二○二六年七月一日
目 录
一、楚雄市2026年6月财政预算执行情况分析
二、楚雄市2026年6月收支分级情况表
三、楚雄市2026年6月财政收入分项目情况表
四、楚雄市2026年6月财政支出分项目情况表
五、楚雄市2026年6月一般公共预算收入分级完成情况表
六、楚雄市2026年6月财政重点支出分级完成情况表
| 楚雄市2026年6月一般公共预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 358,775 | 130,092 | 36.3% | 162,846 | -32,754 | -20.1% | 52,278 | 13,882 | 276.6% |
| 楚雄市 | 264,280 | 97,372 | 36.8% | 137,367 | -39,995 | -29.1% | 45,865 | 11,149 | 311.4% |
| 高新区 | 94,495 | 32,720 | 34.6% | 25,479 | 7,241 | 28.4% | 6,413 | 2,733 | 134.7% |
| 楚雄市2026年6月一般公共预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 583,530 | 346,000 | 59.3% | 260,425 | 85,575 | 32.9% | 74,178 | 45,856 | 61.8% |
| 楚雄市 | 502,180 | 295,923 | 58.9% | 231,046 | 64,877 | 28.1% | 68,482 | 40,154 | 70.5% |
| 高新区 | 81,350 | 50,077 | 61.6% | 29,379 | 20,698 | 70.5% | 5,696 | 5,702 | -0.1% |
| 楚雄市2026年6月政府性基金预算收入分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 276,000 | 8,972 | 3.3% | 9,010 | -38 | -0.4% | 266 | 8,350 | -96.8% |
| 楚雄市 | 206,000 | 6,606 | 3.2% | 7,735 | -1,129 | -14.6% | 29 | 8,339 | -99.7% |
| 高新区 | 70,000 | 2,366 | 3.4% | 1,275 | 1,091 | 85.6% | 237 | 11 | 2054.5% |
| 楚雄市2026年6月政府性基金预算支出分级情况表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 县(市) | 预算数 | 累计执行情况 | 本月执行情况 | ||||||
| 本年 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本月 完成数 | 上年 当月数 | 比上年 当月±% | |||
| 绝对数 | % | ||||||||
| 全市合计 | 237,315 | 66,315 | 27.9% | 148,794 | -82,479 | -55.4% | 1,120 | 4,333 | -74.2% |
| 楚雄市 | 190,898 | 36,393 | 19.1% | 122,816 | -86,423 | -70.4% | 695 | 478 | 45.4% |
| 高新区 | 46,417 | 29,922 | 64.5% | 25,978 | 3,944 | 15.2% | 425 | 3,855 | -89.0% |
| 楚雄市2026年6月财政收入分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | % | ||||||
| 一、一般公共预算收入 | 358,775 | 52,278 | 130,092 | 36.3% | 162,846 | -32,754 | -20.1% |
| (一)税收收入 | 186,045 | 10,208 | 72,595 | 39.0% | 76,396 | -3,801 | -5.0% |
| 1.增值税 | 56,585 | 3,357 | 23,900 | 42.2% | 27,429 | -3,529 | -12.9% |
| 2.企业所得税 | 5,066 | 174 | 3,005 | 59.3% | 2,703 | 302 | 11.2% |
| 3.个人所得税 | 3,642 | 158 | 1,762 | 48.4% | 1,681 | 81 | 4.8% |
| 4.资源税 | 2,623 | 134 | 795 | 30.3% | 1,228 | -433 | -35.3% |
| 5.城市维护建设税 | 34,976 | 2,153 | 14,887 | 42.6% | 15,362 | -475 | -3.1% |
| 6.房产税 | 13,022 | 152 | 6,548 | 50.3% | 5,717 | 831 | 14.5% |
| 7.印花税 | 5,138 | 38 | 2,449 | 47.7% | 2,679 | -230 | -8.6% |
| 8.城镇土地使用税 | 8,884 | 44 | 4,363 | 49.1% | 3,727 | 636 | 17.1% |
| 9.土地增值税 | 8,709 | 2,799 | 5,056 | 58.1% | 3,675 | 1,381 | 37.6% |
