 | 21.0% |
| 教育费附加安排的支出 | 952 | 48 | 373 | 39.2% | 431 | -58 | -13.5% |
| 6.科学技术支出 | 2,831 | 35 | 493 | 17.4% | 1,301 | -808 | -62.1% |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 2,646 | 76 | 1,188 | 44.9% | 1,276 | -88 | -6.9% |
| 8.社会保障和就业支出 | 83,511 | 9,259 | 41,491 | 49.7% | 36,097 | 5,394 | 14.9% |
| 其中:行政事业单位养老支出 | 54,984 | 3,884 | 21,654 | 39.4% | 19,197 | 2,457 | 12.8% |
| 最低生活保障 | 5,801 | 1,020 | 5,668 | 97.7% | 4,970 | 698 | 14.0% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,036 | #DIV/0! | |||||
| 9.卫生健康支出 | 38,042 | 2,391 | 18,022 | 47.4% | 16,543 | 1,479 | 8.9% |
| 其中:行政事业单位医疗 | 12,198 | 973 | 7,121 | 58.4% | 6,673 | 448 | 6.7% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,100 | #DIV/0! | |||||
| 10.节能环保支出 | 1,489 | 1,225 | 1,372 | 92.1% | 2,220 | -848 | -38.2% |
| 11.城乡社区支出 | 83,106 | 6,250 | 193,292 | 232.6% | 91,798 | 101,494 | 110.6% |
| 12.农林水支出 | 50,768 | 2,599 | 24,132 | 47.5% | 31,548 | -7,416 | -23.5% |
| 其中:农业农村 | 20,807 | 195 | 10,565 | 50.8% | 17,245 | -6,680 | -38.7% |
| 林业和草原 | 3,981 | 6 | 1,111 | 27.9% | 1,456 | -345 | -23.7% |
| 水利 | 5,578 | 403 | 1,722 | 30.9% | 3,769 | -2,047 | -54.3% |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6,703 | 1,237 | 4,929 | 73.5% | 5,277 | -348 | -6.6% |
| 农村综合改革 | 13,522 | 758 | 5,805 | 42.9% | 3,674 | 2,131 | 58.0% |
| 13.交通运输支出 | 9,406 | 122 | 1,250 | 13.3% | 2,963 | -1,713 | -57.8% |
| 其中:公路水路运输 | 7,386 | 15 | 893 | 12.1% | 853 | 40 | 4.7% |
| 车辆购置税支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 70,149 | 12 | 12,396 | 17.7% | 4,552 | 7,844 | 172.3% |
| 15.商业服务业等支出 | 1,268 | 25 | 256 | 20.2% | 575 | -319 | -55.5% |
| 16.金融支出 | 21 | #DIV/0! | |||||
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 3,348 | 116 | 2,246 | 67.1% | 1,580 | 666 | 42.2% |
| 19.住房保障支出 | 20,041 | 1,968 | 7,236 | 36.1% | 7,833 | -597 | -7.6% |
| 其中:保障性安居工程支出 | 2,198 | 190 | 8.6% | 1,037 | -847 | -81.7% | |
| 住房改革支出 | 17,843 | 1,968 | 7,046 | 39.5% | 6,796 | 250 | 3.7% |
| 20.粮油物资储备支出 | 299 | 134 | 44.8% | 30 | 104 | 346.7% | |
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 4,248 | 223 | 1,557 | 36.7% | 1,405 | 152 | 10.8% |
| 22.债务付息支出 | 28,237 | 634 | 2.2% | 2,611 | -1,977 | -75.7% | |
| 23.债务发行费用支出 | 473 | #DIV/0! | |||||
| 24.其他支出 | 2,457 | #DIV/0! | |||||
| 二、政府性基金预算支出 | 237,315 | 41,755 | 108,070 | 45.5% | 190,271 | -82,201 | -43.2% |
| 其中:大中型水库移民后期扶持基金 支出 | 1,220 | 553 | 45.3% | 1,082 | -529 | -48.9% | |
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 | 125,586 | 5,395 | 12,894 | 10.3% | 138,057 | -125,163 | -90.7% |
| 彩票公益金安排的支出 | 912 | 50 | 264 | 28.9% | 831 | -567 | -68.2% |
| 债务付息支出 | 37,221 | 354 | 3,595 | 9.7% | 6,423 | -2,828 | -44.0% |
| 楚雄市2026年7月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 其中: 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
| 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
| 绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
| 全市合计 | 152,514 | 183,184 | -30670.00 | -16.7% | 91,679 | 95,586 | -3907.00 | -4.1% | 60.1% | 60,835 | 87,598 | -26763.00 | -30.6% | 39.9% |
| 楚雄市 | 110,042 | 151,085 | -41043.00 | -27.2% | 57,462 | 65,476 | -8014.00 | -12.2% | 52.2% | 52,580 | 85,609 | -33029.00 | -38.6% | 47.8% |
| 高新区 | 42,472 | 32,099 | 10373.00 | 32.3% | 34,217 | 30,110 | 4107.00 | 13.6% | 80.6% | 8,255 | 1,989 | 6266.00 | 315.0% | 19.4% |
| 楚雄市2026年7月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | |
| 全市合计 | 15,829 | 19,943 | -20.6% | 41,978 | 45,014 | -6.7% | 41,491 | 36,097 | 14.9% | 18,022 | 16,543 | 8.9% | 24,132 | 31,548 | -23.5% | 1,250 | 2,963 | -57.8% |
| 楚雄市 | 13,833 | 18,038 | -23.3% | 40,018 | 43,550 | -8.1% | 38,460 | 35,649 | 7.9% | 17,900 | 16,431 | 8.9% | 24,132 | 31,548 | -23.5% | 893 | 2,763 | -67.7% |
| 高新区 | 1,996 | 1,905 | 4.8% | 1,960 | 1,464 | 33.9% | 3,031 | 448 | 576.6% | 122 | 112 | 8.9% | #DIV/0! | 357 | 200 | 78.5% | ||
| 楚雄市2010-2025年地方财政 一般公共预算收入支出情况 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
| 2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
| 2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
| 2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
| 2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
| 2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
| 2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
| 2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
| 2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
| 2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
| 2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
| 2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
| 2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
| 2022年 | 334,594 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
| 2023年 | 334,145 | -0.1% | 561,397 | 1.5% |
| 2024年 | 344,506 | 3.1% | 555,947 | -1.0% |
| 2025年 | 351,740 | 3.1% | 555,678 | -1.0% |