| 10.车船税 | 8,025 | 531 | 4,059 | 50.6% | 3,716 | 343 | 9.2% |
| 11.耕地占用税 | 4,448 | 33 | 1,104 | 24.8% | 696 | 408 | 58.6% |
| 12.契税 | 22,065 | 628 | 4,491 | 20.4% | 7,670 | -3,179 | -41.4% |
| 13.烟叶税 | 12,667 | 13 | 0.1% | 6 | 7 | 116.7% | |
| 14.环境保护税 | 195 | 7 | 152 | 77.9% | 107 | 45 | 42.1% |
| 15.其他税收收入 | 11 | #DIV/0! | 11 | #DIV/0! | |||
| (二)非税收入 | 172,730 | 42,070 | 57,497 | 33.3% | 86,450 | -28,953 | -33.5% |
| 16.专项收入 | 8,876 | 519 | 3,734 | 42.1% | 3,843 | -109 | -2.8% |
| 其中:教育费附加收入 | 499 | 3,414 | #DIV/0! | 3,611 | -197 | -5.5% | |
| 17.行政事业性收费收入 | 2,767 | 87 | 1,409 | 50.9% | 1,569 | -160 | -10.2% |
| 18.罚没收入 | 3,589 | 247 | 1,260 | 35.1% | 1,865 | -605 | -32.4% |
| 19.国有资本经营收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 20.国有资源(资产)有偿使用收入 | 156,288 | 40,239 | 49,478 | 31.7% | 77,956 | -28,478 | -36.5% |
| 21.捐赠收入 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 22.政府住房基金收入 | 280 | 100 | 35.7% | 250 | -150 | -60.0% | |
| 23.其他收入 | 930 | 978 | 1,516 | 163.0% | 967 | 549 | 56.8% |
| 二、政府性基金预算收入 | 27,600 | 266 | 8,972 | 32.5% | 9,010 | -38 | -0.4% |
| 其中:国有土地使用权出让收入 | 260,000 | 266 | 7,165 | 2.8% | 8,159 | -994 | -12.2% |
| 彩票公益金收入 | #DIV/0! | 455 | -455 | -100.0% | |||
| 专项债务对应项目专项 收入 | 12,500 | 1 | 0.0% | 13 | -12 | -92.3% | |
| 楚雄市2026年6月财政支出分项目情况表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 预算科目 | 预算数 | 当月数 | 累计 完成数 | 完成 预算% | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | |
| 绝对数 | % | ||||||
| 一、一般公共预算支出 | 583,530 | 74,178 | 346,000 | 59.3% | 260,425 | 85,575 | 32.9% |
| 1.一般公共服务支出 | 61,685 | 2,016 | 15,205 | 24.6% | 18,805 | -3,600 | -19.1% |
| 其中:人大事务 | 1,871 | 58 | 404 | 21.6% | 497 | -93 | -18.7% |
| 政协事务 | 1,033 | 59 | 374 | 36.2% | 440 | -66 | -15.0% |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 29,402 | 822 | 6,507 | 22.1% | 9,656 | -3,149 | -32.6% |
| 纪检监察事务 | 3,305 | 198 | 1,284 | 38.9% | 1,205 | 79 | 6.6% |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6,038 | 212 | 1,570 | 26.0% | 1,529 | 41 | 2.7% |
| 2.外交支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 3.国防支出 | 367 | 133 | 222 | 60.5% | 215 | 7 | 3.3% |
| 4.公共安全支出 | 24,539 | 1,529 | 9,575 | 39.0% | 9,853 | -278 | -2.8% |
| 其中:公安 | 22,134 | 1,450 | 8,833 | 39.9% | 9,105 | -272 | -3.0% |
| 司法 | 2,168 | 79 | 699 | 32.2% | 624 | 75 | 12.0% |
| 5.教育支出 | 88,374 | 5,398 | 39,600 | 44.8% | 44,398 | -4,798 | -10.8% |
| 其中:普通教育 | 81,884 | 5,140 | 37,066 | 45.3% | 41,568 | -4,502 | -10.8% |
| 职业教育 | 2,401 | 118 | 1,268 | 52.8% | 1,041 | 227 | 21.8% |
| 教育费附加安排的支出 | 952 | 10 | 325 | 34.1% | 410 | -85 | -20.7% |
| 6.科学技术支出 | 2,831 | 65 | 458 | 16.2% | 1,252 | -794 | -63.4% |
| 7.文化旅游体育与传媒支出 | 2,646 | 211 | 1,112 | 42.0% | 1,243 | -131 | -10.5% |
| 8.社会保障和就业支出 | 83,511 | 4,237 | 32,232 | 38.6% | 32,342 | -110 | -0.3% |
| 其中:行政事业单位养老支出 | 54,984 | 2,619 | 17,770 | 32.3% | 17,574 | 196 | 1.1% |
| 最低生活保障 | 5,801 | 560 | 4,648 | 80.1% | 4,421 | 227 | 5.1% |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,036 | #DIV/0! | |||||
| 9.卫生健康支出 | 38,042 | 1,997 | 15,631 | 41.1% | 14,153 | 1,478 | 10.4% |
| 其中:行政事业单位医疗 | 12,198 | 965 | 6,148 | 50.4% | 5,789 | 359 | 6.2% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,100 | #DIV/0! | |||||
| 10.节能环保支出 | 1,489 | 66 | 147 | 9.9% | 2,152 | -2,005 | -93.2% |
| 11.城乡社区支出 | 83,106 | 48,649 | 187,042 | 225.1% | 86,595 | 100,447 | 116.0% |
| 12.农林水支出 | 50,768 | 8,157 | 21,533 | 42.4% | 29,970 | -8,437 | -28.2% |
| 其中:农业农村 | 20,807 | 4,420 | 10,370 | 49.8% | 17,160 | -6,790 | -39.6% |
| 林业和草原 | 3,981 | 103 | 1,105 | 27.8% | 1,423 | -318 | -22.3% |
| 水利 | 5,578 | 311 | 1,319 | 23.6% | 3,602 | -2,283 | -63.4% |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 6,703 | 1,902 | 3,692 | 55.1% | 4,349 | -657 | -15.1% |
| 农村综合改革 | 13,522 | 1,421 | 5,047 | 37.3% | 3,311 | 1,736 | 52.4% |
| 13.交通运输支出 | 9,406 | 157 | 1,128 | 12.0% | 2,515 | -1,387 | -55.1% |
| 其中:公路水路运输 | 7,386 | 107 | 878 | 11.9% | 805 | 73 | 9.1% |
| 车辆购置税支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 14. 资源勘探工业信息等支出 | 70,149 | 49 | 12,384 | 17.7% | 4,013 | 8,371 | 208.6% |
| 15.商业服务业等支出 | 1,268 | 14 | 231 | 18.2% | 568 | -337 | -59.3% |
| 16.金融支出 | 21 | #DIV/0! | |||||
| 17.援助其他地区支出 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
| 18.自然资源海洋气象等支出 | 3,348 | 339 | 2,130 | 63.6% | 1,526 | 604 | 39.6% |
| 19.住房保障支出 | 20,041 | 1,005 | 5,268 | 26.3% | 6,929 | -1,661 | -24.0% |
| 其中:保障性安居工程支出 | 2,198 | 190 | 8.6% | 1,030 | -840 | -81.6% | |
| 住房改革支出 | 17,843 | 1,005 | 5,078 | 28.5% | 5,899 | -821 | -13.9% |
| 20.粮油物资储备支出 | 299 | 134 | 44.8% | 30 | 104 | 346.7% | |
| 21.灾害防治及应急管理支出 | 4,248 | 156 | 1,334 | 31.4% | 1,255 | 79 | 6.3% |
| 22.债务付息支出 | 28,237 | 634 | 2.2% | 2,611 | -1,977 | -75.7% | |
| 23.债务发行费用支出 | 473 | #DIV/0! | |||||
| 24.其他支出 | 2,457 | #DIV/0! | |||||
| 二、政府性基金预算支出 | 237,315 | 1,120 | 66,315 | 27.9% | 148,794 | -82,479 | -55.4% |
| 其中:大中型水库移民后期扶持基金 支出 | 1,220 | 553 | 45.3% | 1,082 | -529 | -48.9% | |
| 国有土地使用权出让收入安排 的支出 | 125,586 | 429 | 7,499 | 6.0% | 122,823 | -115,324 | -93.9% |
| 彩票公益金安排的支出 | 912 | 35 | 214 | 23.5% | 791 | -577 | -72.9% |
| 债务付息支出 | 37,221 | 3,241 | 8.7% | 6,113 | -2,872 | -47.0% | |
| 楚雄市2026年6月一般公共预算收入分级完成情况表 | ||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共预算收入 | 其中: 税收收入 | 非税收入 | |||||||||||
| 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 税收占比% | 本年 完成数 | 上年 同期数 | 比上年同期+ - | 非税占比% | ||||
| 绝对数 | % | 绝对数 | % | 绝对数 | % | |||||||||
| 全市合计 | 130,092 | 162,846 | -32754.00 | -20.1% | 72,595 | 76,396 | -3801.00 | -5.0% | 55.8% | 57,497 | 86,450 | -28953.00 | -33.5% | 44.2% |
| 楚雄市 | 97,372 | 137,367 | -39995.00 | -29.1% | 45,806 | 52,797 | -6991.00 | -13.2% | 47.0% | 51,566 | 84,570 | -33004.00 | -39.0% | 53.0% |
| 高新区 | 32,720 | 25,479 | 7241.00 | 28.4% | 26,789 | 23,599 | 3190.00 | 13.5% | 81.9% | 5,931 | 1,880 | 4051.00 | 215.5% | 18.1% |
| 楚雄市2026年6月财政重点支出分级完成情况表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 县(市) | 一般公共服务支出 | 教育支出 | 社会保障和就业支出 | 卫生健康支出 | 农林水支出 | 交通运输支出 | ||||||||||||
| 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | 本年累计 | 上年 同期数 | 比上年同期±% | |
| 全市合计 | 15,205 | 18,805 | -19.1% | 39,600 | 44,398 | -10.8% | 32,232 | 32,342 | -0.3% | 15,631 | 14,153 | 10.4% | 21,533 | 29,970 | -28.2% | 1,128 | 2,515 | -55.1% |
| 楚雄市 | 13,419 | 17,299 | -22.4% | 37,949 | 42,939 | -11.6% | 31,854 | 31,954 | -0.3% | 15,525 | 14,056 | 10.5% | 21,533 | 29,970 | -28.2% | 878 | 2,465 | -64.4% |
| 高新区 | 1,786 | 1,506 | 18.6% | 1,651 | 1,459 | 13.2% | 378 | 388 | -2.6% | 106 | 97 | 9.3% | #DIV/0! | 250 | 50 | 400.0% | ||
| 楚雄市2010-2025年地方财政 一般公共预算收入支出情况 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 年份 | 地方财政一般公共预算收入 | 增幅 | 地方财政一般公共预算支出 | 增幅 |
| 2010年 | 97,289 | 17.1% | 187,104 | 27.8% |
| 2011年 | 115,952 | 19.1% | 215,971 | 15.4% |
| 2012年 | 139,306 | 20.1% | 286,300 | 32.6% |
| 2013年 | 163,000 | 17.0% | 301,758 | 5.4% |
| 2014年 | 184,260 | 13.0% | 353,028 | 17.0% |
| 2015年 | 200,026 | 8.6% | 362,197 | 2.6% |
| 2016年 | 216,068 | 8.0% | 398,417 | 10.0% |
| 2017年 | 231,877 | 7.3% | 439,299 | 10.3% |
| 2018年 | 250,425 | 8.0% | 515,600 | 17.4% |
| 2019年 | 254,087 | 1.5% | 541,380 | 5.0% |
| 2020年 | 261,688 | 3.0% | 577,666 | 6.7% |
| 2021年 | 277,448 | 6.0% | 588,599 | 1.9% |
| 2022年 | 334,594 | 20.6% | 553,298 | -6.0% |
| 2023年 | 334,145 | -0.1% | 561,397 | 1.5% |
| 2024年 | 344,506 | 3.1% | 555,947 | -1.0% |
| 2025年 | 351,740 | 3.1% | 555,678 | -1.0% |